你好,那個(gè)沒(méi)到30萬(wàn),不需要交增值稅
小規(guī)模納稅人,部分辦公樓租賃給別人用了一個(gè)季度,按房屋租賃5%開(kāi)票,季度收入含房屋租賃不滿30萬(wàn),這個(gè)租賃費(fèi)也是免稅的嗎,本季度就不用交稅是吧?
小規(guī)模納稅人,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(現(xiàn)免稅)?+租賃(開(kāi)5個(gè)點(diǎn)發(fā)票)合計(jì)不超15萬(wàn),租賃業(yè)務(wù)要繳稅嗎
我開(kāi)5個(gè)點(diǎn)的租賃發(fā)票 普票 小規(guī)模公司 一個(gè)季度 開(kāi)的銷(xiāo)售發(fā)票是專(zhuān)票 需要交稅 租賃發(fā)票開(kāi)普票 合計(jì)沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn) 5個(gè)點(diǎn)的租賃免稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人月度不超過(guò)10萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn),不繳納增值稅。同時(shí),開(kāi)具5%的租賃發(fā)票不享受減按1%的增值稅優(yōu)惠政策。那么請(qǐng)問(wèn): 如果一個(gè)小規(guī)模納稅人開(kāi)具了1張11萬(wàn)元的租賃費(fèi)發(fā)票,開(kāi)具的普通發(fā)票,票面上雖然是5%的稅率,但是沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這一張發(fā)票是否需要繳納增值稅 謝謝
老師 小規(guī)模開(kāi)經(jīng)營(yíng)租賃*場(chǎng)地租賃 的稅率普票是5%嗎 還有就是這個(gè)5%季度沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn) 需要繳納稅款不
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了
是的,刷過(guò)的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問(wèn)一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái) ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫(xiě)出來(lái)一下嗎?最后我想問(wèn)一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開(kāi)發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問(wèn)出口退稅表在哪里填寫(xiě)這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