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請問老師,我公司每年會請會計師事務(wù)所來審計,我公司有挺多24年的發(fā)票入在了25年,那到時候?qū)徲嫊笳{(diào)賬調(diào)財務(wù)報表嗎?

2025-01-30 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-30 16:30

?如果24年的發(fā)票在25年入賬,審計時可能會要求調(diào)賬調(diào)整財務(wù)報表,具體取決于發(fā)票對應(yīng)的費(fèi)用是否已在24年進(jìn)行了會計處理以及是否影響到了財務(wù)報表的準(zhǔn)確性?。 對于24年已經(jīng)實際發(fā)生但發(fā)票在25年才收到的費(fèi)用,如果這筆費(fèi)用在24年已經(jīng)進(jìn)行了會計處理并計入了相關(guān)賬目,那么在25年收到發(fā)票時,可以將發(fā)票作為附件放入24年的會計憑證中,或者通過“以前年度損益調(diào)整”科目進(jìn)行追溯調(diào)整,以確保財務(wù)報表的準(zhǔn)確性。這種情況下,如果審計時發(fā)現(xiàn)這些發(fā)票對應(yīng)的費(fèi)用已經(jīng)在24年進(jìn)行了正確的會計處理,那么可能不需要進(jìn)行大的調(diào)賬調(diào)整?。 然而,如果24年的費(fèi)用在25年才進(jìn)行會計處理并入賬,且這筆費(fèi)用金額較大,對財務(wù)報表的準(zhǔn)確性產(chǎn)生了影響,那么審計時很可能會要求對這些費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整,以確保財務(wù)報表的真實性和準(zhǔn)確性。這可能需要通過調(diào)整相關(guān)賬目和財務(wù)報表來反映這些費(fèi)用的實際發(fā)生情況?

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快賬用戶6605 追問 2025-01-30 16:45

老師,我公司是勞務(wù)派遣公司,是以實際開票確認(rèn)收入,但是我公司實際收到了客戶的款項并且已經(jīng)發(fā)給員工了,但因為客戶沒要求開票我們就沒有確認(rèn)收入,這種情況是不是應(yīng)該要確認(rèn)收入,稅審如果發(fā)現(xiàn)這個情況回要求確認(rèn)收入嗎?

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快賬用戶6605 追問 2025-01-30 16:46

如果要調(diào)整賬和財務(wù)報表,我24年的賬都已經(jīng)結(jié)賬了,該怎么調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2025-01-30 16:53

你好,應(yīng)該以實際收款確認(rèn)收入,不應(yīng)該以開票金額確認(rèn)收入。調(diào)整需要反結(jié)賬,在當(dāng)年確認(rèn)相關(guān)收入,并更正財務(wù)報表。

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快賬用戶6605 追問 2025-01-30 16:57

那確認(rèn)了收入,票又沒開,到時候所得稅匯算清繳時票還沒開,不是又得納稅調(diào)整?

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快賬用戶6605 追問 2025-01-30 16:58

那沒開票的確認(rèn)了收入,就會跟增值稅的銷售額對不上

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齊紅老師 解答 2025-01-30 17:03

沒有開票的收入也應(yīng)該申報增值稅。確認(rèn)收入了,之后你開不開票,不影響所得稅匯算。一個原則,就是實事求是。除非你不想調(diào)整,就以實際開票金額申報增值稅與所得稅。這樣兩邊的收入額都相等。但這樣做屬于逃避了增值稅與所得稅。雖然暫時沒有被發(fā)現(xiàn),但日后保不準(zhǔn)能不能被發(fā)現(xiàn)。有風(fēng)險隱患。我的建議:按實際業(yè)務(wù)收入申報增值稅與所得稅,開票收入%2B未開票收入。

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?如果24年的發(fā)票在25年入賬,審計時可能會要求調(diào)賬調(diào)整財務(wù)報表,具體取決于發(fā)票對應(yīng)的費(fèi)用是否已在24年進(jìn)行了會計處理以及是否影響到了財務(wù)報表的準(zhǔn)確性?。 對于24年已經(jīng)實際發(fā)生但發(fā)票在25年才收到的費(fèi)用,如果這筆費(fèi)用在24年已經(jīng)進(jìn)行了會計處理并計入了相關(guān)賬目,那么在25年收到發(fā)票時,可以將發(fā)票作為附件放入24年的會計憑證中,或者通過“以前年度損益調(diào)整”科目進(jìn)行追溯調(diào)整,以確保財務(wù)報表的準(zhǔn)確性。這種情況下,如果審計時發(fā)現(xiàn)這些發(fā)票對應(yīng)的費(fèi)用已經(jīng)在24年進(jìn)行了正確的會計處理,那么可能不需要進(jìn)行大的調(diào)賬調(diào)整?。 然而,如果24年的費(fèi)用在25年才進(jìn)行會計處理并入賬,且這筆費(fèi)用金額較大,對財務(wù)報表的準(zhǔn)確性產(chǎn)生了影響,那么審計時很可能會要求對這些費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整,以確保財務(wù)報表的真實性和準(zhǔn)確性。這可能需要通過調(diào)整相關(guān)賬目和財務(wù)報表來反映這些費(fèi)用的實際發(fā)生情況?
2025-01-30
根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布 < 企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法 > 的公告》規(guī)定,企業(yè)當(dāng)年度實際發(fā)生的相關(guān)成本、費(fèi)用,由于各種原因未能及時取得該成本、費(fèi)用的有效憑證,企業(yè)在預(yù)繳季度所得稅時,可暫按賬面發(fā)生金額進(jìn)行核算;但在匯算清繳時,應(yīng)補(bǔ)充提供該成本、費(fèi)用的有效憑證。如果在 25 年 1 月 - 3 月進(jìn)行的匯算清繳中,企業(yè)能夠按照規(guī)定提供 24 年發(fā)票作為有效憑證,并在納稅申報中正確處理,一般不會有大問題。但如果企業(yè)在匯算清繳時未對該跨年發(fā)票進(jìn)行正確的納稅調(diào)整或補(bǔ)充申報,可能會被稅務(wù)機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)并要求補(bǔ)繳稅款、滯納金等。
2025-01-30
你好,應(yīng)該沒問題,統(tǒng)計年報是按照賬上填的,就說填的時候?qū)徲媹蟾孢€沒出具,只能按照賬上數(shù)據(jù)填報。(收入,應(yīng)交稅費(fèi)等指標(biāo)應(yīng)該不會有大變化。)
2025-03-09
你好! 建議要求事務(wù)所重新出具審計報告。
2021-02-07
你好,這個沒關(guān)系的,這種是可以解釋的。
2025-03-02
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