可以用紅字來沖銷
老師,你好,請(qǐng)教個(gè)問題,就是損益類的科目沖減,是同方向紅字沖減,還是反方向藍(lán)字沖減,這個(gè)問題我一直搞不明白。例如,上月其他業(yè)務(wù)收入入多了,這個(gè)月沖減,那我是在貸方紅字沖減,還是借方藍(lán)字沖減?管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用科目又是怎樣沖減的?
老師,我們2020虛開了發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)要求補(bǔ)稅,沖銷是反方向沖回還是用紅字沖
老師,沖銷往來款科目是反方向還是用紅字沖銷更好呢
老師,公司向個(gè)人借款還款時(shí)是相反的科目沖還是用紅字沖
老師,稅的科目計(jì)提多了,要沖是反方向?qū)戇€是用紅字?
第五題到底是對(duì)還是錯(cuò)
北京朝陽區(qū)首次出口退稅,稅務(wù)局會(huì)上門核查嗎?執(zhí)照注冊(cè)地址是否要求跟實(shí)際辦公地址一致
注冊(cè)碼不知道,忘了,不知道
您好老師,溫馨家園有職康站,肢體康復(fù),溫馨家園,智力康復(fù)4個(gè)項(xiàng)目,怎么分別做賬?殘聯(lián)要求分別做賬,要求負(fù)債表也要分開,溫馨家園是一個(gè)單位,之前所有項(xiàng)目都在一個(gè)賬套里,怎么分出4套賬來?
怎么界定臨時(shí)工,臨時(shí)工的工資應(yīng)該怎么發(fā),需要扣個(gè)稅嗎?
轉(zhuǎn)賬的工資發(fā)放表用員工簽字嗎
老師,我們公司有個(gè)員工因?yàn)閼言刑岢隽送P搅袈?,然后因?yàn)橹八窃谖覀兊穆?lián)合實(shí)驗(yàn)室工作,合同簽的是聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室的,實(shí)際為我們公司工作,現(xiàn)在合同也到期了,她的社保是想著在我們公司繳納,她個(gè)人全額承擔(dān)費(fèi)用,然后我們目前也沒有跟她簽勞動(dòng)合同,請(qǐng)問這個(gè)要怎么處理
民辦非企業(yè)3月份開始有銀行流水,6月份開通稅務(wù),沒記賬,可以把以前月份的銀行流水都記在8月份嗎
上季申報(bào)的未開票金額不對(duì),怎么辦
圖一圖二是題目和問題,圖三是答案,不明白答案中圈起來那500是哪個(gè)數(shù),啥意思?還需要確認(rèn)下另外那兩個(gè)紅筆批注的意思對(duì)不對(duì)
調(diào)完后好像報(bào)表對(duì)不上。
報(bào)表是根據(jù)分錄生成的。怎么會(huì)對(duì)不上 ?
調(diào)完后:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。金額比報(bào)表的多
資產(chǎn)負(fù)債表是取應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目余額
計(jì)提稅的分錄寫錯(cuò)了,就是(應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅是5 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅是10) 全部放計(jì)提分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 15 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 15 要怎么更正分錄
要怎么更正分錄是不是這樣子的 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 15 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 15 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅是5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 15
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅 5
發(fā)生時(shí)候簡(jiǎn)易計(jì)稅是在貸方,那你現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅應(yīng)該在借方
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交,計(jì)多了5,怎么來沖
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交,若余額是0.不用管了