你好,是的,你按照這個(gè)來(lái)開(kāi)的發(fā)票就按照實(shí)際收到的款來(lái)確認(rèn)收入。
老師您好,我公司在基本戶(hù)銀行辦理了一個(gè)收款碼,客戶(hù)掃碼付款會(huì)扣除一定的手續(xù)費(fèi),到賬之后的金額是已經(jīng)扣除了手續(xù)費(fèi)的金額,并且明細(xì)表也是直接顯示已經(jīng)扣除之后的金額,沒(méi)有顯示扣款多少,那我做賬是按照實(shí)際到賬金額計(jì)入主營(yíng)收入還是按照客戶(hù)實(shí)際付款金額作為收入呢?
老師,我問(wèn)下,我們公司再第三方平臺(tái)銷(xiāo)售,客戶(hù)簽收之后,第三方平臺(tái)打款不按客戶(hù)實(shí)際的價(jià)格發(fā)給我們的,而是按照我們供貨價(jià)跟我們結(jié)算的,平臺(tái)說(shuō)的!繞后客戶(hù)開(kāi)票是按客戶(hù)實(shí)際價(jià)格開(kāi)的!那我確認(rèn)收入怎么確認(rèn)?因?yàn)椴皇撬锌蛻?hù)要票,所以有一部分是未開(kāi)票收入全的,但是未開(kāi)票收入我是薄實(shí)際第三方平臺(tái)打款給我們算的!平臺(tái)不愿意來(lái)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)發(fā)票給我們!老師我這樣做沒(méi)問(wèn)題吧?!
4S店收客戶(hù)刷信用卡銀聯(lián)要扣350的手續(xù)費(fèi),比如本來(lái)客戶(hù)需要付款100000,然后350的手續(xù)費(fèi)我們刷卡100350,但是我們實(shí)際只收到100000.第二天才會(huì)到賬,但是做賬的時(shí)候借方應(yīng)收賬款-未達(dá)是100350,主營(yíng)是按100000收入,和銷(xiāo)項(xiàng)。哪剩下的350咋做嗯
老師請(qǐng)教一下,公司跟客戶(hù)簽合同,比如約定年付裝卸費(fèi)360萬(wàn),月交30萬(wàn),每月先按實(shí)際裝卸量結(jié)算費(fèi)用,年終總結(jié)匯算?,F(xiàn)在實(shí)際情況是對(duì)方交了200萬(wàn),實(shí)際裝卸量結(jié)算裝卸費(fèi)只有150萬(wàn),賬上余額50萬(wàn)。跟全年總費(fèi)用360萬(wàn)比還差160萬(wàn)?,F(xiàn)在賬面多的50萬(wàn),能否做裝卸收入?未收到的160萬(wàn),能否確認(rèn)收入,該怎么確認(rèn)?是什么收入?謝謝
請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售收入是否按實(shí)際收到的款做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,比如對(duì)賬單有扣費(fèi)用一千多,客戶(hù)又無(wú)法提供發(fā)票,是否只能按實(shí)際收到的做收入,而不能做費(fèi)用?我司也是按實(shí)際收到的款開(kāi)發(fā)票
員工請(qǐng)假一個(gè)月沒(méi)有上班,但是公司規(guī)定超過(guò)一個(gè)月沒(méi)有上班的話(huà)醫(yī)社保自己承擔(dān),員工就直接轉(zhuǎn)了醫(yī)社?;貋?lái),人事直接把轉(zhuǎn)回來(lái)的醫(yī)社保這個(gè)當(dāng)做補(bǔ)貼做進(jìn)去,變成實(shí)發(fā)工資是0,這樣申報(bào)個(gè)稅是不是直接報(bào)交醫(yī)社保的個(gè)人部分還是直接0申報(bào)呢?
老師你好,做暫估的時(shí)候價(jià)格是寫(xiě)進(jìn)價(jià)嗎?
