你好,進項轉(zhuǎn)出就可以的。
一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人,進項留低的稅費怎么處理
請問老師 一般人轉(zhuǎn)變?yōu)樾∫?guī)模 原有的進項留底怎么處理
一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模留底進項怎么處理
老師,一般納稅人轉(zhuǎn)為小規(guī)模后,留下的進項稅怎么處理?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補扣的話需要繳納滯納金嗎?
請問開戶行可以變更嗎?需要準備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調(diào)整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數(shù)嗎
24年預(yù)提費用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
進項轉(zhuǎn)出后的余額呢?怎么平賬?
你好,你之前留底在哪個科目里面?
應(yīng)交稅費_進項稅額
進項轉(zhuǎn)出和進項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
這是21年之前賬面留下的余額,最后全部結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支可以嗎?
不需要的。借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項做這個不就可以了。
做了這個之后還有余額嗎?
進項稅是借方余額呢?
是的對的是的對的