收到黨費時?: 由于黨費原本屬于法定代表人個人,但由于某些原因(如不能直接將黨費轉(zhuǎn)給個人)而轉(zhuǎn)入公司賬戶,因此可以將其視為公司暫時代管的款項。 會計分錄: 借:銀行存款(公司賬戶收到的黨費金額) 貸:其他應付款-法定代表人(暫代管的黨費金額,作為對法定代表人的負債) ?將黨費轉(zhuǎn)給法定代表人時?: 當法定代表人需要從公司賬戶中提取這筆黨費時,公司應將其作為對法定代表人的負債進行償還。 會計分錄: 借:其他應付款-法定代表人(之前代管的黨費金額) 貸:銀行存款(從公司賬戶轉(zhuǎn)給法定代表人的黨費金額)
老師,我們是商貿(mào)公司,一般納稅人,需要支付貨款的時候都是法人或者其他人把貨款轉(zhuǎn)進公賬,然后在從公賬轉(zhuǎn)到其他公司,然后在收到票,這三步是不是這樣做賬: 其他人轉(zhuǎn)賬: 借:銀行存款 貸:其他應付款-股東 公賬轉(zhuǎn)其他公司 借:應收賬款-客戶 貸:其他應付款-股東 收到票 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應收賬款-客戶
請教老師,銀行開戶時代辦人a私人銀行卡打入B公司賬戶,法人c微信轉(zhuǎn)賬給a。第一筆分錄 借: 銀行存款 貸:其他應付款 請問下怎么去沖掉其他應付款的余額,是做營業(yè)外收入嗎,還是借管理費用(紅字)?
老師你好,法人把公司賬戶里的錢轉(zhuǎn)到自己私賬了,當時是借其他應收款 貸銀行存款。后面他如果拿了辦公費用出差費用發(fā)票回來報銷,可以沖其借款嗎?
老師,這筆錢實際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢,5月份就已經(jīng)做這個會計分錄其他應收款就有這筆期末余額了,5月份也已經(jīng)支付給人家這些錢了, 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應付款總部480 報銷員工之前墊付的水電費 借其他應收款外部單位480 貸其他應付款員工480 借其他應付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應收款租賃公司4500 貸其他應付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應付款總公司4500 給員工報銷 借其他應收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報銷給員工的代辦營業(yè)執(zhí)照費 借銀行存款3100 貸其他應付款總部3100 支付給代辦商家代辦費 借其他應收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當時這樣寫的老師 6月份其他應收款期末余額里怎么還有這錢
老師好,我想問一個問題,就是我們公司在一個銀行開了一個一般賬戶,然后在他那里貸款貸了300萬,現(xiàn)在到期要還款了,但是公司沒有錢,所以呢就找了一家過橋的公司,這家過橋的公司呢,就是私人把錢轉(zhuǎn)到法定代表人的私人賬上,由法定代表人把這筆錢存到公司的賬上,然后再還貸款,隨后銀行再放一筆貸款,然后再還那個過橋人的錢,但是不是還給你那個私人,而是還給他指定的一個公司,那如果這樣的話怎么去評這個賬,他們又不能開票。
我想問一下,進出口生產(chǎn)型公司,這個表是不是填申報退稅后打印出來的退稅額,退稅額對應的填到這個表中,是這樣的嗎?
老師,我們?nèi)ラ_票要加3個點的費用。比如開1000的發(fā)票。加3個點的費用。是開多少票給我
老師這道題的完整答案可否寫一下?另外我備注不理解的位置,應該是÷20*360,怎么變成*360*20了?
債務重組里面以多項資產(chǎn)進行抵債的,多項資產(chǎn)里面既有金融資產(chǎn)又有非金融資產(chǎn),則債權(quán)人的投資收益=放棄債權(quán)的公允價?賬面價值是不是不對? 債權(quán)人的投資收益是不是應該等于它的應收賬款的原值減去壞賬準備,然后加上他支付的銷項稅,再加上他支付的銀行貸款,然后減去收到的進項稅,減去換入資產(chǎn)的入賬價值。
去年的暫估,今年五月之前沖掉了怎么做成本
老師,做2024年的無票收入,成本是怎么核算的呢
想開專票,注冊公司注冊小規(guī)模還是一般納稅人好啊
老師,請問可扣除30%辦案費用的到底是雇員律師還是提成律師?
個體戶有利潤需要分紅交個稅嗎
報名稅務師還要有條件呀,我看大專生需要符合三個類別的專業(yè),還要工作年限滿兩年