你好,是的,就是這樣的了
這個(gè)月申報(bào)1月份的個(gè)稅,1月份發(fā)放去年12月的工資,那這個(gè)月申報(bào)的就是去年12月份的工資嗎
老師,12月入職的新同事,1月份才發(fā)給他12月份的工資,社保從12月份開始增員,也就是系統(tǒng)1月份扣的12月份社保里就扣了此人的社保了,但1月份發(fā)的工資要2月份才能申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在1月份申報(bào)稅款屬期12月份的工資和個(gè)稅,我需要把這人放在這個(gè)月做0申報(bào)嗎?還是從下個(gè)月再開始申報(bào)?多謝了
老師,2023年12月份工資在2024年1月份發(fā)放,這個(gè)表里面第2列實(shí)際發(fā)生額包含12月份工資嗎?
12月份工資計(jì)算個(gè)稅的時(shí)候,專項(xiàng)附加扣除是不是應(yīng)該用2025年1月份的了呢?因?yàn)?2月份的工資是1月份發(fā)放2月份申報(bào)
老師,1月份 發(fā)放2024年12月份的工資,個(gè)稅的話是用從1月份開始算的嗎?
你好老師,公司對(duì)公賬戶大量收無票收入 ,這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn)嗎
我們公司做電瓶車批發(fā)的,有鄉(xiāng)鎮(zhèn)小分銷商20多家,他們向我們公司采購后再賣出去,采購時(shí)我們開票給他們,他們打款,現(xiàn)在因?yàn)橛袊a(bǔ)政策,所以他們賣出去的車必須要13%的票,小分銷商開不出,由我們公司代開,錢進(jìn)我的公司,定期回款給分銷商,這樣我們相當(dāng)于開了兩次票,收入虛高,我們怎么處理合適?是不是要分銷商開票給我們?
老師,“應(yīng)交增值稅-個(gè)稅”科目余額為負(fù)數(shù),而且負(fù)的金額越累越多,光有支付出去的個(gè)稅,沒有貸方金額,這個(gè)會(huì)有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,我公公司執(zhí)行的是企業(yè)會(huì)計(jì)制度,現(xiàn)在有2021年的一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,今天把錢給交上了,賬務(wù)怎么處理,謝謝
老師,公司售賣某種機(jī)器帶有配件是免增值稅,但如果配件但賣的話要交稅?,F(xiàn)在的問題是進(jìn)了一批帶有配件的機(jī)器,有幾臺(tái)機(jī)器拆開售賣了。假如該機(jī)器帶有配件進(jìn)貨價(jià)是4萬元,配件單獨(dú)進(jìn)貨價(jià)是1萬元(但我們目前沒有單購配件),現(xiàn)在就是配套機(jī)器的配件單賣出去2套,請(qǐng)問該怎么處理,請(qǐng)問配件的成本價(jià)我怎么算?
請(qǐng)問下填統(tǒng)計(jì)局報(bào)表我們公司實(shí)際庫存是有產(chǎn)成品的,外賬數(shù)據(jù)為0,請(qǐng)問我填的時(shí)候是填0還是要編個(gè)數(shù)據(jù)。填0就要寫理由
老師,應(yīng)交增值稅-個(gè)稅科目余額為負(fù)數(shù),而且負(fù)的越累越累,意思是光有支付的賬,沒有計(jì)提的,這個(gè)會(huì)有哪些風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師現(xiàn)在的政策小微企業(yè)所得利潤額計(jì)算有分階段計(jì)算嗎?
23年的年報(bào)發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,怎么辦
一個(gè)顧客買了3000除醛服務(wù),同時(shí)為了這項(xiàng)服務(wù)購買了溶液做耗材,問題1:耗材的進(jìn)賬的能抵扣嗎?問題2:怎么開具發(fā)票給客戶? 這種問題的會(huì)計(jì)賬務(wù)處理依據(jù)是什么?
具體是要怎么操作???填收入的時(shí)候是填寫12月份的收入,是嗎?
你好,是的,填入12月的收入