這種情況應(yīng)屬于出口退稅范疇。出口退稅是指對我國報關(guān)出口的貨物退還在國內(nèi)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)和流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)按稅法規(guī)定繳納的增值稅和消費(fèi)稅。在您所描述的情境中,貴公司對成品機(jī)器進(jìn)行了定制化軟件系統(tǒng)的開發(fā),并將其出口到國外。這里的關(guān)鍵點(diǎn)在于: 1. 出口行為:貨物(含定制化軟件系統(tǒng)后的自助售賣機(jī))已經(jīng)報關(guān)離境出口,符合出口退稅的基本條件之一。 2. 稅收退還:由于是出口行為,且在國內(nèi)生產(chǎn)、流通環(huán)節(jié)已經(jīng)繳納的增值稅和消費(fèi)稅,理論上可以在貨物報關(guān)出口后退還給出口企業(yè)。 而“免抵退”主要針對的是生產(chǎn)企業(yè)自營或委托外貿(mào)企業(yè)代理出口的自產(chǎn)貨物,其中涉及免征企業(yè)生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)的增值稅、進(jìn)項稅額抵頂內(nèi)銷貨物的應(yīng)納稅額,以及在應(yīng)抵頂?shù)倪M(jìn)項稅額大于應(yīng)納稅額時的退稅環(huán)節(jié)。雖然您的情況中包含了定制化軟件系統(tǒng)的開發(fā),但核心仍然是出口成品機(jī)器(即便附帶了定制化軟件),且未明確指出該機(jī)器是否為完全自產(chǎn)。不過,從描述來看,更偏向于對成品機(jī)器進(jìn)行了一定的改造和增值后再出口,這仍然符合一般出口退稅的條件。 需要注意的是,具體的退稅政策可能因貨物類型、出口目的地、貿(mào)易方式等因素而有所不同。因此,在實際操作中,建議貴公司咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局或?qū)I(yè)的稅務(wù)顧問,以確保準(zhǔn)確理解和應(yīng)用相關(guān)稅收政策。
老師,我司是一家外貿(mào)公司。我司代工廠進(jìn)口手機(jī)主板,然后出售給工廠(進(jìn)口時賬務(wù)借其他應(yīng)收-工廠,貸其他應(yīng)付款-國外供貨商)。工廠組裝生產(chǎn)成手機(jī)后出售給我司,我司再出口。那進(jìn)口時產(chǎn)生的進(jìn)口增值稅我可以退稅嗎?
老師好!我想問一下,銷售出口(正常報關(guān))的產(chǎn)品,都要開出口發(fā)票嗎?我司是加工出口,但也有部份是外采成品再出口。我們能申請的退稅是我司加工生產(chǎn)出口的產(chǎn)品,外采再出口的不能申請退稅,那這些外采的成品我們報關(guān)出口后,可以不開發(fā)票嗎?然后我不用這部份產(chǎn)品做進(jìn)項轉(zhuǎn)出也不申請退稅?
老師,我們生產(chǎn)假睫毛出口不但是免稅 而且還能退稅 因為我們雖然是自產(chǎn)出口 但是我們制作假睫毛的成品 還有包裝物是需要供貨方提供的 這就意味著我們有進(jìn)項 然后這部分可以免除的進(jìn)項根據(jù)我們出口的產(chǎn)品所對應(yīng)的人稅率計算退稅多少
老師 我們是生產(chǎn)普通小飾品的公司,出口到國外,開出口發(fā)票的時候是選擇0%稅率,內(nèi)銷發(fā)票不怎么有,所以進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證后稅額都轉(zhuǎn)出了,我們這屬于出口退稅還是出口免稅
老師,麻煩問下,貿(mào)易公司出口貨物到東南亞,主要出口機(jī)電產(chǎn)品:伺服 電機(jī) 變頻器 現(xiàn)在貿(mào)易公司還沒辦理進(jìn)出口權(quán),等辦下來以后,是不是就變成了外貿(mào)公司?我們肯定也有內(nèi)銷 外貿(mào)公司出口的產(chǎn)品是不是都可以 銷項免稅 進(jìn)項退稅? 不涉及消費(fèi)稅
老師,早上好!我想問一下,食堂每個月應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。預(yù)收了伙食費(fèi)10萬,比如說3月份食材款5萬,水電費(fèi)1000元,工人工資4000元,購買廚具1159元,煤氣200元。3月份應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)收入。
現(xiàn)查到2024年個人代開勞務(wù)發(fā)票未做代扣代繳的,發(fā)票能做稅前扣除嗎?要怎么處理這筆費(fèi)用?
老師申報24年匯算清繳時,25年入賬的有24年票據(jù)進(jìn)了未分配利潤,資產(chǎn)負(fù)債的未分配利潤減少了,利潤表的成本和費(fèi)用增加了,也填了,在資產(chǎn)負(fù)債表中還需要填哪一項
老師好,我們現(xiàn)在的公司是一般納稅人,想再成立一家公司分分人員,成為小型微利企業(yè),這樣風(fēng)險高嗎,原來稅率25現(xiàn)在5,稅務(wù)局會不會查呢
老師,企業(yè)員工如果在24年個稅app上沒有產(chǎn)生個稅,是不是不用做個人所得稅匯算清繳?需要怎么做
老師,匯算清繳調(diào)增了一些財務(wù)費(fèi)用什么的,我的賬不用調(diào)整吧!調(diào)表不調(diào)賬?
請問,小規(guī)模納稅人24年7月份開了一份170萬的票,24年10月開了一份180萬的票,其他各月都是小金額10幾萬,24年共開票不含稅金額470萬,那為了不變成一般納稅人,在今年25年幾月份才能開100萬的票呢?
發(fā)票借款利息2024年的部分需要修改在2024年增值稅嗎,滯納金要交多少錢?能幫忙算一下嗎
老師您好,企業(yè)和個人簽訂勞務(wù)合同,每月按時申報勞務(wù)報酬個稅。發(fā)票個人年底一次性開完,我每月的賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呢,我每月在個稅app報完勞務(wù)費(fèi)交個稅和個人年底提供完發(fā)票以后的分錄怎么處理
我公司采用成本法核算長期股權(quán)投資,對子公司投資了100萬元,但是子公司有虧損,我公司持有子公司的所有者權(quán)益還剩下50萬元。請問我公司把該子公司的股權(quán)按照100萬元對外轉(zhuǎn)讓了,請問這種情況下需要確認(rèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得嗎?