你好,是的,你多結(jié)轉(zhuǎn)了成本 或者說,你填寫的出庫(kù)單的金額,比庫(kù)存大,導(dǎo)致了負(fù)數(shù)
海鮮損耗(死了)分錄是這樣做,您幫我看一下對(duì)不對(duì), 借:營(yíng)業(yè)外支出--海鮮損耗 貨:庫(kù)存商品 (這個(gè)庫(kù)存商品,是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)成本)要結(jié)轉(zhuǎn)成本的話,那下面的分錄,我就不知道怎么做了,因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)成本 的分錄是: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 所以,我能不能直接就做一筆 1、借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:主營(yíng)業(yè)成本 2、借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
單位加工成庫(kù)存商品庫(kù)存商品是不是一定要在銷售之前入庫(kù)?我們單位實(shí)際情況商品一生產(chǎn)出來就送到客戶那了,產(chǎn)品保質(zhì)只有四個(gè)小時(shí),真實(shí)情況是沒有庫(kù)存,那我做賬的的時(shí)候還要不要轉(zhuǎn)庫(kù)存商品,開具發(fā)票時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品,這個(gè)情況違不違背稅法?明明被客戶拿走了還做庫(kù)存商品在賬上
老師,你好,一個(gè)產(chǎn)品已經(jīng)銷售出庫(kù)了結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后來倉(cāng)庫(kù)發(fā)現(xiàn)少出了原料,這個(gè)月出了,然后我這邊就只能算少結(jié)轉(zhuǎn)了成本,分錄是不是這樣 借,庫(kù)存商品 貸,原材料 借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸,庫(kù)存商品
請(qǐng)教,工程公司他開出去的票有一部分是13%(相當(dāng)于賣材料),有一部分是9%的,那么夠進(jìn)來的材料直接先進(jìn)庫(kù)存商品,那么本月發(fā)出的庫(kù)存商品是不是有一部分是賣出去了一部分自用了?那發(fā)出的商品是不是不能一筆做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品?
老師好,我們是小規(guī)模,庫(kù)存商品-蛋白分析儀,因?yàn)槭菑S家贈(zèng)送沒有來票,但是銷售了借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品,所以庫(kù)存商品在貸方。22年就一直掛在庫(kù)存商品貸方,就是不會(huì)有來票,也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個(gè)帳怎么處理啊,一直掛著庫(kù)存商品貸方嗎?匯算清繳不做納稅調(diào)增稅務(wù)會(huì)不會(huì)查出來?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬(wàn),其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤(rùn)表時(shí)本期金額是填1萬(wàn)嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
上年度沒有發(fā)票的費(fèi)用計(jì)入成本 ,現(xiàn)在要如何調(diào)整
出庫(kù)單上面只填寫了數(shù)量并沒有填金額,所以不知道是不是多結(jié)轉(zhuǎn)了
你好,就是金額寫多了,你憑證的金額寫多了。
那我怎么知道原來應(yīng)該的金額是多少?
你好,你看科目余額表的余額。
看庫(kù)存商品的余額嗎?要怎么看?怎么修改
你好,你看科目余額表就可以了呀。 你如果要改的話是改憑證,現(xiàn)在已經(jīng)是負(fù)數(shù)了,你如果要改的話就改憑證。
改哪些憑證我也不知道呢
你好,改你結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄
那正確的金額是哪樣?他庫(kù)存商品年初的時(shí)候就有借方余額,然后1月份又有采購(gòu),單價(jià)都不一致
你好,你這個(gè)就要先確認(rèn)公司采用什么成本結(jié)算方式 比如先進(jìn)先出法還是加權(quán)平均法等等。
加權(quán)平均的老師,
你好,你要去看你之前的你確認(rèn)了是用加權(quán)平均,你得看你之前還剩了多少金額,有多少數(shù)量。 然后再加上1月份采購(gòu)進(jìn)來的數(shù)量和金額。
剩多少金額和數(shù)量是在收發(fā)存匯總表那里看嗎?我剛剛加了一下 收發(fā)村匯總表上面的金額大于科目余額表上面的借方金額
你好,是在哪里看這個(gè)每個(gè)軟件不一樣,而且你要看所屬期必須要一致才行。 還有就是你軟件的各個(gè)模塊數(shù)據(jù)能不能對(duì)得上,老師也不確定,要看你們實(shí)際操作的時(shí)候有沒有每個(gè)月去核對(duì)