對,沒錯的,就是你說的這個意思
老師,我們上年虧損,今年盈利需要繳納所得稅,今天盈利需要繳納的所得稅,是不是可以彌補上年虧損,是今年結(jié)束進行匯算清繳的時候彌補?還是每個季度申報所得稅得時候彌補?
老師好,21年匯算清繳 最后的可彌補虧損是10萬,22年第四季度 所得稅利潤總額虧損10萬,那是不是23年1季度要是盈利的情況下,可以彌補的總虧損是20萬?
老師,我看所得稅匯算完,《企業(yè)所得稅彌補虧損明細表》最后那可虧損以后年度彌補的虧損額度合計是11860.46,然后今年的利潤表上又是-7781.53 那匯算的時候,是不是虧損額度就是7781.53+11860.46啊
2023年有盈利可以彌補虧損單位是做2023年匯算清繳的時候填寫,然后2024年第一季度申報的時候?qū)浹a的金額填寫在企業(yè)所得稅預繳申報表上面嗎?
老師,2024 年 5 月做的 2023 年所得稅匯算清繳,最后可接轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損是 151185.18,2025 年初申報的 2024 年全年所得稅虧-246740.55,那么是不是截止到現(xiàn)在總計虧損是 397925.73?
會計第四章,無形資產(chǎn),都是用于生產(chǎn)產(chǎn)品什么情況計制造費用,什么時候計生產(chǎn)成本?
新辦公司,購入6臺空調(diào),是計入固定資產(chǎn)嗎?折舊年限是幾年?
老師好,我公司章程中重要事項通過方式由全體股東變更為2/3即可通過,辦理章程變更這一事項怎么辦理?由誰辦理?需要帶什么證件才能辦理?謝謝
老師,您好!請問五險一金的分錄是怎么處理呢?
老師,您好,對方給我返200塊錢在私人卡上,他們要我們的身份證號,說要報稅,有這個說法嗎
房地產(chǎn)企業(yè)匯算清繳為啥視同銷售表28行提示必須填小于2023年25行的數(shù)呢
麻煩問下,工作中,公司很小,就老板個三個員工,報稅做賬丟給了外面代理,老板讓開票,也沒什么正規(guī)流程,需要怎么規(guī)避風險,怎么知道不是虛開
老師好,公司貸了款,放款銀行收我們?nèi)趽M,我們?nèi)〉萌趽M發(fā)票是不是沒辦法進項抵扣,是不是只有我們把融擔費付給放款銀行以外的第三方,才能去的專票進項抵扣
所得稅年報中職工教育經(jīng)費扣除比例?
老師,企業(yè)好幾年沒做內(nèi)賬了,但是一直有業(yè)務,現(xiàn)在建賬套,科目余額表里邊的期末余額和本年累計發(fā)生額該怎么填數(shù)呀
老師,那就是說在沒有做 2024 年匯算清繳的情況下,如果 2023 年匯算清繳可接轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額為 129892.7,9,那么目前還虧損 45081,對嗎?
是的,沒錯,就是這個意思
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