這個(gè)期限為什么是2不是3
老師,這個(gè)第三問(wèn),復(fù)利現(xiàn)值得年數(shù)為什么是2年,不是3年
投資款調(diào)整: 之前為了貸款,財(cái)務(wù)調(diào)了一筆款,把股東欠公司款,調(diào)成了公司欠股東款; 現(xiàn)在為了融資,股東說(shuō)他的投資款賬上沒(méi)顯示,讓把原來(lái)股東打款的金額調(diào)為投資款; 這怎么處理?
我們是工程公司 分包方給我們開(kāi)發(fā)票我們?nèi)恳源l(fā)工資形式結(jié)算可以嗎
老師6月建內(nèi)賬,銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金按6月初實(shí)際記賬的,6月以前的營(yíng)業(yè)收入怎么入賬
小微企業(yè)員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)費(fèi)用分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)下我們公司臨時(shí)工好多人,然后沒(méi)繳社保,但是稅務(wù)局最近有發(fā)通知給我們法人,請(qǐng)問(wèn)下一般的公司或者大公司對(duì)于臨時(shí)工怎么操作的呀?
市場(chǎng)價(jià)值將遠(yuǎn)低于1500萬(wàn),意思是1500萬(wàn)是貴了,不值這個(gè)價(jià),那作為甲應(yīng)該不會(huì)回購(gòu),不會(huì)去花1500買(mǎi)不值1500的東西。那為什么說(shuō)乙有重大經(jīng)濟(jì)動(dòng)因,這句話(huà)是不理解,既然不會(huì)回購(gòu)了,跟租賃又扯上了什么關(guān)系,賣(mài)了就是賣(mài)了,賣(mài)完就結(jié)束了呀!
所以我的收入,與系統(tǒng)的銷(xiāo)售收入(按出貨打單的)不一致
你好,你說(shuō)的這個(gè)扣費(fèi)用具體是什么原因要扣?
客戶(hù)的返點(diǎn)、或者客戶(hù)的租筐費(fèi)、還有手續(xù)費(fèi)
你好,其實(shí)這種手續(xù)費(fèi)和租賃費(fèi)是需要對(duì)方開(kāi)發(fā)票給你的。按你說(shuō)的這種情況的話(huà),你應(yīng)該按照送貨的金額來(lái)確認(rèn)收入,然后這些費(fèi)用你沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除,但是你可以計(jì)入費(fèi)用。
所以做費(fèi)用不太好,不能做稅前扣除,而且我們客戶(hù)也是要求我們按實(shí)際收款開(kāi)發(fā)票的
你好, 稅務(wù)查到的話(huà),就是兩個(gè)人合起來(lái)偷稅漏稅。
這樣說(shuō),我還是要做費(fèi)用?
你好,是的,這樣才是規(guī)范的做法。
但是我開(kāi)的增值稅發(fā)票是免稅的
你好,這個(gè)沒(méi)關(guān)系,正常開(kāi)就行
客戶(hù)只體費(fèi)了個(gè)費(fèi)用單,有時(shí)候?qū)嶋H費(fèi)用也不清楚,另外我想問(wèn)一下銷(xiāo)售人員的提成工資是做成工資比較好,還是做銷(xiāo)售費(fèi)用-提成?
你好,這個(gè)你可以在工資下面設(shè)置明細(xì),基本工資,提成工資這樣子。
目前是這樣做的
Yeah這樣做是可以的呀,沒(méi)問(wèn)題的呀。
就收入那個(gè)問(wèn)題 ,我按實(shí)收收到的款確認(rèn),也可以這樣做的吧,我的收入是免稅的,這個(gè)不算偷稅吧
你好,不行的,你要做正規(guī)的話(huà)就得要按照你銷(xiāo)售的東西的價(jià)值來(lái)確認(rèn)收入。
做了幾個(gè)月這個(gè)情況,之前的不用改吧,現(xiàn)在用這種做可以吧
你好,你以后就按照正規(guī)的來(lái)操作吧。