你好對的 是這么做的 你們和個人個體戶之間的買賣業(yè)務(wù)不交印花稅

老師,您好!印花稅:購銷合同上的不含稅總金額與開票累計的不含稅總金額(開了多張發(fā)票)不一樣,含稅總金額一樣,請問是按哪個金額繳納印花稅;倉儲費有合同(但沒有金額),請問是按對方開的發(fā)票含稅金額,還是不含稅金額繳納印花稅
泰隆金店(增值稅一般納稅人)主要經(jīng)營金銀首飾零售業(yè)務(wù),兼營金銀首飾的來料加工、翻新改制、以舊換新、清洗、修理業(yè)務(wù)。2019年7月上月外購珠寶玉石一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款為60萬元,當(dāng)月將其中的50%用于加工金銀鑲嵌首飾。當(dāng)月取得金銀首飾修理、清洗業(yè)務(wù)含稅收入1.17萬元。下列正確的是()。A外購珠寶玉石用于生產(chǎn)金銀鑲嵌首飾,已納消費稅不得扣除。B金銀首飾的清洗、修理不繳納消費稅。C金銀首飾的清洗、修理繳納消費稅。D外購珠寶玉石用于生產(chǎn)金銀鑲嵌首飾,已納消費稅可以扣除。
你好老師我們公司是一般納稅人公司,是屬于租賃公司,是不是只要開銷項發(fā)票就得繳納印花稅是吧?
老師您好,公司一般納人這4月份開銷售了一張發(fā)票,也有一張進(jìn)項發(fā)票,報印花稅是把銷項和進(jìn)項合在一起申報還是分別申報
老師你好,公司小規(guī)模納稅人銷售眼鏡商店想交印花稅,請問。進(jìn)貨庫存商品的發(fā)票是按不含稅金額計提印花稅還是按含稅金額計提印花稅?有的給我們開進(jìn)來的是增值稅13%普通發(fā)票,我們是小規(guī)模納稅人不進(jìn)行抵扣,那計提印花稅是按不含稅計提嗎 所有的進(jìn)貨發(fā)票都是按不含稅計提印花稅,還是按照含稅金額計提印花稅
2024年1-12月份工薪申報:186127元 匯算清繳填179,610元,殘保金因該填哪個?
老師好……! 我怎么改不了自己的毛病,2份工作都是因為自己說了預(yù)算上的錯誤,試用期都沒通過……… 怎么就改不了那?
老師你好,如果公司11月份開始跨境電商備案,海關(guān)備案,11月份的收入可以享受免稅對吧。那10月份有亞馬遜平臺有銷售貨物但是未備案,那第四季度小規(guī)模公司怎么申報收入呢?
【浙江省稅務(wù)局】尊敬的納稅人: 您申報的今年三季度增值稅銷售收入,少于互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報送的收入金額。請您進(jìn)行核實確認(rèn),如屬申報錯誤,請及時進(jìn)行更正,以免帶來不必要的法律風(fēng)險和經(jīng)濟(jì)損失。 浙江稅務(wù) 2025年11月5日 老師,我們有收到這條提醒,是需要怎么去對比處理呢?謝謝老師
老師原本在一家公司當(dāng)全職,后來轉(zhuǎn)成了兼職去找新工作的,找人家要上一家公司的離職證明,開了離職證明之后有什么影響嗎?
老師好,請問第一次申報環(huán)保稅,怎么做信息采集???
老師,我們一個公司及幾個高管收購了一個公司,這家公司目前對外的帳面是未分配利潤負(fù)39萬多,其他應(yīng)付款41萬多,實收資本為0。其他應(yīng)付款是欠原股東的,轉(zhuǎn)讓后也不用還了,我們接過來后就一套真帳,我本來想讓把其他應(yīng)付款做到營業(yè)外收入里的,這樣也不虧了,現(xiàn)在有人說把未支付的25萬股權(quán)轉(zhuǎn)讓金,通過其他應(yīng)付款來走帳。老師這樣可有什么影響?帳面的其他應(yīng)付款估計不全是真的,這樣操作會不會影響我們新的股東后期股權(quán)轉(zhuǎn)讓?
老師,殘保金人數(shù)臨時工也要包含嗎?
老師,商貿(mào)企業(yè)要注意什么?
e信通的票據(jù)如何貼現(xiàn)
購買方名稱是某某珠寶店(個體戶),這樣需要繳納印花稅嗎?
不用不需要交印花稅的
公司被稅務(wù)專管員核定為按季申報繳納印花,前面有兩年都忘記申報進(jìn)項印花稅了,這回補繳會不會有滯納金?
之前都沒申報的話對的 有滯納金的
謝謝老師
不用客氣周末愉快