同學(xué),你好 可以更正的
老師,公司從去年到現(xiàn)在都有開票,但是代賬公司都是0申報(bào)的,現(xiàn)在把之前的賬都補(bǔ)做好了,稅務(wù)系統(tǒng)里面去年季度財(cái)務(wù)報(bào)表可以修改,但是年度不能修改了,企業(yè)所得稅只能修改到最后一次申報(bào)的,這樣的話之前的還要修改嗎
老師,如果去年12月個(gè)稅在24年1月申報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在去更正申報(bào),是不是也要更正申報(bào)12做財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表。但是12月的賬務(wù)不修改,而是通過(guò)1月或者2月做賬,通過(guò)以前年度損益調(diào)整去做賬?
24年8月份以前沒(méi)有收入,增值稅,企業(yè)所得稅,個(gè)稅都是0申報(bào),現(xiàn)在老板問(wèn)有沒(méi)有可以證明公司是從24年開始交稅的,這種能證明嗎
老師,我們個(gè)稅是之前財(cái)務(wù)公司報(bào)的,有錯(cuò)誤,從24年3月開始到12月的,我能現(xiàn)在改報(bào)嗎?問(wèn)題是24年的賬稅都報(bào)完了
老師好我想咨詢下 就是我現(xiàn)在注銷公司 業(yè)務(wù)只截止到24年12月 25年開始就沒(méi)有發(fā)生業(yè)務(wù)了 我填寫財(cái)報(bào)時(shí)候 24年的年報(bào)上還有一些余額 然后25年的我都填了0 沒(méi)問(wèn)題吧這樣子 如果哪里有問(wèn)題的話麻煩給我指點(diǎn)下
如果是小企業(yè)準(zhǔn)則,就是營(yíng)業(yè)外支出,資產(chǎn)和負(fù)債里直接結(jié)轉(zhuǎn)了,企業(yè)準(zhǔn)則呢,信用減值和壞賬都在資產(chǎn)里,等于資產(chǎn)合計(jì)沒(méi)動(dòng),利潤(rùn)表也沒(méi)有減少
老師,我們是一般納稅人,是開的食堂,我們的供應(yīng)商開的這張普票,為什么有免稅的呢
簽發(fā)現(xiàn)金支票,是不是蓋“銀行付訖”的章還是“現(xiàn)金付訖”?
計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備,資產(chǎn)合計(jì)會(huì)不會(huì)減少。在利潤(rùn)表里資產(chǎn)損失會(huì)在哪個(gè)科目里顯示
老師,晚上好,能幫忙在庫(kù)存表的入庫(kù)數(shù)據(jù),出庫(kù)數(shù)據(jù),和庫(kù)存數(shù)據(jù),加個(gè)公式嗎?
老師,麻煩問(wèn)下上游公司申請(qǐng)發(fā)票額度還需要下游公司確認(rèn)合同嗎?
老師你好,之前公司一直虧損,當(dāng)月看有點(diǎn)凈利潤(rùn)了,不多就幾百,為什么這個(gè)就不能分配利潤(rùn)呢,我們是有內(nèi)賬的,我們有利潤(rùn)是不是可以收點(diǎn)現(xiàn)金用?用于利潤(rùn)分配呢?
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,出現(xiàn)壞賬怎么做分錄。到損益表壞賬會(huì)計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出
老師有制造業(yè)的制造費(fèi)用明細(xì)表模板嗎?方便截圖用下嗎
老師,個(gè)人給公司維修機(jī)械:除了代開發(fā)票+企業(yè)代扣代繳,還有其他的需要做嗎
那是不是連賬也要一起改
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
那我報(bào)的所有報(bào)表個(gè)稅務(wù)是不是都要改
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
影響大不大?會(huì)不會(huì)被稅務(wù)系統(tǒng)
同學(xué),你好 自己主動(dòng)更正,影響不大的
監(jiān)控,檢索到異常,我們是小公司
同學(xué),你好 你是現(xiàn)在已經(jīng)監(jiān)控到異常了嗎?
目前沒(méi)有,我怕會(huì)出現(xiàn)
同學(xué),你好 一般不會(huì)的