直接原分錄紅沖就行
老師,我上個月稅費(fèi)多計(jì)提了,這個月要沖還回來,怎么做賬,怎么寫摘要?
老師,你好,我們上個月多計(jì)提了營業(yè)稅金及附加,這個月要沖掉,分錄怎么做,計(jì)提的時候:借稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交教育費(fèi)附加
老師您好!請問一下上月多計(jì)提房產(chǎn)土地稅了,這個月要沖回如何做分錄
上個月增值稅及附加稅交多了,這個月退回來了,怎么做分錄
老師好我上個月的附加稅提多了,本月怎么沖銷呢?分錄做紅字行嗎
維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備業(yè)務(wù) 安排人員維護(hù)的工資計(jì)入管理費(fèi)用還是結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本?
支付兩個公司貨款 打錯退回一筆怎么 我做的分錄是 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 退回分錄怎么寫
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒錢交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說,我的主營業(yè)務(wù)收入8元,銷向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個月是季度報稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請問下?殘保金的申報期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級科目怎樣操作?
申報期什么時候結(jié)束這個月
老師,季報的工會經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
然后在重新做一份正確的嗎?這個是去年12月計(jì)提多了,今年1月跨年了,也是這么做嗎
跨年紅沖,對應(yīng)的損益科目計(jì)入利潤分配-未分配利潤
先把去年的沖紅,然后在做,借,附加稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)(正確),借,本年利潤,貸,利潤分配?
紅沖 借:應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅費(fèi)? 科目 貸:利潤分配-未分配利潤