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老師,請教一個問題 7月工資申報,因為公司以前申報都是每個月4-5人,從7月開始正規(guī)申報,結(jié)果一次申報了56人,而且是先公戶實發(fā)工資,后申報,請問這樣的情況下,個稅后來扣,個稅都是公司承擔(dān)了,請問是不是應(yīng)該把公司承擔(dān)的個稅加到每個員工的工資里面申報 還有,是不是改7月申報,就要改7-12月申報,現(xiàn)在還能改嗎 還有公司出的個稅4631.52元,可以計入什么科目

2025-01-23 15:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-23 15:15

你好,公司承擔(dān)的個稅需要并到下個月的工資里

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齊紅老師 解答 2025-01-23 15:20

你好,現(xiàn)在還可以更正申報,更正申報的時候,從12月倒著點更正申報,只改七月的數(shù)據(jù)后續(xù)數(shù)據(jù)全部重新計算,如果這4631.52元需要做到2024年的賬務(wù)里,借:利潤分配-未分配利潤 4631.52 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 4631.52 借:應(yīng)付職工薪酬- 工資 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交個人所得稅 4631.52

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快賬用戶7441 追問 2025-01-23 15:21

啊,那我沒單獨申報,而是在9月做了分錄,銷售費用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 應(yīng)交個人所得稅 貸銀行存款 請問匯算清繳怎么辦,

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快賬用戶7441 追問 2025-01-23 15:21

相當(dāng)于這個4613.19個稅沒有申報工資

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快賬用戶7441 追問 2025-01-23 15:22

要不要做成其他應(yīng)收款-個稅 貸應(yīng)交稅費-個稅 借應(yīng)交稅費-個稅 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2025-01-23 15:29

你好,憑證不需要更改,是正確的,公司承擔(dān)了個稅,相當(dāng)于是給職工發(fā)了工資,就是做到管理費用或者銷售費,需要把這部分補申報一下個稅

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快賬用戶7441 追問 2025-01-23 15:33

8月發(fā)放7月工資后,申報個稅4613.19(上面數(shù)據(jù)寫錯了),9月重新申報7月工資,扣個稅4613.19,而且9月也同時申報了8月工資 補提了個稅部分4613.19, 借銷售費用-工資4613.19 貸應(yīng)付職工薪酬-工資4613.19 借應(yīng)付職工薪酬-工資4613.19 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅4613.19 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅4613.19 貸銀行存款4613.19

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快賬用戶7441 追問 2025-01-23 15:36

老師,是不是重新申報7月工資表,但應(yīng)該是從7月開始申報,把公司交的個稅加到原來申報工資里,重新申報一下,對不,那么,這樣可能要重新補個稅

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快賬用戶7441 追問 2025-01-23 15:41

老師,補申報個稅4613.19,那是不是把這部分個稅系統(tǒng)扣除的金額逐步添加到每個員工的工資里面,重新從7月開始申報

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齊紅老師 解答 2025-01-23 15:42

是的,公司承擔(dān)的個稅部分,更正到個稅申報,更正到做憑證的當(dāng)月

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快賬用戶7441 追問 2025-01-23 15:47

更正7月以后,再重新更正8-9-10-11-12月,對不

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快賬用戶7441 追問 2025-01-23 15:48

如果把這個作為管理費用-個稅 貸銀行存款可以不

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齊紅老師 解答 2025-01-23 15:52

你好,更正個稅,先點12月更正,11月更正,一直到7月,改7月的個稅后,之后的每個月會自動更正計算,別忘了全部都要點申報,公司承擔(dān)的個稅這一部分和計提的工資做一樣科目就可以

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快賬用戶7441 追問 2025-01-23 15:52

那是不是不用更正報表 然后把以前9月補提的分錄 借銷售費用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅,怎么處理分錄

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齊紅老師 解答 2025-01-23 15:54

你好,申報的個稅需要和賬上的工資一致,補計提了這一部分工資,個稅沒有申報的,需要一起報

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快賬用戶7441 追問 2025-01-23 16:57

老師,比如有個員工扣了717.54個稅,工資申報24444.56那是不是重新申報24444.56+717.54,那不是又得補扣個稅,循環(huán)了

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齊紅老師 解答 2025-01-23 16:59

是的,如果公司承擔(dān)的個稅,就會這樣循環(huán),所以次月做銀行的時候,把上月的扣的個稅加到次月工資,按賬上計提數(shù)據(jù)申報個稅

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快賬用戶7441 追問 2025-01-23 17:10

這樣賬也得改了,因為個稅變化 現(xiàn)在都四季度申報完成了,改不了報表了

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快賬用戶7441 追問 2025-01-23 17:11

財報可以改,企業(yè)所得稅改不了了

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齊紅老師 解答 2025-01-23 17:12

企業(yè)所得稅可以匯算的時候改,匯算的時候和賬務(wù)一致就可以

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快賬用戶7441 追問 2025-01-23 18:02

老師,到底是放在公司交的4613.19分配到下個月員工工資申報,還是更正當(dāng)月申報(增加當(dāng)月工資)

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齊紅老師 解答 2025-01-23 18:05

你好,這個個稅哪個月入銷售費用計提的時候,就報哪個月

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快賬用戶7441 追問 2025-01-23 18:05

比如9月更正的這個7月的,是把公司交的個稅加入7月更正申報,還是把公司交的個稅放到8月,和8月工資一起申報呢,到底怎么做才好呢,不會一直循環(huán)吧

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快賬用戶7441 追問 2025-01-23 18:07

9月記賬的時候,補提的7月個稅,9月交的7月個稅(實際是更正7月記賬公司申報的個稅)

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快賬用戶7441 追問 2025-01-23 18:09

到底是把公司交的個稅加入7月工資重新申報,還是加入8月工資重新申報

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齊紅老師 解答 2025-01-23 18:56

你好,繳納的這個個稅4000多,是幾月份入得銷售費用,計提到應(yīng)付職工薪酬的,如果每個月交稅,就會出現(xiàn)循環(huán),如果不繳納個稅,就沒有了

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快賬用戶7441 追問 2025-01-23 19:44

老師,不重新申報,匯算清繳調(diào)增。可以不,

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齊紅老師 解答 2025-01-23 20:05

個人所得稅匯算是被扣繳人自己操作,他們會自己填表申報嗎?如果不會,還是需要你在自然人電子稅務(wù)局申報

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你好,公司承擔(dān)的個稅需要并到下個月的工資里
2025-01-23
你好,交了個稅4613.19元如果是一個月的就從員工工資里面扣
2025-01-23
你好!填寫2個人就可以的
2019-08-20
你好!你直接寫2人就可以了。
2019-08-20
同學(xué),您好,你要改什么呢?
2020-08-06
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