可以的,沒問題的哈
老師您好,想問一下,這個(gè)企業(yè)前面一直是0申報(bào)的小規(guī)模,0申報(bào)的期間是在建造辦公樓宿舍樓,然后這個(gè)月升級為一般納稅人,然后他想把固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票現(xiàn)在全部開進(jìn)來,在12月份的時(shí)候勾選進(jìn)項(xiàng)去申請留底退稅,不知道這樣的操作行不行
老師你好,我是一家建筑公司的一般納稅人,我現(xiàn)在不是要申報(bào)2022年11月份增值稅嗎?我現(xiàn)在勾選進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候,我進(jìn)項(xiàng)票有12月3號的,這個(gè)時(shí)間我可以勾選嗎?統(tǒng)計(jì)嗎?
請問我們是20年成立的公司,一直在正常報(bào)稅,正常經(jīng)營,今年23年4月份我們申請成為一般納稅人,請問之前小規(guī)模納稅人期間開進(jìn)的發(fā)票在系統(tǒng)里查出來,從21年4月起就有,現(xiàn)在能不能勾選抵扣21年到23年3月份小規(guī)模期間的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票
老師您好,請問公司6月成立,到現(xiàn)在還是在籌辦期,并且這個(gè)期間一直是小規(guī)模納稅人,9月才變更成功為一般納稅人,請問老師,現(xiàn)在還沒有開過發(fā)票,沒有收入,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額現(xiàn)在要勾選抵扣么?
老師,稅法上說的公司籌建期間,在第一次申報(bào)收入之前的進(jìn)項(xiàng)可以在變更成一般納稅人后抵扣。這個(gè)申報(bào)收入是指的是申請期還是收入當(dāng)期
銀行對公戶,要稅務(wù)備案,但是客戶老是發(fā)不全圖片,圖片正好拍的沒有開戶日期,也就瞎寫了個(gè)開戶時(shí)間,沒關(guān)系吧。
老師您好:請教一下我在上月底開發(fā)票后發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,(已來不急沖紅)我已交稅,在次月沖紅了,我該怎么處理這張紅字發(fā)票?
營業(yè)執(zhí)照上面的經(jīng)營范圍一般項(xiàng)目和許可項(xiàng)目有什么區(qū)別嗎?
老師,因不可抗力導(dǎo)致的房屋毀損,房屋過戶登記未交付,還能解除合同嗎?法條是什么
老師,麻煩給看一下,開的這個(gè)發(fā)票有問題嗎,前邊大類事服務(wù),后邊又開出來,維修費(fèi)
老師您好,電子專用發(fā)票可以開多少行,行多怎么開
收到客戶3000元,因可以不滿意退單3000元+2000違約金,怎么記賬
現(xiàn)在原產(chǎn)地證如何辦理?
老師,請問企業(yè)所得稅匯算金額,要不要寫在利潤表減所得稅費(fèi)用一檔呢
老師,今年三月份開了一張專票,七月末發(fā)現(xiàn)發(fā)票多開了?怎么處理合適?全部紅沖重新開?還是沖掉多開的一部分就行?怎么處理合適
那現(xiàn)在公司采購材料進(jìn)項(xiàng)稅如何做賬?
進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
請老師看一下這樣做分錄對嗎? 采購原材料收到專票時(shí): 借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 后期勾選抵扣當(dāng)月 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
是的,就是那樣做就行