你好,其實(shí)現(xiàn)在已經(jīng)2月份了,不建議你做年終獎(jiǎng)了。
老師,我們之前的老會(huì)計(jì)一直都是按每月計(jì)提的工資數(shù)來(lái)申報(bào)個(gè)稅,不管工資發(fā)不發(fā),他都按月計(jì)提了然后次月申報(bào)了。關(guān)鍵是我們效益不好,工資經(jīng)常不按時(shí)發(fā),但是每月會(huì)計(jì)都計(jì)提都申報(bào)。比如2018年和2019年都是每月計(jì)提老板的工資5000,然后次月按5000先申報(bào)個(gè)了稅。全年計(jì)提和申報(bào)都是60000.但是實(shí)際只發(fā)了老板40000.欠了20000想今年發(fā)。如果今年發(fā)給老板這20000就不用再報(bào)個(gè)稅了,因?yàn)檫@是以前年度已經(jīng)計(jì)提并申報(bào)過(guò)的了。這樣對(duì)嗎? 2.從2018年開(kāi)始到現(xiàn)在,都是每月按計(jì)提數(shù)申報(bào),但是很多都沒(méi)給老板發(fā)。一共累計(jì)未發(fā)放的48500。如果今年一次性發(fā)放了48500就不用在做個(gè)稅了是吧,因?yàn)槎际峭暌呀?jīng)申報(bào)過(guò)的了。這樣可以嗎? 3.需要把老板這掛賬未發(fā)的工資轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,全年一次性獎(jiǎng)金單獨(dú)計(jì)稅,是不允許合并計(jì)入工資薪金按綜合所得合并申報(bào)嗎?必需在這單獨(dú)填寫(xiě),單獨(dú)申報(bào),單獨(dú)計(jì)稅。這我很不明白,我在個(gè)稅系統(tǒng)里可試了一氣,如果張三 12月工資5000元,獎(jiǎng)金5000元,只申報(bào)工資薪金綜合所得時(shí),個(gè)稅是0 ,但單獨(dú)填寫(xiě)一次性獎(jiǎng)金這是5000元,個(gè)稅產(chǎn)生150元。
老師您好,今年1月份我們已經(jīng)申報(bào)過(guò)年終獎(jiǎng)的個(gè)人所得稅了(一次性獎(jiǎng)金填報(bào))。但是后來(lái)做賬過(guò)程中,財(cái)務(wù)經(jīng)理說(shuō)我們發(fā)了超市卡每人500元,共24500元,也應(yīng)該計(jì)入年終獎(jiǎng)。現(xiàn)在她讓把這24500元當(dāng)做工資的一部分在2月份中計(jì)提一次,24500單獨(dú)做了一個(gè)工資表。可是我不太明白,個(gè)所稅這塊應(yīng)該怎么辦?這些錢(qián)當(dāng)時(shí)按費(fèi)用處理的,申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)直接對(duì)公轉(zhuǎn)賬給超市了。我這次月初發(fā)工資的時(shí)候,24500的工資表和正常的工資表是兩張,怎么帶入系統(tǒng)做個(gè)稅?有點(diǎn)懵。
郭老師咨詢一下:做了核定定額申請(qǐng)的個(gè)體戶,免稅政策是月度10萬(wàn)以下免稅,定額10萬(wàn)。季度申報(bào)時(shí),未達(dá)到30萬(wàn)的,稅局也都是統(tǒng)一0申報(bào)處理了。 如果開(kāi)票超過(guò)30萬(wàn),需要自行申報(bào),這個(gè)時(shí)候有一個(gè)問(wèn)題,我是按照實(shí)際開(kāi)票金額去申報(bào),還是按照實(shí)際結(jié)算金額申報(bào)(場(chǎng)景是:季度末最后2天為節(jié)假日,但是和C端用戶產(chǎn)生交易了,導(dǎo)致發(fā)票到下個(gè)季度1號(hào)開(kāi)出來(lái)了) 如果申報(bào)時(shí),按照實(shí)際結(jié)算金額進(jìn)行申報(bào)的話,那業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生當(dāng)月做未開(kāi)票收入,那次月1號(hào)開(kāi)出的發(fā)票對(duì)下個(gè)季度有影響么 委托代征的
老師,年終獎(jiǎng)我12月跟工資一起計(jì)提,然后等2023年1月發(fā)放,2月申報(bào),那這樣年終獎(jiǎng)跟12月工資是不是都屬于2022年的費(fèi)用?然后我年終獎(jiǎng)跟工資合并在工資薪金里面一起申報(bào),還是把年終獎(jiǎng)單獨(dú)做全年一次性獎(jiǎng)金去申報(bào)?哪種方式可以少交個(gè)稅?
我公司采用成本法核算長(zhǎng)期股權(quán)投資,對(duì)子公司投資了100萬(wàn)元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬(wàn)元對(duì)外轉(zhuǎn)讓了,請(qǐng)問(wèn)這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?
