可直接按營業(yè)收入%2B營業(yè)成本做為計(jì)稅依據(jù)
請問購銷合同印花稅按照不含稅金額簽訂是不是比按照含稅金額簽訂少繳稅
老師我公司是醫(yī)藥公司,印花稅計(jì)算=[主營業(yè)務(wù)收入(銷項(xiàng)不含稅金額)+進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不含稅金額]*0.7*0.0003請問老師這是按照什么計(jì)算印花稅?印花稅有的是按照合同,但這個(gè)我不明白是按什么計(jì)算的
購銷合同簽訂的是框架合同,只有單價(jià),按照實(shí)際結(jié)算后的金額繳納印花稅,請問按照含稅金額還是不含稅金額?
老師,請問印花稅是按照合同金額計(jì)算嗎?或者說是按照含稅金額乘以稅率還是按照不含稅金額乘以稅率計(jì)算?
老師好!請問印花稅是按照合同的不含稅金額計(jì)算嗎?還是依照含稅金額計(jì)算
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
是按照不含稅收入申報(bào)印花稅的嗎?
按照不含稅收入申報(bào)印花稅