您好,這個的話是需要合并的,要
過年公司發(fā)給員工的購物卡需要并入工資申報個稅,那工資表再把這部分非貨幣性福利加進(jìn)去?還是怎么做?
老師,公司外購的物品給員工發(fā)福利,要并入個稅嗎?如果這批非貨幣性福利費超過工資總額14%,所得稅需要調(diào)增嗎
公司給員工報銷部分金額的過年回家路費,這個要計入工資計算個稅嗎?還是按發(fā)票報銷做福利費呢
給員工買的生日蛋糕入賬按福利費處理,公司開頭的發(fā)票,按工資總額的14%稅前扣除,只要不超過這個比例就能全額扣除嗎,如果超過了就要調(diào)增處理對嗎?
老師您好,請問給員工的餐費、交通補(bǔ)助,屬于福利費對嗎?員工是拿票報銷,需要將這部分報銷合計到工資里一起作為工資薪金的員工成本支出,還是單獨報銷作為管理費用福利費支出,然后匯算清繳的時候按照不超過全年工資薪金14%扣除呢?
老師好,咨詢下:集團(tuán)公司內(nèi)部公司之間的分紅免稅再投資 這個模式,可以介紹一下嗎?
老師,您好!請教您 公司外購了半成品回來試驗生產(chǎn)了沒出產(chǎn)品,請問這個如何處理賬務(wù)呢?謝謝老師指導(dǎo)。
老師,現(xiàn)在股權(quán)再次轉(zhuǎn)讓,接收方是不是能查到上次股轉(zhuǎn)的個稅信息
老師,您好,我想向您請教一下,一個一般納稅人,同時也是小微企業(yè),他的企業(yè)所得稅稅率,是15%,還是按照,年應(yīng)納稅所得額不超過 100 萬元的部分,減按 25%計入應(yīng)納稅所得額,按 20%的稅率繳納企業(yè)所得稅
老師,員工通訊費入賬管理費用通訊費,還是并入工資交個稅,還是算福利費直接報銷。
我們是施工方,開發(fā)商以房抵債,房子直接由開發(fā)商過戶給個人,個人把房款轉(zhuǎn)給了施工方平賬。這種情況怎么賬務(wù)處理?怎樣是安全的處理辦法?
老師,小規(guī)模開票含稅30000,怎樣做分錄
老師,您好!我們有公司用章管理制度嗎?
老師認(rèn)繳制計提盈余公積嗎
匯算清繳所得稅可以做分錄,借所得稅費用貸銀行存款嗎?簡易計稅的企業(yè)
具體分錄怎么做?
借 管理費用福利費 貸 應(yīng)付職工薪酬
產(chǎn)生的個人所得稅由公司承擔(dān)的話,這部分個稅怎么入賬?
只能是正常管理費用? 最后納稅調(diào)增