你好,你可以當(dāng)做老板代付了這筆錢。就是說公司把錢借給老板,然后老板去付了材料款,拿發(fā)票回來報銷。
老師,請問一下,公司是一個老板的公司,爸爸是法人,兒子是總經(jīng)理,媳婦是出納,公賬上的錢直接提現(xiàn)到媳婦賬上,老板要付款時,媳婦有時候會轉(zhuǎn)賬給他爸爸,他兒子付款是也會轉(zhuǎn)賬給他兒子,但是他們可能拿過來的票據(jù),跟付給他們的現(xiàn)金對不上,然后他們私人用錢也是在里面用,這個要怎么對賬,怎么操作?
你好,老師,我們單位三個股東,都有各自的辦公地點,是否有各自的對公賬戶不知道??偣臼羌{稅主體。建筑行業(yè)。每個月繳納社保費(fèi),那三個股東收下都有自己的員工,比如每個股東下分別是10個人。他們會分別把各自10個員工的社保費(fèi)分別通過一個個人賬戶打入總公司來繳納,這樣就是和公司形成了3個個人的往來,其他應(yīng)付款。這樣負(fù)債越來越多,這個有什么合理途徑來繳納社保費(fèi)呢
@莫老師,上次問的現(xiàn)金的問題,就是我們辦的現(xiàn)金卡,公賬轉(zhuǎn)的現(xiàn)金卡,平時報銷走的現(xiàn)金,比如報銷金額1000現(xiàn)金賬戶減少1000,實際只有500的票,賬上貸現(xiàn)金500,這樣的話外賬和現(xiàn)金日記賬一年有幾十萬的差額,外賬現(xiàn)金越來越多,這個現(xiàn)金賬戶怎么調(diào)賬?第二個現(xiàn)金多得原因是之前代賬公司做報個稅的工資跟我們實際的發(fā)放不一樣,他為了不交個稅,差額部分做的借現(xiàn)金,貸銀行,導(dǎo)致現(xiàn)金越來越多。
我們有四家商貿(mào)型企業(yè),都是一般納稅人,平時開票的時候,存在A公司開票,B或C或D公司收到貨款的情況,導(dǎo)致賬很亂,現(xiàn)在A公司要注銷,那么往來賬上這些顯示欠票或者欠錢的賬該怎么平,數(shù)額挺大,其實是不欠錢也不欠票的,這個往來該怎么平,還有就是老板說把我們欠對方票的,把這個錢從公賬轉(zhuǎn)我們員工私卡上,這樣可行嗎
內(nèi)賬情況下,我公司有一張私人卡(收付無票款項),但是收取當(dāng)日客戶付款后再扣除當(dāng)日需要報銷的無票費(fèi)用后,會將剩余款項轉(zhuǎn)給老板的個人卡,轉(zhuǎn)走后公司將對這些款項沒有支配權(quán),由于每天都會轉(zhuǎn)走,賬面上的銀行存款(私人卡)金額就越來越多,做賬時怎么處理?
行政事業(yè)單位忘記電子稅務(wù)局密碼
老師,零申報,這個紅色財產(chǎn)損失怎么填
公司幫員工繳納社保,社保單位和個人部分實際全由公司承擔(dān)的,個稅申報時是按1153.74申報的,那計提和發(fā)放工資分錄應(yīng)該怎么寫?
老師您好!問一下10月份申報的是幾月份的個稅?
老師,企業(yè)所得稅報的是1-9月份的職工薪酬是不
收到稅務(wù)通知有張發(fā)票有問題不能抵扣,現(xiàn)在我找到這張發(fā)票,發(fā)現(xiàn)已經(jīng)做賬了,但是沒有抵扣,現(xiàn)在要怎么操作
老師你好!酒店購買的梳子、浴帽、拖鞋應(yīng)記入庫存商品還是計入低值易耗品
老師你好,我們這個月有個項目驗收了,但是不能開發(fā)票,我想問一下我們可以暫估收入嗎?是不是報稅的時候做無票收入
老師,您好!一般納稅人的企業(yè)所得稅稅率是25%嗎
應(yīng)付職工薪酬借方數(shù)是發(fā)放數(shù)嗎
問題是老板付材料款是現(xiàn)金支付,但是沒有任何收據(jù),會計可以沒有支付回單自己做支出憑證嗎?
你好,你想做到完美,是做不到的 你不是有拿到發(fā)票嗎 就用這個發(fā)票來做
發(fā)票拿過來的時候是借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,相當(dāng)于都是掛賬掛著
你好,你可以再做一筆,借應(yīng)付賬款,貸其他應(yīng)收款-老板
可以直接這樣做會計科目嗎
你好,可以做。不用太擔(dān)心。
這樣直接做不用附件可以?
你好,可以的了。操作沒問題。
老板每次直接從銀行賬戶轉(zhuǎn)到自己卡上,這樣會有什么風(fēng)險嗎
你好,風(fēng)險肯定是有的。就是你后續(xù)得要證明這筆錢是拿去做什么用的?而我們上面做的憑證的目的就是為了證明他拿去買材料。
一直后續(xù)沒有單據(jù)沒證明怎么辦
你好,這個你就要承擔(dān)風(fēng)險。稅務(wù)局可能認(rèn)定為分紅讓交20%的個稅。
這個是會計擔(dān)風(fēng)險嗎?那我直接做付款憑證還可以做嗎
你好,這個會計沒有什么風(fēng)險的,不用太擔(dān)心。