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老師請(qǐng)問(wèn)下,上月出口,未開(kāi)票,本月申報(bào)未開(kāi)票收入,由于上月內(nèi)銷(xiāo)大于外銷(xiāo),這個(gè)不申報(bào)退稅,按平時(shí)正常申報(bào)增值稅,可以嗎?

2025-02-15 11:30
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-15 11:32

你好,可以的,申報(bào)退稅次年4月30號(hào)前就可以

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快賬用戶(hù)2122 追問(wèn) 2025-02-15 11:42

那我這個(gè)月就按正常報(bào)稅那樣,不用做什么特別的事情吧,平時(shí)都是收入*稅負(fù)來(lái)繳納增值稅,現(xiàn)在內(nèi)外銷(xiāo)總收入*稅負(fù)來(lái)交稅嗎?

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齊紅老師 解答 2025-02-15 12:55

你好,是的,正常報(bào)稅,按內(nèi)外銷(xiāo)×稅負(fù)繳納增值稅

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快賬用戶(hù)2122 追問(wèn) 2025-02-15 13:14

不用考慮其他因素了吧

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齊紅老師 解答 2025-02-15 13:28

你好,當(dāng)月不退稅,就和內(nèi)銷(xiāo)申報(bào)是一樣的,沒(méi)有其他特殊情況

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快賬用戶(hù)2122 追問(wèn) 2025-02-15 13:36

那這個(gè)外銷(xiāo)收入按關(guān)單上的金額來(lái)算,還是要÷13%來(lái)算

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齊紅老師 解答 2025-02-15 14:06

你好,外銷(xiāo)收入按報(bào)關(guān)單金額乘以匯率,不需要再除13%

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快賬用戶(hù)2122 追問(wèn) 2025-02-15 14:12

出口貨物售后的配件,快遞到國(guó)外,收到免稅的貨代運(yùn)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)配件和快遞的發(fā)票要怎么賬務(wù)處理呢

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齊紅老師 解答 2025-02-15 14:34

你好,售后的配件如果不退稅,按免稅報(bào)收入,貨運(yùn)發(fā)票入銷(xiāo)售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)

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快賬用戶(hù)2122 追問(wèn) 2025-02-15 14:35

售后的配件沒(méi)有關(guān)單

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齊紅老師 解答 2025-02-15 14:39

你好,如果是維修,用于售后服務(wù),借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品

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快賬用戶(hù)2122 追問(wèn) 2025-02-15 15:06

那就是說(shuō)配件和運(yùn)費(fèi)都入銷(xiāo)售費(fèi)用,配件不用報(bào)免稅收入了對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2025-02-15 15:14

你好,如果配件只是用于售后服務(wù)的,不需要報(bào)收入,繳納增值稅

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快賬用戶(hù)2122 追問(wèn) 2025-02-15 15:17

換貨呢?海關(guān)滯留,重新發(fā)一份快遞出去沒(méi)有關(guān)單呢?

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齊紅老師 解答 2025-02-15 15:30

你好,貨物是樣品還是售后?

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你好,可以的,申報(bào)退稅次年4月30號(hào)前就可以
2025-02-15
對(duì)的,是的,填寫(xiě)負(fù)數(shù)5萬(wàn)。
2023-04-01
可以這個(gè)可以,你這個(gè)現(xiàn)在補(bǔ)上稅種核定就可以,你問(wèn)下你大廳,不行就直接順便去大廳申報(bào)就可以,
2021-01-06
你好,你八月份收到的發(fā)票,八月份選擇退稅勾選,然后在九月份申報(bào)出口退稅,你八月份就得做賬。
2022-08-31
您好,分錄一樣的 借:應(yīng)收 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷(xiāo)項(xiàng)稅 本月附表一第5和6列是未開(kāi)票收入申報(bào)(正) 下月開(kāi)票藍(lán)字發(fā)票(正)第5和6列是未開(kāi)票收入申報(bào)(負(fù)),本有這筆沒(méi)有稅金
2024-05-07
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