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老師您好,請問一般納稅人公司有出口設(shè)備,已經(jīng)收到了一筆外匯,但是電子稅務(wù)局沒有查到出口到國外的銷項(xiàng)發(fā)票,如果要退稅的話,一定要開銷項(xiàng)發(fā)票嗎?

2025-02-13 14:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-02-13 14:39

你好,退稅主要是你要有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2025-02-13 14:39

因?yàn)橥硕愅说氖沁M(jìn)項(xiàng)。

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快賬用戶2766 追問 2025-02-13 14:40

那要辦理退稅的話需要什么資料呢?

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齊紅老師 解答 2025-02-13 14:50

你好這個(gè)每個(gè)地方的具體要求不同,一般是要提供發(fā)票外匯收款單據(jù),報(bào)關(guān)單

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你好,退稅主要是你要有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。
2025-02-13
你好,可以的在第二年四月之前都可以
2024-11-28
您好,學(xué)員。這個(gè)要根據(jù)你的情況,分為以下處理 對于出口報(bào)關(guān)的貨物,我們可以總體分為以下三種情形:不免稅不退稅、免稅但不退稅、免稅%2B退稅。 1、屬于政策上不免稅不退稅的出口貨物,需視同內(nèi)銷計(jì)提銷項(xiàng)稅額,當(dāng)然就不需要進(jìn)行出口退稅申報(bào)了; 2、屬于政策上免稅但不退稅的出口貨物,也不需要進(jìn)行出口退稅申報(bào),但需要作免稅申報(bào)。該免稅申報(bào)僅需在增值稅納稅申報(bào)的表一第18行填寫免稅銷售額即可,不用再操作退稅申報(bào)系統(tǒng)。如果還貨物進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,其相應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)作轉(zhuǎn)出計(jì)入成本; 3、排除以上兩種情況,則屬于免稅%2B退稅的出口貨物。對這類貨物,你公司需在出口之日的次年4月增值稅納稅申報(bào)期前進(jìn)行出口退稅申報(bào);如果逾期,需在出口之日的次年5月增值稅納稅申報(bào)期進(jìn)行出口免稅申報(bào);如果再逾期,即超過上述退免稅申報(bào)期限的,則視同內(nèi)銷計(jì)提增值稅銷項(xiàng)稅額。
2022-11-13
對的 是的 普票可以 只能免稅不退稅。
2025-01-18
在進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒開回來的情況下,本周六報(bào)關(guān)出口存在一定的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。 雖然您公司已經(jīng)完成了相關(guān)的資質(zhì)和備案,但按照正常的退稅流程,出口貨物需要有對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票用于退稅申報(bào)。 如果在沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的情況下先行報(bào)關(guān)出口,可能會(huì)影響后續(xù)的退稅辦理,甚至可能導(dǎo)致無法退稅或者被稅務(wù)機(jī)關(guān)視為異常情況進(jìn)行核查。
2024-08-20
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