是的,個(gè)體工商戶被稅局轉(zhuǎn)查賬征收后,法定代表人個(gè)人名下的挖掘機(jī)通常需銷售到個(gè)體戶名下才能合法入賬,可由法定代表人到稅務(wù)機(jī)關(guān)代開發(fā)票。除此外,還有以下注意事項(xiàng): 建賬:按規(guī)定建立完整的會(huì)計(jì)賬簿。 核算:相關(guān)支出要取得合規(guī)票據(jù),準(zhǔn)確劃分生產(chǎn)經(jīng)營和個(gè)人家庭費(fèi)用。 報(bào)稅:自行申報(bào)增值稅、個(gè)人所得稅等,每年 3 月 31 日前完成個(gè)人所得稅匯算清繳。 社保:有雇傭員工的要依法為員工繳納社保并申報(bào)個(gè)稅。
手頭有一家個(gè)人獨(dú)資企業(yè),現(xiàn)法人與一家單位要開發(fā)軟件,開技術(shù)服務(wù)發(fā)票,假如每月10000,是以個(gè)人名義去稅局代開劃算,還是以公司(小規(guī)模)開票,然后給法人發(fā)工資,1.這兩者哪個(gè)到手更多呢?(2.之前還說到交完生產(chǎn)經(jīng)營所得稅剩余錢可以直接做分紅轉(zhuǎn)給法人,但是我們除了發(fā)工資也沒這么其他的成本了,怎么樣做賬才能合理取得更多收入呢?)3.個(gè)人獨(dú)資企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所得稅率多少?)
手頭有一家個(gè)人獨(dú)資企業(yè),現(xiàn)法人與一家單位要開發(fā)軟件,開技術(shù)服務(wù)發(fā)票,假如每月15000,是以個(gè)人名義去稅局代開劃算,還是以公司(小規(guī)模)開票,然后給法人發(fā)工資,1.這兩者哪個(gè)到手更多呢?(2.之前還說到交完生產(chǎn)經(jīng)營所得稅剩余錢可以直接做分紅轉(zhuǎn)給法人,但是我們除了發(fā)工資也沒這么其他的成本了,怎么樣做賬才能合理取得更多收入呢?)3.個(gè)人獨(dú)資企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所得稅率多少?)
問下,我注冊(cè)了大額核定征收的個(gè)體戶,這個(gè)個(gè)體戶對(duì)公賬戶收到100萬元并開票,之后我這體戶的對(duì)公賬戶再轉(zhuǎn)給幾個(gè)人的私人賬戶例如給王玉轉(zhuǎn)30萬,給張文轉(zhuǎn)25萬,給趙星轉(zhuǎn)35萬!我的個(gè)體對(duì)公戶往外轉(zhuǎn)賬的這個(gè)環(huán)節(jié)沒有進(jìn)項(xiàng)票,我的大額核定個(gè)體戶一年開票300多萬但是一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)票都沒有風(fēng)險(xiǎn)高不高???會(huì)被稅務(wù)稽查概率如何? 另外,我開的大額核定個(gè)體工商戶,我給外面開票,比如說一次開票50萬或者是累計(jì)1年是開400萬的票,之后注銷,這個(gè)還需要做賬嗎?我記得是核定征收就是季度直接電子稅務(wù)局繳稅就行,不用做賬吧?老師評(píng)估下風(fēng)險(xiǎn)?如何做才能風(fēng)險(xiǎn)降低到最小 ?謝謝
個(gè)體工商戶被稅局轉(zhuǎn)查賬征收了,之前在法定代表人個(gè)人名下的挖掘機(jī),是不是需要銷售到個(gè)體戶名下才能合法入賬呢?是得個(gè)人代開發(fā)票把挖掘機(jī)銷售到個(gè)體工商戶名下就可以了嗎?還是說得有什么其他流程呢?
個(gè)體工商戶被稅局轉(zhuǎn)查賬征收了,之前在法定代表人個(gè)人名下的挖掘機(jī),是不是需要銷售到個(gè)體戶名下才能合法入賬呢?是得個(gè)人代開發(fā)票把挖掘機(jī)銷售到個(gè)體工商戶名下就可以了嗎?還是說得有什么其他流程呢?還有哪些其他需要注意的事項(xiàng)呢?
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長期借款 利息費(fèi)用計(jì)入應(yīng)付利息還是長期借款-應(yīng)計(jì)利息?
法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報(bào),年報(bào)和第四季度報(bào)表我改完了,因?yàn)槭强缒晡椰F(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤然后25年財(cái)務(wù)報(bào)表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無法反結(jié)賬
我有一個(gè)公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實(shí)際情況內(nèi)銷幾乎沒有,有很多的進(jìn)行稅額無法抵扣(費(fèi)用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額)這些進(jìn)項(xiàng)稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時(shí)怎么填寫?
我想問一下這個(gè)稅負(fù)是怎么定義啊?增值稅進(jìn)項(xiàng)要比銷項(xiàng)多,那我多勾一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對(duì)方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時(shí)股東會(huì)需要提前十五天通知嗎
最近接了一個(gè)龍湖的個(gè)體戶負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時(shí)候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打印),現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個(gè)同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理