你好,如果開具發(fā)票的一方是公司,不需要代扣代繳個稅,如果發(fā)票是個人代開的,并且發(fā)票備注的有收票方需要代扣代繳個人的,這種需要幫助代扣代繳個稅
運輸公司賣出運輸車輛。第三方二手車公司開具增值稅發(fā)票。我們要怎么處理。賣出車輛需要繳納什么稅額嗎
老師 我們公司把2輛商務(wù)車賣了,現(xiàn)在需要開發(fā)票給對方,請問是按照多少稅率開呢?我們是增值稅一般納稅人
請問,對方公司給我們公司開具勞務(wù)費發(fā)票,我們公司需要繳稅嗎?如果需要,請問交什么稅
老師,我們公司將已使用的車輛出售給二手車公司,,收到50000售車款.對方也開具了二手車銷售發(fā)票50000給我們.我們公司還需要為此再開具一張增值稅發(fā)票冰繳納增值稅嗎?
勞務(wù)外包協(xié)議與勞務(wù)派遣有什么區(qū)別? 我們公司簽訂的勞務(wù)外包協(xié)議可以開9%的增值稅專票給對方嗎,協(xié)議內(nèi)容是維修電機(jī)
我們公司收購了別人的公司A(一個大廈幾層樓),自己改了名字為B,A公司的賬做到6.30號,B公司的稅務(wù)申報就是按照A公司的財務(wù)報表報的,我們想做7月份的賬,按照它們的期初余額建賬了,但是發(fā)現(xiàn)有好多科目都有余額,但是我們自己公司以后都用不上,該怎么辦?有一些往來款,投資性房地產(chǎn)都有余額,但是我們以后都沒有,連租戶什么的全變了?這種情況我們該怎么辦?還沿用它的賬嗎?那掛著的那么多余額該怎么辦?
借 合同履約成本-間接費用 差旅費100 進(jìn)項稅13 貸 備用金113 A項目 23年分錄,現(xiàn)在需要把這個改成另外一個B項目備用金,現(xiàn)在備用金的調(diào)整分錄 借 備用金A項目-113 貸 備用金B(yǎng)項目113
這個題中為什么不用被動稀釋的公式來解題呢 求沖減資本公積金額是多少
老師有一個題需要解釋下
A公司發(fā)貨給它旗下多個分支機(jī)構(gòu),分支機(jī)構(gòu)銷售貨物之后再把款回給A公司這種,這樣財務(wù)軟件或者進(jìn)銷存要怎么處理合適
法人的個人卡,給臨時工發(fā)了很多工資,也沒申報個稅,現(xiàn)在補(bǔ)做費用申報個稅,收入該怎么解釋合規(guī)?
個人轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅以及個人所得稅。 企業(yè)轉(zhuǎn)讓上市公司股票是否需要繳納增值稅和企業(yè)所得稅。 取得上市公司股息紅利所得。個人是否需要繳納個人所得稅?企業(yè)是否需要繳納企業(yè)所得稅。
企業(yè)投資者在規(guī)定期限內(nèi)未繳足其應(yīng)繳資本額的,企業(yè)每一計算期不得扣除的借款利息=該期間借款利息額×該期間未繳足注冊資本額÷該期間借款額 公式對么,看不懂,能舉例么
A公司賣給B公司10塊錢的東西.且墊付了運輸費2塊錢 借 應(yīng)收賬款B 10 其他應(yīng)收款B 2 貸 主營業(yè)務(wù)收入8 銷項稅2 后來B公司給了部分的貨款和運輸費一共11塊錢.余款未付 會計分錄怎么寫
老師為什么凈利潤金額較大不能表明企業(yè)具有較強(qiáng)支付能力上呢,謝謝老師