同學(xué),你好 沒有發(fā)票,你不能稅前扣除
老師,我們是建筑行業(yè)的總包方,現(xiàn)在年底有很多供應(yīng)商單位為了把這個(gè)開票金額給用完,說要先把發(fā)票來給我們,如果我們?cè)谀甑钻P(guān)賬之前不付款的話有什么影響嗎
老師你好,我是個(gè)體工商戶,我付錢給供應(yīng)商,我不需要票,對(duì)方給我開了普票,我沒進(jìn)賬,稅局會(huì)查嗎,查了有什么后果?
老師,如果我們公司做了一項(xiàng)業(yè)務(wù),收客戶100萬廣告費(fèi),付供應(yīng)商100萬廣告費(fèi),但是供應(yīng)商會(huì)給我們6萬的優(yōu)惠,只是次年返給我們,今年我們是正常給客戶開100萬的發(fā)票,供應(yīng)商給我們開100萬的發(fā)票,次年供應(yīng)商會(huì)在開一筆6萬的負(fù)數(shù)發(fā)票同時(shí)把錢打給我們,那今年我們做收入和成本的時(shí)候是能做106萬的收入,和100萬的成本的嗎?,稅務(wù)會(huì)不會(huì)認(rèn)為我們公司報(bào)收入沒有交增值稅,因?yàn)檫@6萬的收入是次年供應(yīng)商開負(fù)數(shù)發(fā)票的
我們公司是一般納稅人的生產(chǎn)型企業(yè),有客戶買我們公司的貨,價(jià)格是不含稅的價(jià)格,不要發(fā)票,有些可能是當(dāng)時(shí)買貨時(shí)不要發(fā)票,后來又要發(fā)票,針對(duì)于之前不開票的客戶后來又要發(fā)票,我們?nèi)绻o他收開票的稅點(diǎn),還有就是我們?cè)诠?yīng)商那買貨,有時(shí)也不要票,但后來因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票不足,也需要進(jìn)項(xiàng)票,但供應(yīng)商會(huì)找我們單獨(dú)收稅點(diǎn),我們給稅點(diǎn)大概幾個(gè)點(diǎn)合適。還有就是如果我們給客戶開發(fā)票,收幾個(gè)稅點(diǎn)合適,這個(gè)怎么算
老師就是我們老板有好幾個(gè)公司,然后我們一個(gè)供應(yīng)商給我們1號(hào)公司開票4萬,我們2號(hào)公司的公戶給這個(gè)供應(yīng)商打款4萬,老師你說我要怎么圓這個(gè)賬,這個(gè)已經(jīng)都是去年的事了,別人也不愿意去給你作廢這個(gè)票了,怎么吧
老師公司買一套房,需要繳納哪些稅種,每個(gè)稅種如何計(jì)算,謝謝老師
有個(gè)公司22年就不經(jīng)營了,現(xiàn)在又要經(jīng)營,現(xiàn)在我想把賬接起來但是上個(gè)會(huì)計(jì)把21年的賬弄丟了,但是在電子稅務(wù)局里可以查到它的利潤和資產(chǎn)負(fù)債表,就是沒有科目余額表,這個(gè)有辦法接上這個(gè)賬嗎
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤表沒有變,但是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額增加了30萬,我現(xiàn)在更正報(bào)表有沒有什么影響呢
請(qǐng)問公司22年購買的汽車,沒有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問問老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價(jià),7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)16萬多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報(bào)的時(shí)候有利潤有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購機(jī)兩臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)總成,單價(jià)超過5000沒超過10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問費(fèi)3萬也開發(fā)票了,今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬,請(qǐng)問去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
目前我們還有票可以抵扣,缺票了再補(bǔ)稅點(diǎn)再開可以嘛!
沒有稅前抵扣會(huì)怎么樣
同學(xué),你好 可以,根據(jù)你們企業(yè)自己的情況來決定
公司是新公司,
同學(xué),你好 不能稅前抵扣,就是企業(yè)所得稅要多繳納
我也沒有經(jīng)驗(yàn)
同學(xué),你好 不能稅前扣除,就是算企業(yè)所得稅的時(shí)候,不能扣除,要多繳納企業(yè)所得稅
補(bǔ)稅點(diǎn)是從私戶過賬嗎?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
能算出來,會(huì)多繳納多少的企業(yè)所得稅嗎?
同學(xué),你好 企業(yè)所得稅如果是5% 20000*5%=1000