你好,公司承擔(dān)的個稅需要并到下個月的工資里
請問一下老師:這個怎么改啊 因為這個公司的人員沒有發(fā)工資,但每個月要申報個稅,扣除的金額是每月5000元,現(xiàn)在是申報7月的,剛好是要扣35000元。
請問一下老師:這個怎么改啊 因為這個公司的人員沒有發(fā)工資,但每個月要申報個稅,扣除的金額是每月5000元,現(xiàn)在是申報7月的,剛好是要扣35000元。
老師,您好,小規(guī)模,7月以前,之前會計支付工資都不按實際發(fā)放來記賬和申報,也不從銀行公戶轉(zhuǎn)工資,直接就記借管理費用—工資,貸庫存現(xiàn)金,也不按實際來申報,就亂姓名來申報6個人的個稅,現(xiàn)在我想從7月撤銷申報后修改按實際公司員工23個人從公戶發(fā)放然后申報個稅,這樣行嗎,因為擔(dān)心一下子改變,專管員會不會注意?
#問題#請問個人所得稅申報,每個月都有申報,但收入金額填錯了,原會計7月申報時收入填5月工資,后來我接手沒查清楚 ,8月申請時填的是7月工,就這樣一直到11月申報收入填的10月工資,導(dǎo)致漏了6月工資沒有報,那我現(xiàn)在要申報,我填收入可以直接把6月工資嗎
老師,請教,我家公司總拖欠工資,我每個月計提當(dāng)月工資入費用,而個人收入申報系統(tǒng)按每月實際發(fā)放數(shù)申報的,比如,20年9月發(fā)放了7、8月兩個月,就申報7-8月工資,在7、8月當(dāng)月沒有發(fā)放工資的就零申報收入,這樣做下來,9一12月工資計提了但是沒有發(fā)放,我在個稅收入零申報了,今年21年1月發(fā)放了,那這個9一12月工資是21年1月申報?對嗎?我覺得好像做錯了,老師,是不是計提后就要申報個稅才對呀?是不是,這個1月申報去年20年12月個稅時就全部申報9一12月工資收入?老師,求教!
老師提取盈余公積在嗎個環(huán)節(jié),
什么是追加投資,謝謝
老師,工商年報社保的實際繳納金額分養(yǎng)老、工傷、失業(yè)、醫(yī)療,但是賬上單位部分只有一個總數(shù),有辦法能分別取數(shù)嗎?還是只能一個月一個月去加?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開的開的免稅發(fā)票,這樣還需要交印花稅嗎
現(xiàn)金折扣時不影響增值稅,但是做賬時收入會減少,申報增值稅時,開票金額與賬上收入金額不一致,這怎么申報呢?
老師,工商年報怎么獲得養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)的本年累計金額
員工的電話費單位怎么入賬
老師,電梯資產(chǎn)屬于A公司,保養(yǎng)維修服務(wù)是給我們做的,付款也是我方,請問合同甲方應(yīng)該是我方嗎
老師什么追加投資,謝謝
老師?會計第六章,長期股權(quán)投資,權(quán)益法轉(zhuǎn)交易性金融資產(chǎn)和,權(quán)益法轉(zhuǎn)綜股的分錄和結(jié)轉(zhuǎn)分錄,特別是小尾巴結(jié)轉(zhuǎn),能寫一下具體分錄嗎
你好,現(xiàn)在還可以更正申報,更正申報的時候,從12月倒著點更正申報,只改七月的數(shù)據(jù)后續(xù)數(shù)據(jù)全部重新計算,如果這4631.52元需要做到2024年的賬務(wù)里,借:利潤分配-未分配利潤 4631.52 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 4631.52 借:應(yīng)付職工薪酬- 工資 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交個人所得稅 4631.52
啊,那我沒單獨申報,而是在9月做了分錄,銷售費用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 應(yīng)交個人所得稅 貸銀行存款 請問匯算清繳怎么辦,
相當(dāng)于這個4613.19個稅沒有申報工資
要不要做成其他應(yīng)收款-個稅 貸應(yīng)交稅費-個稅 借應(yīng)交稅費-個稅 貸銀行存款
你好,憑證不需要更改,是正確的,公司承擔(dān)了個稅,相當(dāng)于是給職工發(fā)了工資,就是做到管理費用或者銷售費,需要把這部分補申報一下個稅
8月發(fā)放7月工資后,申報個稅4613.19(上面數(shù)據(jù)寫錯了),9月重新申報7月工資,扣個稅4613.19,而且9月也同時申報了8月工資 補提了個稅部分4613.19, 借銷售費用-工資4613.19 貸應(yīng)付職工薪酬-工資4613.19 借應(yīng)付職工薪酬-工資4613.19 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅4613.19 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅4613.19 貸銀行存款4613.19
老師,是不是重新申報7月工資表,但應(yīng)該是從7月開始申報,把公司交的個稅加到原來申報工資里,重新申報一下,對不,那么,這樣可能要重新補個稅
老師,補申報個稅4613.19,那是不是把這部分個稅系統(tǒng)扣除的金額逐步添加到每個員工的工資里面,重新從7月開始申報
是的,公司承擔(dān)的個稅部分,更正到個稅申報,更正到做憑證的當(dāng)月
更正7月以后,再重新更正8-9-10-11-12月,對不
如果把這個作為管理費用-個稅 貸銀行存款可以不
你好,更正個稅,先點12月更正,11月更正,一直到7月,改7月的個稅后,之后的每個月會自動更正計算,別忘了全部都要點申報,公司承擔(dān)的個稅這一部分和計提的工資做一樣科目就可以
那是不是不用更正報表 然后把以前9月補提的分錄 借銷售費用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交個稅,怎么處理分錄
你好,申報的個稅需要和賬上的工資一致,補計提了這一部分工資,個稅沒有申報的,需要一起報
老師,比如有個員工扣了717.54個稅,工資申報24444.56那是不是重新申報24444.56+717.54,那不是又得補扣個稅,循環(huán)了
是的,如果公司承擔(dān)的個稅,就會這樣循環(huán),所以次月做銀行的時候,把上月的扣的個稅加到次月工資,按賬上計提數(shù)據(jù)申報個稅
這樣賬也得改了,因為個稅變化 現(xiàn)在都四季度申報完成了,改不了報表了
財報可以改,企業(yè)所得稅改不了了
企業(yè)所得稅可以匯算的時候改,匯算的時候和賬務(wù)一致就可以
老師,到底是放在公司交的4613.19分配到下個月員工工資申報,還是更正當(dāng)月申報(增加當(dāng)月工資)
你好,這個個稅哪個月入銷售費用計提的時候,就報哪個月
比如9月更正的這個7月的,是把公司交的個稅加入7月更正申報,還是把公司交的個稅放到8月,和8月工資一起申報呢,到底怎么做才好呢,不會一直循環(huán)吧
9月記賬的時候,補提的7月個稅,9月交的7月個稅(實際是更正7月記賬公司申報的個稅)
到底是把公司交的個稅加入7月工資重新申報,還是加入8月工資重新申報
你好,繳納的這個個稅4000多,是幾月份入得銷售費用,計提到應(yīng)付職工薪酬的,如果每個月交稅,就會出現(xiàn)循環(huán),如果不繳納個稅,就沒有了
老師,不重新申報,匯算清繳調(diào)增。可以不,
個人所得稅匯算是被扣繳人自己操作,他們會自己填表申報嗎?如果不會,還是需要你在自然人電子稅務(wù)局申報