可以的,可以這么做的。
老師 這個(gè)怎么處理 1.您單位申報(bào)的A107012《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》第45行“允許扣除的研發(fā)費(fèi)用合計(jì)”金額為:【298775.76】元; 2.您單位申報(bào)的A107041《高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》第15行“七、歸集的高新研發(fā)費(fèi)用金額(16+25)”第1列“本年度”金額為:【】元。 3.您單位申報(bào)享受研發(fā)加計(jì)扣除政策的研發(fā)費(fèi)用大于高新技術(shù)企業(yè)口徑下歸集的研發(fā)費(fèi)用,存在超額享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策風(fēng)險(xiǎn),請核實(shí)。
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,第四季度允許加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用金額在哪里看?
企業(yè)所得稅申報(bào),研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表L1.1行第四季度允許加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用金額數(shù)據(jù)出不來是怎么回事?
a107012 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表,L1.1和1.2是第四季度允許加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用金額和前三季度允許加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用金額。這兩個(gè)可以不填嗎,只把數(shù)額填到l1行次本年允許加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用總額行次
上一年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除在年報(bào)的A107012表中的本年研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除扣除總額是586796.44元,其中上一年10月提前享受前三季度研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額是594090.31元這樣合理嗎
老師,有限公司跟有限責(zé)任公司有什么區(qū)別?
老師,我是陜西省的,我在政務(wù)網(wǎng)做公司名稱變更,最后顯示被駁回,這么弄
老師好,請問小規(guī)模納稅人季度不超30萬營業(yè)額,減免的增值稅怎么做分錄呢?
請問我們公司將一家連鎖店轉(zhuǎn)讓給別人,鋪?zhàn)邮亲獾?,主要是轉(zhuǎn)讓經(jīng)營權(quán),設(shè)備,和裝修,這個(gè)要怎么開票,稅率多少,一般納稅人
外出培訓(xùn)住宿費(fèi)入什么科目?
21的有虛開發(fā)票已補(bǔ)稅,現(xiàn)在調(diào)整21年所得稅報(bào)表,虛開這一部分成本在哪個(gè)項(xiàng)目調(diào)出來
家權(quán)老師,意思我們掛在平臺上比如1500,第三方扣手續(xù)費(fèi)300,我們實(shí)際到賬1200,那我們只管給對方開具1500的發(fā)票,收對方給我們開的300的發(fā)票就行吧?
兼職的人員可以不交社保,是不是都不用交還是得單獨(dú)交工傷
請問老師裝訂憑證有哪些是必須裝進(jìn)去的呢
備考注會(huì)實(shí)物,經(jīng)濟(jì)法,稅法,財(cái)管是學(xué)習(xí)完一門在學(xué)一門,還是4門一起學(xué)習(xí)呢?那種效果會(huì)好點(diǎn)
謝謝老師,我想再問一下,l1行次本年允許加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用總額? 是不是不一定要等于利潤表里的研究費(fèi)用呀,因?yàn)榭赡苡行┯?jì)入研究費(fèi)用科目的性質(zhì)不屬于研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除范圍
對的是的,這個(gè)不一定等于。