不需要做分錄調(diào)整,直接報(bào)表編一下就行了
老師,報(bào)表申報(bào),留底稅額-10791.61 這個(gè)數(shù)據(jù)是正確的,可是我的財(cái)務(wù)資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)交稅費(fèi)-10791.43,相差-0.18 怎么調(diào)賬調(diào)成和申報(bào)表一樣的數(shù)據(jù)!分錄怎么做?
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)(因?yàn)橘?gòu)入大型固定資產(chǎn)產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)抵扣),請(qǐng)問(wèn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)到留抵稅額,分錄是什么。資產(chǎn)負(fù)債表重分類調(diào)整非流動(dòng)資產(chǎn)的取數(shù)公式是??
請(qǐng)問(wèn)一下,資產(chǎn)負(fù)債表里,應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),有未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這怎么填寫到申報(bào)表里?
老師你好,12月進(jìn)項(xiàng)稅額留底是5809.66,下個(gè)月不用交稅,但是12月的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),這個(gè)該怎么調(diào)整?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)是不是沒有交的稅啊? 進(jìn)項(xiàng)10307.97,銷項(xiàng)3973.08,留底6344.89 資產(chǎn)負(fù)債表是-6334.89 意思是什么
老師你好,我想問(wèn)下我這個(gè)開票名稱對(duì)嗎
取得農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷的免稅發(fā)票,怎么抵扣增值稅
上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正
老師,你好高新企業(yè)收入占比沒有達(dá)到60%可以申報(bào)嗎?申報(bào)后會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,請(qǐng)問(wèn)殘保金和工會(huì)經(jīng)費(fèi)在企業(yè)所得稅匯算清繳表里的期間費(fèi)用類應(yīng)該填入稅金還是工資薪金里
那我發(fā)現(xiàn)我的未分配利潤(rùn)負(fù)的更多了腦子有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái),交22年的所得稅會(huì)影響24年的未分配利潤(rùn)嗎
老師就是餐飲行業(yè)比較亂,比如客戶抖音平臺(tái)的收入,客戶要求開發(fā)票,而且平時(shí)掃碼當(dāng)天的收入又是第二天一次進(jìn)入,銀行,所以我也不知道那個(gè)是開票的收入那個(gè)是不開票的收入我直接把當(dāng)月小票匯總和發(fā)票附到一起,直接按匯總小票做收入可以嗎?就不分無(wú)票收入了,這樣可以嗎?申報(bào)的時(shí)候這個(gè)總數(shù)減去開票的就是無(wú)票啊
老師好,請(qǐng)問(wèn)1個(gè)人可以擔(dān)任幾家公司的辦稅員嗎?
請(qǐng)問(wèn)免抵退稅核銷后還能申請(qǐng)退稅嗎
之前的紙質(zhì)發(fā)票沒有驗(yàn)舊,稅務(wù)局讓登陸電子稅務(wù)局處理一下,請(qǐng)問(wèn)老師怎么驗(yàn)舊啊