直接填在開(kāi)其他發(fā)票列就行

老師您好,您好公司開(kāi)具了免稅的蔬菜普通發(fā)票,公司是一般納稅人,申報(bào)的時(shí)候,申報(bào)表需要填寫(xiě)哪幾列?
老師好,我公司為一般納稅人,3月給客戶(hù)開(kāi)具了兩張13個(gè)點(diǎn)的票,4月在申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,本來(lái)開(kāi)專(zhuān)票卻開(kāi)成了普票,現(xiàn)在客戶(hù)聯(lián)系我方要求更換發(fā)票,那么我方現(xiàn)在直接把票沖紅,然后開(kāi)具正常13個(gè)點(diǎn)的票,那么這樣操作我3月稅費(fèi)應(yīng)該怎樣申報(bào)呢
老師好,請(qǐng)問(wèn)下,一般納稅人,13個(gè)點(diǎn)的。開(kāi)普通發(fā)票可以開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的。
老師好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人公司,開(kāi)具發(fā)票為13個(gè)點(diǎn)的普通發(fā)票,申報(bào)時(shí)候怎么做申報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類(lèi)名稱(chēng)不一致(大類(lèi)一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開(kāi)店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢(qián)轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車(chē)給個(gè)人,通過(guò)二手車(chē)市場(chǎng)開(kāi)具了二手車(chē)發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒(méi)有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買(mǎi)的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買(mǎi)B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱(chēng)不一樣,這樣的話(huà),我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷(xiāo)時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開(kāi)票,但是我沒(méi)有票,叫我朋友給我開(kāi),款沒(méi)次打到他那里,今天給我說(shuō)款轉(zhuǎn)不出來(lái)了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票


不用選擇進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣了?
那個(gè)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的哈
跟申報(bào)專(zhuān)票一樣申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額,銷(xiāo)項(xiàng)稅額對(duì)吧
是的,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,銷(xiāo)項(xiàng)稅填報(bào)在附表1開(kāi)具其他發(fā)票列
好的老師
不客氣,祝你工作順利。如果感覺(jué)還不錯(cuò)的話(huà),麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。