直接原分錄紅沖就行

老師,我上個(gè)月稅費(fèi)多計(jì)提了,這個(gè)月要沖還回來,怎么做賬,怎么寫摘要?
老師,你好,我們上個(gè)月多計(jì)提了營業(yè)稅金及附加,這個(gè)月要沖掉,分錄怎么做,計(jì)提的時(shí)候:借稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加
老師您好!請(qǐng)問一下上月多計(jì)提房產(chǎn)土地稅了,這個(gè)月要沖回如何做分錄
上個(gè)月增值稅及附加稅交多了,這個(gè)月退回來了,怎么做分錄
老師好我上個(gè)月的附加稅提多了,本月怎么沖銷呢?分錄做紅字行嗎
企業(yè)職工離職,當(dāng)月取得離職工資(解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償金),企業(yè)在為離職員工繳納社保時(shí),應(yīng)由職工個(gè)人承擔(dān)的社保部分的金額,在個(gè)稅扣繳申報(bào)里,這部分應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的部分社保金額可以在本期其他扣除項(xiàng)目里進(jìn)行扣除嗎??
老師好:海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人備案回執(zhí)具體在哪里導(dǎo)出打印呢
去年職工報(bào)銷福利計(jì)入管理費(fèi)用工資了,也并入工資申報(bào)了,借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),這樣做的,匯算清繳5050表按照期間費(fèi)用中工資合計(jì)數(shù)填的,如果稅務(wù)查出來應(yīng)付職工薪酬貸方余額不一樣必須反結(jié)賬更改以前的憑證嗎?
出口當(dāng)月未開票,次月開票,出口當(dāng)月就要確認(rèn)未開票收入嗎?
老師好,生產(chǎn)廠家的主營業(yè)務(wù)成本是怎么算的
貿(mào)易出口,首筆核查沒有通過,補(bǔ)讓退稅,那我們可以還是有做出口,那出口的收入可以按0稅率發(fā)票開出確認(rèn)收入嗎?還是要視同內(nèi)銷。
酒商貿(mào)公司,贈(zèng)送客戶品鑒酒怎么入賬
這個(gè)時(shí)我們出委托書嗎?每個(gè)客戶出一份?
董老師 您在線嗎?有問題想咨詢。
老師早上好??監(jiān)事變更,要不要舊監(jiān)事的身份證復(fù)印件?


然后在重新做一份正確的嗎?這個(gè)是去年12月計(jì)提多了,今年1月跨年了,也是這么做嗎
跨年紅沖,對(duì)應(yīng)的損益科目計(jì)入利潤分配-未分配利潤
先把去年的沖紅,然后在做,借,附加稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)(正確),借,本年利潤,貸,利潤分配?
紅沖 借:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅費(fèi)? 科目 貸:利潤分配-未分配利潤