之前已經做了成本 借應付賬款 貸利潤分配,未分配利潤 應交稅費,應交增值稅進項轉出。
練習商品銷售收入的核算(一)資料:丁公司2020年12月發(fā)生有關業(yè)務如下。1、12月1日,向A公司銷售甲產品一批,增值稅專用發(fā)票列明銷售為1.000000元,增值稅130000元。為及時收回收貨款,給予A公司的現金折扣條件為:2/10,1/20,N/30(現金折扣按不含稅售價計算)。該批商品的成本為850000元。12月9日,通過銀行收到A公司支付的扣除現金折扣后的款項。2、12月2日,收到B公司來函,要求對當年11月2日所購商品在價格上給予5%的折讓。本公司在該批商品銷售時,已確認銷售收入2000.000元,并收到款項。經查核,該批商品外觀存在質量問題,同意B公司提出的折讓要求。當日開具紅字增值稅專用發(fā)票并支付折讓款項。
4.上月銷售給丁公司的商品一批,因質量問題,一直未收回貨款,經多次交涉,本公司同意給予5%的銷售折讓。今日,收到丁公司寄來的所在地稅務機關出具的商品銷售折讓證明,開出紅字增值稅發(fā)票,折讓貨款5000元,增值稅850元。5.轉讓原材料一批,轉讓價20000元,增值稅3400元,款項收妥存入銀行。該批原材料的實際成本為18000元,予以結轉怎么做會計分錄
老師侵害一下,去年的銷售商品的發(fā)票,去年也確認收入了100萬,今年因為市場原因發(fā)生銷售折讓,給對方50%的補償,那對方把原來100萬的發(fā)票全部申請紅字發(fā)票信息表了,我是不是給對方開一張紅字發(fā)票和一張50萬的藍字發(fā)票
老師好。問一下,去年的開的銷售發(fā)票,今年2月銷售折讓,有部分紅沖,請問相應的會計分錄怎么做?包括所得稅調整。另報表怎么調?
老師好,我們是一般納稅人,去年我們收到一張發(fā)票20萬元,對方多開了3550元,在12月份對方給我們又開了一張3550元的紅字發(fā)票,他說是按銷售折讓,那我的會計分錄怎么寫?
客戶基本戶現在對私限額15萬轉賬,但是每天都要轉賬出去,這種的話可以用什么方式解決?需要什么資料
一批賬外的布料,如何寫會計分錄
一批賬外的布料入庫,如何寫會計分錄
客戶基本戶現在對私限額15萬轉賬,但是每天都要轉賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調額度吧,需要什么資料
客戶基本戶現在對私限額15萬轉賬,但是每天都要轉賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調額度吧,需要什么資料
客戶基本戶現在對私限額15萬轉賬,但是每天都要轉賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調額是嗎?
客戶基本戶現在對私限額15萬轉賬,但是每天都要轉賬出去,這種的話可以用什么方式解決?
老師,買車交的車輛購置稅計入固定資產原價中嗎
匯算清繳A105050 職工薪資支出包含所有的?還是只包含銷售費用,管理費用,研發(fā)費用下的呢?包含主營業(yè)務成本下的嗎?
企業(yè)發(fā)放非貨幣性福利相關的會計分錄是什么?在第幾章老師
那需要調整去年的財務報表嗎,匯算清繳時需要怎么調整呢
財務報表不需要修改的
那24年的企業(yè)所得稅匯算清繳呢
你好,納稅調增納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
年報也不需要調整嗎
你好,年財務報表也不需要修改。
好的,謝謝老師,那相當于我現在的庫存成本也不用在進行調整了是吧,因為銷售折讓的金額已經沖了去年的成本
是的對的是的對的。
那老師,我想咨詢下我看納稅調整明細表上第八條有個銷售折扣,折讓和退回,這欄主要調整什么呢
你好,這個銷售折扣是給予的折扣,銷售的時候給優(yōu)惠的。
那我們跨年收到的折讓發(fā)票金額可以填在這里嗎,而不選擇填在你前面說的第三十攔?,這兩種都是可以的嘛
銷售轉讓的不符符合要求銷售折讓的是質量有問題出現的。
什么意思呢,我沒太讀通
你好,銷售折讓是質量有問題,你們這個屬于質量問題,不是折扣。
我看他也有個折讓呢,所以問一下
你好,銷售折讓,這個不等于銷售折扣不一樣
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。