你好,是的,這個是正常的,你調(diào)整了未分配利潤就會有這個差異。
老師好,請問9月份的本年利潤在貸方,需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎?不然資產(chǎn)負(fù)債表兩邊不平,就差這個數(shù)
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系,我在驗算的時候發(fā)現(xiàn)我5月份匯算的時候調(diào)整了未分配利潤,當(dāng)年利潤表里的凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤就出現(xiàn)了這個差異,這種情況正常不?不正常的話需要怎么調(diào)整
老師好,問下未分配利潤分錄在1月份和3月份各有一筆金額,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系差額3月份是這兩筆的合計金額,這屬于正常沒問題? 可是為什么1月出來的報表差額為什么不是1月未分配利潤的金額?
我們企業(yè)匯算清繳還需要補交9000的稅款,在做完分錄之后發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和凈利潤之間相差了9000元,即本年累計的凈利潤+期初未分配利潤不等于期末未分配利潤,剛好就是差了這9000元,請問下這個差異要怎么處理?
1月份有個分錄是貸:利潤分配未分配利潤,金額9000。1月結(jié)賬了,看到資產(chǎn)負(fù)債表利潤表勾稽不平,差額9000,請問這個是正常的嗎,需要做什么處理嗎老師
你好,近三年的折舊沒有計提怎么辦
小規(guī)模,更正24年四季度所得稅報表后,應(yīng)多預(yù)繳比如10元,但是更正后沒有補繳款的地方,現(xiàn)在在所得稅匯算申報表里,也是按更正后稅款計算的,沒有按原繳納金額來,應(yīng)該怎么處理?
老師,我出租一套房,每個月3000 元,對方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費?
實操課平臺老師的回復(fù)好像沒有通知
老師您好,應(yīng)付職工薪酬,匯算清繳應(yīng)該填本年累計借方還是貸方
老師,酒廠里給別人加工酒,只收取加工費,包裝那些都是委托方提供,但是流水線上工人的工資怎么處理
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財務(wù)報表,我實際利潤為負(fù)數(shù),這個得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計提,上繳分錄怎么做
老師,請問總公司投資建造這個加油站,取得發(fā)票入賬,怎么入賬
老師您好!應(yīng)付債券溢價發(fā)行時溢價金額計入應(yīng)付債券-利息調(diào)整科目的貸方,因為“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是個負(fù)債類科目,計入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?為什么負(fù)債會增加呢?我不理解希望老師看到后給予指點,多謝老師!
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這個差異2025年會一直有嗎,有沒有辦法取消這個差異呀
你好,是的,這個是沒辦法的。本年度一直都會有的。
噢噢,審計 稅務(wù)那邊允許這樣差異存在嗎老師
你好,,這個是正常的,你可以解釋給他聽。