你好,你如果開了專票的話是不會(huì)退稅的,專票是不免稅的,要正常交。

個(gè)體工商戶自己開了專票和普票,需要在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅嗎?
我們公司是生產(chǎn)企業(yè),這個(gè)月首次出口開了增值稅普通發(fā)票稅率為0,也有內(nèi)銷開了增值稅專用發(fā)票現(xiàn)在申報(bào)增值稅,出來是這樣子的,請(qǐng)問我能申請(qǐng)退稅嗎?如果能需要怎么操作?如果我申報(bào)了增值稅,增值稅還在4月20日之前還能作廢修改的嗎
增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)時(shí),專票信息是負(fù)數(shù),要退稅的,但是申報(bào)這樣提示,不知道該怎么操作了
北京電子稅務(wù)局代開專票作廢了,已經(jīng)繳納的增值稅和城建稅在新一季度的申報(bào)表里面也做了扣除,請(qǐng)問稅款是直接就能退回來嗎,還是需要其他操作
數(shù)電發(fā)票開出來后,不要上報(bào),或做其他操作就下一個(gè)月申報(bào)增值稅就好是吧?小規(guī)模的
投資性房地產(chǎn)非轉(zhuǎn)投轉(zhuǎn)日當(dāng)天確認(rèn)遞延所得稅嗎?
個(gè)人成立個(gè)體工商戶!沒有實(shí)體店!輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)!有客戶要貨!我直接中間商賺差價(jià)!怎么操作?可以嗎?
抖音商家處置金額是不是做營(yíng)業(yè)外支出
請(qǐng)問老師,給殘疾人的補(bǔ)貼需要繳納個(gè)稅嗎?
老師,我新增一個(gè)員工做工資,有一項(xiàng)需要填的是 工資始發(fā)日期 這個(gè)填什么日期
請(qǐng)問實(shí)操報(bào)稅課程有哪些,尤其是關(guān)于網(wǎng)店的最好
6.5日甲公司從乙公司購(gòu)買咸鴨蛋500個(gè)500元乙公司已開普票,甲公司6月己記賬借庫存商品,500,貸銀行存款500!8月甲公司退貨100個(gè)鴨蛋100元,乙公司的開負(fù)數(shù)發(fā)票一100個(gè),一100元,甲公司8月如何做賬?
請(qǐng)問哪些專票不可以抵扣哪些普票可以抵扣?在哪里查稅務(wù)局政策文件?
抖音來客,這個(gè)給商家處置金額不能開票,是做營(yíng)業(yè)外支出,那可以稅前扣除嗎?
老師,原來個(gè)體戶報(bào)個(gè)稅時(shí)已下載了自然人扣繳端,現(xiàn)在新注冊(cè)了一個(gè)一般納稅人,這個(gè)報(bào)個(gè)稅還要下載嗎


但是我申報(bào)增值稅系統(tǒng)跳出的需要繳納的金額為-3000
你好,你把你的申報(bào)表截圖來看一下。
像這樣的,數(shù)據(jù)我沒有動(dòng),都是系統(tǒng)自動(dòng)填好的,我核對(duì)了一下開票金額,是一致的,
你把上面這一節(jié)發(fā)來看看,把這個(gè)表發(fā)的完整一點(diǎn)。
像這樣的,您看看得清嗎?
你這個(gè)是有代開嗎?代開的時(shí)候有預(yù)交稅金嗎?
沒有代開,法人自己在稅局代開的,
那你這個(gè)預(yù)繳的稅額就不需要填了。23行這個(gè)
意思是要把它刪掉嗎?沒有繳納的話系統(tǒng)咋會(huì)自動(dòng)帶出的呢,有點(diǎn)不明白
你好,是的,因?yàn)槟銢]有預(yù)交。
難道系統(tǒng)問題,我沒有繳納,怎會(huì)出現(xiàn)那個(gè)數(shù)據(jù)呢,
你好,因?yàn)橛械乃谴_的,代開的時(shí)候就直接有了,所以系統(tǒng)這樣設(shè)置。
增值稅是不存在退稅和為負(fù)數(shù)的情況的吧?
你好,是的,你這個(gè)是不用退稅的。