可以更正,如果需要交稅的話,有滯納金。

個(gè)稅更正申報(bào)補(bǔ)繳稅款不繳滯納金,請(qǐng)不要誤導(dǎo)納稅人。
前幾個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在去稅局更改要繳納滯納金嗎,是不是只要在年度個(gè)稅匯算清繳所屬期更正申報(bào)補(bǔ)繳稅款,都不用繳納滯納金
非居民企業(yè)所得稅申報(bào)錯(cuò)了,能更正嗎,需要補(bǔ)交稅款的要繳納滯納金嗎
印花稅申報(bào)錯(cuò)誤產(chǎn)生滯納金,并已繳款,更正申報(bào)后滯納金可以退嗎
個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)了,更正申報(bào)后要補(bǔ)繳稅50元,滯納金怎么計(jì)算,需要扣信用分嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)報(bào)個(gè)稅時(shí)的社保數(shù)據(jù)報(bào)錯(cuò)了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因?yàn)橄掳肽杲痤~會(huì)有點(diǎn)增加是吧,但是我報(bào)個(gè)稅的時(shí)候一直忘記了統(tǒng)計(jì)就一直照舊報(bào)的。
國(guó)有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會(huì)給企業(yè)開(kāi)發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是到付款時(shí)候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個(gè)到底沖收入還是做財(cái)務(wù)費(fèi)用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬(wàn) 每個(gè)月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會(huì)抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說(shuō)我們申報(bào)的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)沒(méi)有漏申報(bào),就是課程里面講到的匯率差問(wèn)題,我們?nèi)胭~按每月第一個(gè)工作日匯率,海關(guān)是上個(gè)月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說(shuō)明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對(duì)好賬,但是付完款,客戶對(duì)我們把尾數(shù)抹零不給,這個(gè)如何做賬
老師,電商商家對(duì)拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問(wèn),應(yīng)該找誰(shuí)問(wèn)?找拼多多和抖音的客服嗎?
財(cái)務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財(cái)務(wù)經(jīng)理面過(guò)了,老板一般都會(huì)問(wèn)些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個(gè)月后才與對(duì)方變更合同改為公司名稱,那么前面三個(gè)月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對(duì)方要開(kāi)發(fā)票,我方要求支付1%的稅點(diǎn),加收稅點(diǎn)金額200元,實(shí)際對(duì)公收到20200元,我們給對(duì)方開(kāi)票金額20000元可以嗎


有什么方法可以不用繳納滯納金嗎?
不補(bǔ)稅款不交 如果你補(bǔ)稅滯納金不超過(guò)一塊錢的話,也不需要交 其他的正規(guī)方法沒(méi)有
肯定是超過(guò)的,我忘記把績(jī)效加進(jìn)去了,那如果讓個(gè)人自己匯算呢?我給數(shù)字他們?cè)趥€(gè)人端添加,是不是就不需要了?他們自己繳稅!
不可以 影響你們抵扣企業(yè)所得稅的
我們不是企業(yè)來(lái)的,沒(méi)有企業(yè)所得稅,是事業(yè)單位
你沒(méi)有履行代扣代繳的義務(wù)
我扣了,但漏了,算少了收入。
你扣除了一次,然后個(gè)人再申報(bào)一次,他這不重復(fù)交稅嗎?
你扣除了人家的工資,但是你稅務(wù)局那邊沒(méi)有收到呀?
不是,我意思是我12月是申報(bào)了個(gè)稅,沒(méi)有產(chǎn)生個(gè)稅,因?yàn)槲夷甑椎目?jī)效沒(méi)有申報(bào),算少了收入,我現(xiàn)在是更正,或者能不能把這部分收入讓她們自己在匯算清繳的時(shí)候增加上去扣稅。
不可以呀,你們單位需要履行代扣代繳的義務(wù),不能讓他自己匯算清繳補(bǔ)申報(bào)。你如果這樣的話,那你所有職工的工資別申報(bào)了,直接讓他自己做匯算清繳吧。
那就是只能繳納滯納金了。唉。要被罵死
謝謝你啦,老師
它是幾月份發(fā)放?如果是12月份的工資在1月份發(fā)放的話,2月份才申報(bào)個(gè)稅。這個(gè)月發(fā)補(bǔ)申報(bào)就行。
不行了,是按季度發(fā)放的,我是要把全年的績(jī)效集中在12月份扣除。
歷史遺留問(wèn)題,我以前就是按照當(dāng)月發(fā)放下月扣除的。但這個(gè)單位就不是這樣操作,所以我就給忘記了把績(jī)效增加上去,就出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題了。是我自己粗心了
你們上級(jí)查你們申報(bào)的數(shù)據(jù)嗎?你們需要審計(jì)嗎 如果不查的話,那你就當(dāng)做沒(méi)有想著。目前也沒(méi)有想起來(lái),別修改了。
也會(huì)查,不管了,伸頭一刀,縮頭也是一刀。滯納金也不是太多,只是想問(wèn)問(wèn)看有沒(méi)有別的辦法了。謝謝你,老師。
好的 不用客氣 新年快樂(lè)