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老師你好,我們老板在網(wǎng)上買的壓射頭發(fā)票是2520元,但是付款時(shí)候有卷抵扣3元1角,實(shí)際付款是2516.9元,請問老師付款金額記賬呀?急急

2025-01-16 13:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-01-16 13:51

你好,這個(gè)你把差額計(jì)入營業(yè)外收入就行了。

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快賬用戶3342 追問 2025-01-16 14:04

老師,我弄糊涂啦,分錄怎么寫,請老師寫一下好么?

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齊紅老師 解答 2025-01-16 14:06

你借原材料2520,貸應(yīng)付賬款2520。 然后再借應(yīng)付賬款2520貸,銀行存款2516.9,營業(yè)外收入3.1

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快賬用戶3342 追問 2025-01-16 14:11

老師,除了記賬到營業(yè)外收入,還有別的方法記到別的科目么?

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齊紅老師 解答 2025-01-16 14:12

你好,你們不用付的就是計(jì)入到營業(yè)外收入。

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齊紅老師 解答 2025-01-16 14:12

其他的科目不合適。

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快賬用戶3342 追問 2025-01-16 14:14

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2025-01-16 14:14

你好,不用客氣的了。

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快賬用戶3342 追問 2025-01-16 14:21

老師,營業(yè)外收入摘要,怎么寫?

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齊紅老師 解答 2025-01-16 14:22

你好,你就寫:結(jié)轉(zhuǎn)XX貨款優(yōu)惠金額

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你好,這個(gè)你把差額計(jì)入營業(yè)外收入就行了。
2025-01-16
你好;? ?是普票的話; 按實(shí)際付款金額來做賬; 按? 395?
2022-07-08
你好,發(fā)票開的多,按照實(shí)際的確認(rèn)費(fèi)用4500元,多的不確認(rèn)費(fèi)用 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)4500 貸:銀行存款4500
2024-06-12
您好 運(yùn)費(fèi)沒有發(fā)票也一樣計(jì)入周轉(zhuǎn)箱入賬成本 沒有發(fā)票不能企業(yè)所得稅前扣除 匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增就好了
2021-06-05
你好,你這是普票還是專票?
2024-06-08
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