您好,現(xiàn)在還是需要計提嗎
老師:在我們賬上的設備,每個月正常計提折舊,但是設備是給我們的一個關(guān)聯(lián)公司在使用;從今年的1月份買回來就一直是她們使用,只是掛在我們賬上,我們還計提了折舊;這樣是不合理的,所以在9月份的時候我們以開票的形式把設備賣給了我們的關(guān)聯(lián)公司,然后做了固定資產(chǎn)清理,那我們以前9個月計提的折舊要怎么沖掉呢?
老師好!我這里有一個公司,很早以前買的東西,我是2020年12月份接手的會計,我接手之前就沒有再計提折舊了,我接手之后也沒有計提,其實早已經(jīng)到了報廢的時間了,我現(xiàn)在想報廢,應該走什么手續(xù)呢?還有,賬務怎么處理呢(錢倒是也不多,還有7000多元的固定資產(chǎn))
我們單位現(xiàn)在要分立成兩個公司,去年6月底做了一次清產(chǎn)核資,之后一個公司就分了326萬的固定資產(chǎn),然后注冊資金也就是326萬。但是之后賬務一直沒分開,到今年一月才分賬、過了幾個月又計提了折舊,所以固定資產(chǎn)凈值就小于326萬了,那我做賬的時候?qū)嵤召Y本入326萬,還是最后計提過折舊的真實金額呢
感謝老師,老師小規(guī)模納稅人9月份購買了一個冷柜當天付款并收到普通發(fā)票12000,借固定資產(chǎn)貸銀行存款12000,可以在10月份直接全部折舊攤銷嗎,借管理費用折舊費12000貸累計折舊12000?如果不能全部折舊攤銷那么要減5%殘值后按幾年攤銷呢?第二個問題單位固定資產(chǎn)19萬,已經(jīng)計提了18萬,請問做賬時還接著計提嗎,直接計提到19萬,還是應該有留多少殘值就不再計提折舊了呢?第三個問題單位租房每年付五萬租賃費,于10月付款,借管理費用租賃費5萬貸銀行存款5萬?就不用按月攤銷一年了是吧,還是借預付賬款5萬貸銀行存款5萬,然后11月份開始借管理費用租賃費4166貸預付賬款4166,每月都一樣攤銷一年?
老師你好,我們公司檢查的時候發(fā)現(xiàn),之前每年的折舊都是按照估計值入到里面的,每年年末計提了一次,每個月沒有計提,但是他們現(xiàn)在要每個月計提的折舊明細,我自己分析編輯的,之前有的是一次性折舊完的,這樣做合理嗎?
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報時未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報表就不準了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務年報報表不一致了
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?需要什么資料
請問企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中的,最后可以遞減的職工薪酬是填在實際發(fā)生額還是填在稅收金額
正常順序A公司要付給B公司錢,B公司再付給C公司錢,200萬元,現(xiàn)在B公司委托A公司直接付給C公司,在C公司的角度做賬,A公司付的這筆錢是代B公司支付的,C公司賬上不應該有掛A公司的余額,賬務處理要怎么做?
一年五百萬0稅率的出口退稅,超過500萬以后怎么算稅率還是要另外和稅務局申請啥
老師,像這種互換貨的沒有商業(yè)實質(zhì),可以只就差額部份開票吧?
你好!老師 當月的電費,第二月收到專票。當月分錄和第二月收到專票的分錄怎么做?
我們科目是不是管理費用—研究費用,A104000表第19行:手動填寫研發(fā)費用金額。主表(A100000):研發(fā)費用需從利潤表或管理費用明細中提取,如果沒有單獨列示,主表可能顯示為0。這個是不是因為報季報和年報時利潤表里沒有單獨報研發(fā)費用導致?
怎么理解有價證券?出售有價證券屬于取得長期借款嗎?購買有價證券屬于需要支付長期借款利息?
工商注銷后,還有銀行保函沒有到期要怎么處理?
是呢,老師,現(xiàn)在還需要計提,到2025年8月份就到20年啦
那就接著計提就成,把少提的補提就成
老師,那今年的費用就加大了,老師,如果說我就按照以前的數(shù)繼續(xù)計提的話,到時候停止折舊,殘值加大,這種是不也沒什么影響,
對,這種操作也沒啥影響
老師,一般殘值是5%左右,不是絕對的吧
不是絕對的,只是一般按照這個估計
好的謝謝老師,祝老師生活愉快
沒事謝謝您,幫忙給個五星好評,多謝