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庫存商品在貸方,看了一下出庫單的單價比進價低是不是就不是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本、那是不是庫存商品原來就是不夠,但是庫存不夠的話正常來說是不是就不能填寫出庫單?那這個庫存商品在貸方是怎么回事

2025-02-07 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-02-07 14:42

你好,是的,你多結(jié)轉(zhuǎn)了成本 或者說,你填寫的出庫單的金額,比庫存大,導致了負數(shù)

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快賬用戶6276 追問 2025-02-07 14:48

出庫單上面只填寫了數(shù)量并沒有填金額,所以不知道是不是多結(jié)轉(zhuǎn)了

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齊紅老師 解答 2025-02-07 14:50

你好,就是金額寫多了,你憑證的金額寫多了。

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快賬用戶6276 追問 2025-02-07 15:11

那我怎么知道原來應該的金額是多少?

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齊紅老師 解答 2025-02-07 15:11

你好,你看科目余額表的余額。

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快賬用戶6276 追問 2025-02-07 15:12

看庫存商品的余額嗎?要怎么看?怎么修改

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齊紅老師 解答 2025-02-07 15:15

你好,你看科目余額表就可以了呀。 你如果要改的話是改憑證,現(xiàn)在已經(jīng)是負數(shù)了,你如果要改的話就改憑證。

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快賬用戶6276 追問 2025-02-07 15:16

改哪些憑證我也不知道呢

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齊紅老師 解答 2025-02-07 15:18

你好,改你結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄

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快賬用戶6276 追問 2025-02-07 15:24

那正確的金額是哪樣?他庫存商品年初的時候就有借方余額,然后1月份又有采購,單價都不一致

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齊紅老師 解答 2025-02-07 15:29

你好,你這個就要先確認公司采用什么成本結(jié)算方式 比如先進先出法還是加權(quán)平均法等等。

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快賬用戶6276 追問 2025-02-07 15:31

加權(quán)平均的老師,

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齊紅老師 解答 2025-02-07 15:35

你好,你要去看你之前的你確認了是用加權(quán)平均,你得看你之前還剩了多少金額,有多少數(shù)量。 然后再加上1月份采購進來的數(shù)量和金額。

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快賬用戶6276 追問 2025-02-07 15:40

剩多少金額和數(shù)量是在收發(fā)存匯總表那里看嗎?我剛剛加了一下 收發(fā)村匯總表上面的金額大于科目余額表上面的借方金額

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齊紅老師 解答 2025-02-07 15:42

你好,是在哪里看這個每個軟件不一樣,而且你要看所屬期必須要一致才行。 還有就是你軟件的各個模塊數(shù)據(jù)能不能對得上,老師也不確定,要看你們實際操作的時候有沒有每個月去核對

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你好,是的,你多結(jié)轉(zhuǎn)了成本 或者說,你填寫的出庫單的金額,比庫存大,導致了負數(shù)
2025-02-07
你好,是什么原因需要把庫存商品的成本單價調(diào)低呢??
2021-12-10
你好,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中,取得廠家免費贈送的樣品時,為取得更多利潤而出售免費樣品,銷售免費樣品時,如何做賬?   銷售免費樣品如何做賬?   1、收到免費樣品:   借:庫存商品   ? ? ? ?貸:其他應付款-樣品   2、銷售免費樣品:   借:應收賬款   ? ? ? ?貸:主營業(yè)務收入   ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項稅   3、結(jié)轉(zhuǎn)成本:   借:主營業(yè)務成本   ? ? ? ? 貸:庫存商品   4、銷售免費樣品后進行確認收入:   借:其他應付款-樣品   ? ? ? ?貸:營業(yè)外收入   樣品免費贈送需要視同銷售處理嗎?   根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》有關規(guī)定, 將自產(chǎn)、委托加工或者購進的貨物無償贈送其他單位或者個人屬于視同銷售行為。   因此企業(yè)免費贈送的樣品屬于視同銷售行為,需要開具增值稅發(fā)票。通常情況下企業(yè)增值稅納稅義務發(fā)生時,就應開具發(fā)票,計算繳納增值稅。 正常來說需要廠家給你們開具發(fā)票,如果不給開具發(fā)票的話那就只能納稅調(diào)增了,小規(guī)模的話你就借:應付賬款 貸:利潤分配-未分配利潤,掛在庫存商品的,后面也會銷售吧。
2024-01-09
你好,同學,可以把庫存商品貸方金額沖減主營業(yè)務成本。
2025-02-09
正常情況下,以出庫單作為原始憑證結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時,“庫存商品” 對應的數(shù)據(jù)和出庫單數(shù)據(jù)應該一致。若不一致,可能是存貨計價方法運用錯誤、出庫單記錄有誤、會計分錄處理錯誤或存在其他業(yè)務影響等原因?qū)е?。需通過核對數(shù)據(jù)、檢查計價方法、排查業(yè)務情況、修正錯誤等辦法使其相符,二者不一致是不正常的,要及時查找原因并調(diào)整。
2025-04-08
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