退稅勾選可以提前勾選的。在1~4月份期間做都行。
老師,您好,我們公司10月開(kāi)具了五聯(lián)的出口普通發(fā)票,是不申請(qǐng)退稅的,現(xiàn)在需要進(jìn)行申報(bào) 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報(bào)明細(xì)表,出口免稅這一樣也是需要填寫(xiě)的是嗎 3、開(kāi)了出口發(fā)票,對(duì)應(yīng)這一單出口的進(jìn)貨發(fā)票也要同步勾選的對(duì)嗎,然后再作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的嗎?
老師,您好!我9月入職一家電商公司,是一般納稅人,他們之前沒(méi)有會(huì)計(jì),沒(méi)有賬務(wù),都是代賬公司零申報(bào),入職時(shí)發(fā)現(xiàn)有很多的采購(gòu)發(fā)票,是增值稅專用發(fā)票,時(shí)間從2023年2月到2023年9月都有,公司沒(méi)有開(kāi)出去過(guò)專票。請(qǐng)問(wèn)老師,如果10月根據(jù)無(wú)票收入繳納增值稅,那采購(gòu)進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票應(yīng)該如何勾選?勾選多少?剩下的沒(méi)有勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何處理?怎么做賬呢?
老師好,我們是貿(mào)易型企業(yè)。如果報(bào)關(guān)出口的收匯賬期比較長(zhǎng),那報(bào)關(guān)出口的當(dāng)月開(kāi)具銷售發(fā)票后,下個(gè)月申報(bào)期,對(duì)于銷項(xiàng)發(fā)票要怎么申報(bào)???進(jìn)項(xiàng)票不能用于內(nèi)銷抵扣,是就留在庫(kù)存里,還是需要退稅勾選?不勾選可以嗎?
老師,您好!我公司貨物是今天(12月31日)出口報(bào)關(guān),另外采購(gòu)貨物發(fā)票還未開(kāi),1月5日開(kāi)船離港,提單、運(yùn)費(fèi)發(fā)票都在1月,請(qǐng)問(wèn)我的出口賬務(wù)處理和稅務(wù)上出口退稅申報(bào)應(yīng)放在哪個(gè)月?
老師,您好!我公司首次出口貨物采購(gòu)發(fā)票是24年12月的,出口日期是25年1月,收外匯大概要4月,那么采購(gòu)發(fā)票退稅勾選及申報(bào)退稅都應(yīng)該是在4月,對(duì)嗎?還是可以提前勾選?
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)繳了工資沒(méi)繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開(kāi)了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣(mài)東西對(duì)方不要票,賣(mài)貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來(lái)的?
老師您好,會(huì)做人是什么意思?
老師,請(qǐng)問(wèn)建筑企業(yè)設(shè)置合同資產(chǎn)和負(fù)債。還需要再設(shè)置合同結(jié)算科目嗎
好的,謝謝老師!
不用客氣 工作愉快