你好,可以的,申報(bào)退稅次年4月30號(hào)前就可以
老師 我這個(gè)月沒(méi)有往外開(kāi)票 客戶(hù)說(shuō)等到下個(gè)月一起開(kāi) 但是我這個(gè)月的電費(fèi)又很多 我可不可以這個(gè)月先做未開(kāi)票收入等下個(gè)月開(kāi)了票啦 把這個(gè)月的未開(kāi)票收入沖紅 ,申報(bào)的時(shí)候這個(gè)月先按未開(kāi)票收入申報(bào) 下個(gè)月沖紅多少 申報(bào)的未開(kāi)票收入就按負(fù)數(shù)申報(bào)多少 可以嗎 ,納稅申報(bào)有未來(lái)票收入申報(bào)這一欄嗎
請(qǐng)問(wèn)下老師 l我們是出口退稅企業(yè),例如9月份申報(bào)期內(nèi)申報(bào)出口退稅,一般都是開(kāi)票日期為8月的,8月開(kāi)票的按正常也進(jìn)行了入賬工作。我想問(wèn)下例如9月初收到開(kāi)具的發(fā)票,可以在9月的申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行申報(bào)出口退稅嗎?但是有個(gè)問(wèn)題就是9月開(kāi)的發(fā)票正常做賬是做的9月對(duì)嗎?不能做到8月吧?
老師,我司是新辦出口企業(yè)。由于發(fā)票不足,目前還達(dá)不到增票條件。我司上月出口了6批貨,只開(kāi)了三份報(bào)關(guān)單對(duì)應(yīng)發(fā)票。還有三份未開(kāi)具。預(yù)計(jì)在10月開(kāi)。請(qǐng)問(wèn),申報(bào)增值稅時(shí),需要申報(bào)未開(kāi)票收入嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)上月有做了未開(kāi)票收入3w,也正常申報(bào)了增值稅,本月已開(kāi)票。但本月又有新的未開(kāi)票收入5W,本月申報(bào)增值稅時(shí)未開(kāi)票收入應(yīng)該填多少呢?是填2W嗎?那下月要補(bǔ)開(kāi)票,開(kāi)票數(shù)額肯定是開(kāi)5W的,那下月申報(bào)時(shí)未開(kāi)票又該填多少呢?
老師請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)型出口企業(yè)5月出口銷(xiāo)售額為200萬(wàn),沒(méi)有內(nèi)銷(xiāo)收入,6月只申報(bào)出口收入,不申請(qǐng)退稅,等7月申報(bào)增值稅的時(shí)候,5月出口未申請(qǐng)退稅的銷(xiāo)售額會(huì)生成免抵稅額26萬(wàn)(200*13%),以26萬(wàn)為計(jì)稅依據(jù)繳納增值稅嗎?
我們是房東,出租給別人,要去出租屋管理中心備案,交稅開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)要交什么稅,稅率多少?
使用壽命不確定的無(wú)形資產(chǎn)不攤銷(xiāo),這個(gè)打勾的地方是不是錯(cuò)了?
預(yù)收客戶(hù)貨款(新客戶(hù)),但是不想用“預(yù)收貨款”,想繼續(xù)用“應(yīng)收賬款”這個(gè)科目,會(huì)計(jì)分錄是這樣嗎? 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款—A公司 負(fù)數(shù)
你好,個(gè)稅專(zhuān)項(xiàng)附加扣除政策,大病醫(yī)療指的醫(yī)保報(bào)銷(xiāo)后自費(fèi)15000以上的金額,這個(gè)金額可以是包含子女,配偶累計(jì)超過(guò)15000嗎,個(gè)人不夠15000
請(qǐng)問(wèn)施工人員外出施工,衣食住行,除了報(bào)銷(xiāo)這種方式還有別的嗎?
老師,新入職了影視行業(yè),辦公室裝修費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)可以嗎?房租應(yīng)該計(jì)入什么科目再攤銷(xiāo)
老師,會(huì)計(jì)人員崗位層級(jí),可以是出納嘛,急
計(jì)提2025.5月份工資的個(gè)稅:25.08元,請(qǐng)教下這個(gè)怎么做分錄?
工資個(gè)稅計(jì)算是7級(jí)超額累進(jìn)計(jì)算嗎?
老師,我們這邊有家公司注冊(cè)資本5000萬(wàn),A公司占股95%,B個(gè)人占股5%,24年12月法人C打入100萬(wàn)投資款當(dāng)時(shí)做入到實(shí)收資本里面了,后面才發(fā)現(xiàn)法人并不是工商上面記載的股東,請(qǐng)問(wèn)需要原路返回再?gòu)南鄳?yīng)股東的賬上轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)嗎?(A公司與這家公司是同一個(gè)法人,A公司是他的個(gè)人獨(dú)資企業(yè))謝謝!
那我這個(gè)月就按正常報(bào)稅那樣,不用做什么特別的事情吧,平時(shí)都是收入*稅負(fù)來(lái)繳納增值稅,現(xiàn)在內(nèi)外銷(xiāo)總收入*稅負(fù)來(lái)交稅嗎?
你好,是的,正常報(bào)稅,按內(nèi)外銷(xiāo)×稅負(fù)繳納增值稅
不用考慮其他因素了吧
你好,當(dāng)月不退稅,就和內(nèi)銷(xiāo)申報(bào)是一樣的,沒(méi)有其他特殊情況
那這個(gè)外銷(xiāo)收入按關(guān)單上的金額來(lái)算,還是要÷13%來(lái)算
你好,外銷(xiāo)收入按報(bào)關(guān)單金額乘以匯率,不需要再除13%
出口貨物售后的配件,快遞到國(guó)外,收到免稅的貨代運(yùn)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)配件和快遞的發(fā)票要怎么賬務(wù)處理呢
你好,售后的配件如果不退稅,按免稅報(bào)收入,貨運(yùn)發(fā)票入銷(xiāo)售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)
售后的配件沒(méi)有關(guān)單
你好,如果是維修,用于售后服務(wù),借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品
那就是說(shuō)配件和運(yùn)費(fèi)都入銷(xiāo)售費(fèi)用,配件不用報(bào)免稅收入了對(duì)吧
你好,如果配件只是用于售后服務(wù)的,不需要報(bào)收入,繳納增值稅
換貨呢?海關(guān)滯留,重新發(fā)一份快遞出去沒(méi)有關(guān)單呢?
你好,貨物是樣品還是售后?