客戶不存在要核銷預收賬款,賬務(wù)處理為借:預收賬款,貸:營業(yè)外收入。不能計入其他應(yīng)付款,因為無需再支付;也不能計入銀行存款,與銀行存款變動無關(guān)。計入營業(yè)外收入是因該款項屬非經(jīng)營性利得,符合其核算范疇。
公司收到一筆費用 我當時做的是借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 現(xiàn)在要把這筆錢付出去 但是對方還沒有給我開票 我就借預付賬款 貸銀行存款 收到發(fā)票之后我怎么做賬呀 其它應(yīng)付款這個科目怎么處理呀
老師請問我們公司已經(jīng)預收客戶的貨款,假設(shè)是10萬元,銀行已入賬:含稅不含運費的,然后貨已經(jīng)發(fā)給客戶了,借方登記應(yīng)收賬款,貸方登記主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,然后沖掉預收賬款,借預收賬款,貸應(yīng)收賬款,發(fā)貨就沖銷掉預收款了,但是運費還沒跟物流結(jié)算,運費暫時是我公司支付,怎么把運費沖掉客戶的預收款如何入賬
請問用預收款付維修費,怎么做賬呢?收到預收款時:借銀行存款1000 貸預收賬款1000。確認收入時:借預收800 貸主營收入 應(yīng)交稅費。還有一部分維修費怎么做賬呢?借:預收賬款200 貸:管理費用?費用在貸方不對吧?應(yīng)該怎么做這筆呢?
老師,你好!我有兩筆款項!一個預付賬款!一個預收賬款!現(xiàn)在確定都是沒有發(fā)票了的,該怎么做賬呢?原來預付做的:借:應(yīng)付賬款!貸:銀行存款!預收做賬:借銀行存款,貸:預收賬款! 現(xiàn)在確定沒有發(fā)票,該怎么做賬沖銷預付預收呢?
老師,我們收到一筆預付款1575880元,收到的時候借:銀行存款貸:預收賬款,現(xiàn)在需要客戶就這一筆1575880元進行應(yīng)收和應(yīng)付的抵賬,這個應(yīng)該怎么做賬呢
問的問題,不同的老師給了不同的答案,需要一個最合理的解決方法 1,我司與物流公司簽訂合同,若有貨物損失按照采購價賠償 2,當月發(fā)生物流費5萬元,由于物流原因產(chǎn)品損毀4千元,物流方答應(yīng)承擔賠償,在當月費用扣除,實際支付46000元 問題1,物流公司開多少發(fā)票給到我司 2,若物流公司開發(fā)票是46000元發(fā)票合理嗎,原因是啥 3,若對方堅定的你付我多少錢,我給你開多少票,沒有辦法溝通的情況下,應(yīng)如何處理
老師,為何答案為0.其他債權(quán)投資發(fā)放現(xiàn)金股利,貸方計入投資收益,怎么可能為0
計劃經(jīng)濟體制和市場經(jīng)濟體制,我記得財管上有這個解釋,我找不到了,老師幫忙回憶一下在哪一章?
銷貨退回,當月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方當月需要暫估的會計分錄怎么做?
農(nóng)產(chǎn)品的抵扣不是按9%或者10%嗎?他這里為什么是13%了。這里是不是有一個什么規(guī)定?
工人急用錢預付八月,又要預付九月工資
銷貨退回,當月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方會計分錄怎么做?
老師,供應(yīng)商是個體經(jīng)營戶,發(fā)貨是這家個體經(jīng)營部發(fā)貨的,付款的那家公司是他們合作的一家雞廠。收款賬戶是這家雞廠的公司,做賬的話,應(yīng)付賬款掛供應(yīng)商的名稱,應(yīng)該掛哪個?
老師,麻煩看一下計算分析題第2題的第(2)問,明明是總額法,我的答案是錯的嗎?
老師,新股東入股10萬,資金股10%,技術(shù)股5%,這是啥意思???