借款利息是2024年8月到2025年2月,在2025年2月才統(tǒng)一開(kāi)增值稅發(fā)票,2024年的部分未在2024年年計(jì)提,確認(rèn)收入,可以嗎,怎么辦,需要調(diào)整,然后繳納滯納金嗎
老師生產(chǎn)業(yè) 出口 免抵退 有留抵才能退 進(jìn)項(xiàng)部分祝嗎 沒(méi)有留底 是沒(méi)法退是嗎 那我們 退稅了 有無(wú)留抵都要交附加稅嗎
老師,匯算清繳無(wú)效會(huì)計(jì)入賬在哪里填寫(xiě),調(diào)增
老師,公司之前購(gòu)入了一臺(tái)鏟車(chē),一臺(tái)攪拌機(jī),以前是做到工程施工折舊費(fèi)里的,現(xiàn)在的項(xiàng)目用不上這兩臺(tái)設(shè)備,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
一季度預(yù)繳了企業(yè)所得稅,后面虧損,匯算時(shí)提示退稅,應(yīng)該怎么辦
第434題,第5小問(wèn),租賃負(fù)債的賬面價(jià)值為什么不是255.61-12.78=242.83
老師,您好~咨詢下,每年6月30日,個(gè)人所得稅匯算清繳,如果電子稅務(wù)局匯算申報(bào)狀態(tài):未申報(bào)【可能無(wú)需申報(bào)】,一般是什么原因?qū)е碌??非居?已申報(bào)?
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)有30萬(wàn),一直都沒(méi)有計(jì)提盈余公積什么的,應(yīng)該怎么處理
例如主營(yíng)業(yè)務(wù)之前是買(mǎi)碳的,后面營(yíng)業(yè)執(zhí)照上增加是賣(mài)板子的,那誰(shuí)是主營(yíng)業(yè)務(wù),還是2者都是
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一月份發(fā)的,不是2月份申報(bào)嗎
為什么不建議呢,那年終獎(jiǎng)一般什么時(shí)候申報(bào)
你好,一般1月份的時(shí)候就申報(bào),你在2月份的申報(bào)的話只能當(dāng)做是今年的。
可以啊,我們一般過(guò)節(jié)費(fèi)都是1月發(fā)的,也就是說(shuō)我現(xiàn)在申報(bào)也可以書(shū)吧,只是年終獎(jiǎng)一年只能申報(bào)一次就行是吧
1.那我表格寫(xiě)著春節(jié)過(guò)節(jié)費(fèi),可以當(dāng)做年終獎(jiǎng)來(lái)申報(bào)嗎, 2.是在全年一次性獎(jiǎng)金那里申報(bào)嗎, 3.是必須在工資申報(bào)時(shí)同時(shí)一起提交申報(bào)這個(gè)獎(jiǎng)金,還是申報(bào)工資之后在填寫(xiě)申報(bào)獎(jiǎng)金
你好,可以按照年終獎(jiǎng)來(lái)申報(bào)。是在全年一次性獎(jiǎng)金。 這個(gè)跟工資沒(méi)有關(guān)系。但是一年只能申報(bào)一次。
1.過(guò)節(jié)費(fèi)可以按全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào)嗎,還是需要修改費(fèi)用表 2.你看清楚問(wèn)題,我說(shuō)的是年終獎(jiǎng)是不是在全年一次性獎(jiǎng)金收入這里申報(bào),是不是得跟工資申報(bào)這2張表一起提交申報(bào),還是先申報(bào)工資薪金,在申報(bào)獎(jiǎng)金呢 3.全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào),如果員工一年收入(工資加年終獎(jiǎng))不超過(guò)12萬(wàn)是不是不需要做匯算清繳都行 4.你看照片,年終獎(jiǎng)申報(bào)收入這樣填是不是漏了什么,為什么表有一個(gè)免稅收入
請(qǐng)您按照1.2.3.4條回答一下,謝謝
1,可以按一次獎(jiǎng)金。 2,這2個(gè)沒(méi)有先后順序,都可以在前面 3,年終獎(jiǎng)不需要做匯算 4,系統(tǒng)這樣設(shè)置的而已,你不用管它。按你的數(shù)據(jù)填。
第三點(diǎn),老師看清楚一下題,是工資獎(jiǎng)金全部加起來(lái)不超過(guò)12萬(wàn),是不是可以不做個(gè)稅匯算清繳 第四點(diǎn),老師看圖,是不是只需要填那個(gè)地方就行,就是一次性獎(jiǎng)金收入欄就行,免稅收入不需要填,但是這樣填完表的合計(jì)數(shù)為什么是零啊,感覺(jué)不太對(duì),您仔細(xì)看看,謝謝
你好,3這種情況,可以免于做匯算 4,是的,免稅收入不需要填。只需要填寫(xiě)一次性獎(jiǎng)金收入。