你好,報(bào)稅的話只需要有數(shù)據(jù)就可以了呀。 做賬的話看你實(shí)際發(fā)生了什么業(yè)務(wù),你就做什么憑證。
老師,按季度申報(bào)的小規(guī)模納稅人,在本季度的第一個(gè)月有異地預(yù)繳了增值稅及附加稅,個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅,到季末末達(dá)到起征點(diǎn),是免征稅的,那么已預(yù)繳了的稅季末該怎么做賬務(wù)處理
老師好,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人每個(gè)季度申報(bào)納稅,是根據(jù)做賬軟件自動(dòng)生成的報(bào)表數(shù)據(jù)填寫嗎?軟件可以統(tǒng)計(jì)一個(gè)季度的數(shù)據(jù)?還是需要自己加?
老師,小規(guī)模納稅人怎么在季度末一次性結(jié)轉(zhuǎn)增值稅稅金呢,一個(gè)季度就十多萬(wàn),所以平時(shí)賬上沒做,現(xiàn)在要季報(bào)了我應(yīng)該怎么做呢
老師好,有用過好會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)軟件的老師嗎?利潤(rùn)表季報(bào),有本年累計(jì)數(shù),有第一季度的數(shù),有第二季度的數(shù), 小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是第二季度報(bào)稅,本年累計(jì)數(shù)是本年累計(jì)數(shù)和第一季度的合計(jì)數(shù)還是光是本年累計(jì)的數(shù)呢? 謝謝
小規(guī)模納稅人,9月新開帳,電子稅務(wù)局第三季度增值稅報(bào)了十萬(wàn),第四季度報(bào)了五萬(wàn)。全年累計(jì)15萬(wàn) 后因調(diào)賬問題。記賬軟件第三季度實(shí)際是0,第四季度是15萬(wàn)。全年累計(jì)15萬(wàn) 請(qǐng)問這種情況還有更正第三第四季度的增值稅申報(bào)嗎?
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運(yùn)輸費(fèi)2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8 銷項(xiàng)稅2 后來B公司給了部分的貨款和運(yùn)輸費(fèi)一共11塊錢.余款未付 會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師為什么凈利潤(rùn)金額較大不能表明企業(yè)具有較強(qiáng)支付能力上呢,謝謝老師
老師,這個(gè)題的計(jì)息期利率不是r/m嗎,m是4,為啥答案是50/5000
老師,批發(fā)行業(yè)企業(yè)所得稅稅負(fù)是多少
老師這道題中的計(jì)劃生產(chǎn)能力不是用不上嗎,不是以實(shí)際產(chǎn)量來算,我不太懂,請(qǐng)老師幫我解答一下
之前有人借款打進(jìn)來了,現(xiàn)在不還借款到他的賬號(hào),打另外一個(gè)人的戶頭,我要怎么備注?
生產(chǎn)企業(yè)實(shí)際是ddp成交方式的關(guān)稅需要我們承擔(dān),但是報(bào)關(guān)用cif.假設(shè)總金額是5萬(wàn)美金/運(yùn)費(fèi)是2000美金/保費(fèi)100美金/關(guān)稅沒填也不清楚是多少,開票銷售收入金額按多少,賬務(wù)怎么處理,
用于做研發(fā)的房子折舊可以做研發(fā)費(fèi)用嗎
會(huì)計(jì)人員信息采集通過后如何進(jìn)行繼續(xù)教育
今天開票已經(jīng)超過500萬(wàn)一年了,明天會(huì)變一般納稅人嗎
季度不超過三十萬(wàn)免稅,月末的應(yīng)交稅費(fèi)怎么處理呢因?yàn)椴淮_定季度末會(huì)不會(huì)超過
你好,等記錄確認(rèn)的時(shí)候再做對(duì)應(yīng)的憑證。
老師的意思是3月末再做1-3月份的憑證嗎?
你好,是的,免稅的這部分你可以在季度末的時(shí)候做。
老師1.14日繳納1月份的電費(fèi)下面這樣寫科目對(duì)不對(duì),可以寫到一個(gè)憑證里嗎? 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本xx 貸:其他應(yīng)付款xx 借:其他應(yīng)付款xx 貸:銀行存款xx
你好,可以的,你這樣做憑證沒問題。