你好福利費(fèi)的專票是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的
本公司是勞務(wù)公司, 和個(gè)人簽的勞務(wù)外包合同(和個(gè)人簽的,不是和公司簽的),我們從公司公戶轉(zhuǎn)給他個(gè)人賬戶80萬,他沒給我們開發(fā)票。問: (1)這80萬對公已付,但無發(fā)票。80萬我們可以作為成本費(fèi)用來抵稅嗎? (2)如不能抵稅,為什么不能抵稅?我們都可以做外賬,有合同,為什么不可以抵稅呢?(對方真的提供不了發(fā)票。)
老師好,我公司名下有好幾個(gè)子公司,但是人員成本全部由我公司出?,F(xiàn)在我公司跟一家運(yùn)輸公司簽訂了服務(wù)合同,運(yùn)輸?shù)呢浳飳?shí)際是子公司的貨物,但是老板堅(jiān)持要用我公司的名義去跟對方簽這個(gè)合同。我覺得這樣子公司的收入就沒有成本票可以抵減了,我能不能用我公司跟子公司簽訂一個(gè)合同,然后我公司開票給子公司,這樣子公司就有成本票了,因?yàn)閷?shí)際運(yùn)輸?shù)臇|西就是子公司的
老師好,我公司名下有好幾個(gè)子公司,但是人員成本全部由我公司出?,F(xiàn)在我公司跟一家運(yùn)輸公司簽訂了服務(wù)合同,運(yùn)輸?shù)呢浳飳?shí)際是子公司的貨物,但是老板堅(jiān)持要用我公司的名義去跟對方簽這個(gè)合同。我覺得這樣子公司的收入就沒有成本票可以抵減了,我能不能用我公司跟子公司簽訂一個(gè)合同,然后我公司開票給子公司,這樣子公司就有成本票了,因?yàn)閷?shí)際運(yùn)輸?shù)臇|西就是子公司的
老師好,我公司名下有好幾個(gè)子公司,但是人員成本全部由我公司出?,F(xiàn)在我公司跟一家運(yùn)輸公司簽訂了服務(wù)合同,運(yùn)輸?shù)呢浳飳?shí)際是子公司的貨物,但是老板堅(jiān)持要用我公司的名義去跟對方簽這個(gè)合同。我覺得這樣子公司的收入就沒有成本票可以抵減了,我能不能用我公司跟子公司簽訂一個(gè)合同,然后我公司開票給子公司,這樣子公司就有成本票了,因?yàn)閷?shí)際運(yùn)輸?shù)臇|西就是子公司的
請問老師,我公司為勞務(wù)派遣公司,合同是我公司和客戶簽的外包合同,現(xiàn)在我公司要把簽的這個(gè)合同轉(zhuǎn)包給關(guān)聯(lián)方(外包員工是跟關(guān)聯(lián)方簽的勞動合同),客戶讓我公司先墊付為外包員工采購新年物資費(fèi)用,我公司付了該費(fèi)用,該供應(yīng)商開專票給我公司,那我公司拿著專票可以抵扣嗎?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
微信掃碼加老師開通會員
你的新年物資購進(jìn)后是不是需轉(zhuǎn)給你的關(guān)聯(lián)公司?
新年物資購進(jìn)后直接給員工了,沒有轉(zhuǎn)給我的關(guān)聯(lián)公司
如果新年物資購進(jìn)后我公司轉(zhuǎn)給我的關(guān)聯(lián)公司,是不是就是銷售貨物,是不是就可以抵扣了?
你直接發(fā)放給員工怎么做福利費(fèi)需要申報(bào)個(gè)稅的
購進(jìn)的物品作為福利費(fèi)直接發(fā)給員工,不是把現(xiàn)金發(fā)給員工,這也要申報(bào)個(gè)稅?
購進(jìn)的物品作為員工福利直接發(fā)給員工,不是把現(xiàn)金發(fā)給員工,這也要申報(bào)個(gè)稅?
是的,能夠區(qū)分個(gè)人份額的都需要申報(bào)個(gè)稅,屬于個(gè)人消費(fèi)