您好,這個(gè)由支付工資的公司申報(bào)的
我想問一下,我們現(xiàn)在和有一個(gè)公司合作,對方公司的有幾個(gè)員工工資要由我們代發(fā),員工工資先由對方公司打進(jìn)我們對公賬戶,然后再由我們對公戶轉(zhuǎn)到員工卡上,現(xiàn)在我想問一下,員工這部分工資要不要上稅?我們已經(jīng)開發(fā)票給對方公司了的。
工程裝修公司 找的臨時(shí)工干活 完工讓他們代開發(fā)票 本來是5個(gè)人干的活共計(jì)8萬元 但是他們開票的時(shí)候只委托一個(gè)人去開了,公戶發(fā)工資是不是只能把8萬轉(zhuǎn)到這一個(gè)人卡里 那還要提供工資表嗎
請問老師,我們公司有位員工去別的公司干活,干了有1年,現(xiàn)在我們給對方公司開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票26萬,那這位員工的個(gè)稅該怎么算呢
甲方代發(fā)工資,我們是工程公司,給我們在項(xiàng)目上的管理人員發(fā)工資,個(gè)稅應(yīng)該由誰申報(bào)
老師 我們是建筑公司 然后工資是分為兩部分 一個(gè)是固定員工 一個(gè)是工地的臨時(shí)員工 臨時(shí)員工最多干2個(gè)月活 這個(gè)臨時(shí)員工要申報(bào)個(gè)稅嗎 臨時(shí)員工工資是從我們公司公戶發(fā)放的工資
之前對公轉(zhuǎn)賬票未到,借其他應(yīng)付,貸銀行存款。票到后,借管理費(fèi)用(辦公費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸其他應(yīng)付。后面又重復(fù)做了一筆報(bào)銷給了個(gè)人,借管理費(fèi)用(差旅費(fèi)),應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),貸銀行存款?,F(xiàn)在將報(bào)銷給個(gè)人的這張沖銷了,對方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務(wù)怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費(fèi)用不是負(fù)數(shù)嗎
你好,請問印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務(wù)局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)提示函,有那種沒有簽合同,而且單價(jià)沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報(bào)稅費(fèi)的理由
老師,請問關(guān)于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報(bào)增值稅的時(shí)候,稅務(wù)系統(tǒng)直接帶出來 (附表一,開具其他發(fā)票,價(jià)稅分離的數(shù)據(jù))
老師,您好!個(gè)人借款20萬元,有借條,可以一筆轉(zhuǎn)嗎
老師,不是估算手續(xù)費(fèi)的事,關(guān)鍵是銀行存款賬,因?yàn)?6號以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據(jù)1-31號的票確認(rèn)了收入,但是銀行存款當(dāng)月又對不上了,如果我根據(jù)銀行存款確認(rèn)收入,小票又對不上了,就是不用預(yù)收的情況下,按1-31的實(shí)際到賬確認(rèn)收入
老師,您好,4月我們需要申報(bào)一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請問這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國家支付的功能辦審計(jì)費(fèi)國土局網(wǎng)刊費(fèi)用。記入哪個(gè)科目
老師,銷售機(jī)電設(shè)備的公司,除了商品外,他的成本技術(shù)服務(wù)費(fèi)算不算呢?
好的,謝謝
不客氣,很高興幫你