不是的,借,其他應(yīng)收款。貸,銀行存款,普通企業(yè)之間的借款,掛著其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款。
請(qǐng)問(wèn)老師公司做的押匯業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄不平1.押匯時(shí): 借:應(yīng)付賬款-A公司 24.65萬(wàn) 貸:銀行存款保證金24.65萬(wàn) 借:應(yīng)付賬款A(yù)公司98.61萬(wàn) 貸:短期借款98.61萬(wàn) 2.結(jié)匯時(shí): 借:短期借款98.61萬(wàn) 財(cái)務(wù)費(fèi)用/匯兌損益-1.13萬(wàn) 貸:97.48萬(wàn) 3車輛入庫(kù) 借:庫(kù)存車輛98.61+24.65 122.13萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款A(yù)公司122.13萬(wàn) 這樣最后應(yīng)付賬款還有余額怎么辦呢?
老師你好,有個(gè)問(wèn)題想咨詢下就是以前公司借了筆貸款。但是之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有入到短期借款去?,F(xiàn)在公司又以一般戶去還款。那么請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在補(bǔ)會(huì)計(jì)分錄要怎樣做呢?借:用什么會(huì)計(jì)科目好呢?貸用:短期借款
老師,你好請(qǐng)問(wèn)我這邊有收到銀行一筆借款,但是母公司需要錢(qián),我轉(zhuǎn)給母公司啦,現(xiàn)在我做賬是不是這樣做的 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸應(yīng)付利息 借:短期借款 貸:銀行存款
你好老師我的固定資產(chǎn)是用卡片錄入的系統(tǒng),公司買(mǎi)板車法人個(gè)人按揭貸款,用公司還款,這個(gè)分錄對(duì)嗎,借固定資產(chǎn),貸短期借款,還款借其他應(yīng)付款貸銀行存款,結(jié)轉(zhuǎn)借短期借款,貸:其他應(yīng)付款法人,這樣做對(duì)嗎老師?還有一個(gè)問(wèn)題短期借款可以列明細(xì)科目?是不是二級(jí)明細(xì)都是銀行名稱
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們老板之前借給我們公司的錢(qián)入的是其他應(yīng)付款,我們還有個(gè)短期借款的錢(qián)要還給銀行,可以用其他應(yīng)付款的錢(qián)還給銀行嗎?分錄怎么做啊
公司前年申請(qǐng)下來(lái)的一筆貸款沒(méi)有入賬,現(xiàn)在還可以入賬嗎?
公司注銷掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個(gè)人名下,怎么寫(xiě)證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤(rùn)貸方錄入1000嗎?這樣對(duì)嗎
老師好,我們公司銷售設(shè)備后期供試劑,我們進(jìn)價(jià)設(shè)備10萬(wàn),該設(shè)備賣(mài)給另一個(gè)公司5萬(wàn),但是后期該設(shè)備需要的耗材我們是有一點(diǎn)點(diǎn)利潤(rùn)的,這種情況稅務(wù)是認(rèn)可的吧?
老師,我之前當(dāng)月租金水電費(fèi)出上月的數(shù)據(jù),現(xiàn)在老板要求當(dāng)月出當(dāng)月,水電4月掛其他應(yīng)付,現(xiàn)在我3月的水電做了4月的制造費(fèi)用,現(xiàn)在該怎樣處理
老師,供應(yīng)商寫(xiě)到付,本來(lái)是她付的,現(xiàn)在成我付,然后供應(yīng)商直接轉(zhuǎn)錢(qián)給我,我怎么給回公司呢,我要寫(xiě)什么單
合伙人2021年-2023年分紅一共5萬(wàn),24年結(jié)算,應(yīng)該怎么記賬憑證
老師,公司注冊(cè)資本減資公示了,工商變更到第三步的時(shí)候提示:注冊(cè)資本和股東認(rèn)繳之和必須相等!也沒(méi)有地方修改這是怎么回事?我們公司注冊(cè)資本100萬(wàn),沒(méi)有實(shí)繳。
融資租賃資產(chǎn)折舊填到匯算報(bào)表資產(chǎn)折舊表那列
你好老師清理的固定資產(chǎn)要填在匯算清繳哪個(gè)表上
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快