您好,規(guī)范是要更正2023年年報,把11-12的收入申報在23年的,假如每月1 借:應(yīng)收賬款 6 *1.06 貸:未分配利潤 2 主營業(yè)務(wù)收入 4 銷項稅 6*6% 本年5-12沒有開票,也在確認(rèn)收入的,權(quán)責(zé)發(fā)生制 借:應(yīng)收 8*1.06 貸:主營業(yè)務(wù)收入 8 銷項稅 8*6%
去年11月份的成本發(fā)票,對方今年1月份才給我公司開了,發(fā)票可以入到11月份抵成本嗎?
出口樣品收匯一筆業(yè)務(wù)去年11月份的發(fā)生,今年3月份才結(jié)匯 這個怎么入賬
老師,請問一下,去年12月份的發(fā)票,今年1月份才收到怎么入賬呢
你好老師,我去年異地預(yù)交的稅款,今年三月份才開票,今年三月份確認(rèn)收入,違規(guī)嗎
老師我去年收到21年11月至22年6月份租金,當(dāng)時11月份確認(rèn)了所有收入和稅額,12月份都沖了做了營業(yè)外收入。今年想確認(rèn)22年1-5五月份收入怎么做分錄啊
老師,親問企業(yè)捐贈抵扣企業(yè)所得稅,對公賬戶轉(zhuǎn)出沒有發(fā)票,可以嗎?需要補(bǔ)開發(fā)票嗎?公司捐贈抵扣有沒有限額
企業(yè)2月代墊了工人一次性傷殘就業(yè)金,當(dāng)時的分錄借庫存現(xiàn)金。貸其他應(yīng)付款-股東 借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金 ,4月收到了社保局的補(bǔ)助款應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師,您好!請問:建設(shè)工程有限公司剛買不久的一輛貨車,想把它賣了,能行嗎?賬務(wù)處理該如何寫?
老師,從農(nóng)民手里買了初級農(nóng)產(chǎn)品,稅是按總金額假如100萬,是用100*9%=9,還是用100/1.09=91.74,然后用100-91.74=8.26
老師,請問出口貿(mào)易公司的業(yè)務(wù)只有出口業(yè)務(wù),沒有內(nèi)銷業(yè)務(wù),出口的貨物是免稅的,請問對應(yīng)開回來的成本專用發(fā)票的進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)出嗎?還是可以辦理退稅?
老師 更正企業(yè)所得稅年報2022年 在哪里更正呀 現(xiàn)在還能更正嗎
老師 答案算式里面的30%怎么來的? 【單選題】A卷煙廠為增值稅一般納稅人,主要生產(chǎn)甲類卷煙和雪茄煙,2023年8月從C企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)購進(jìn)已稅煙絲,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明價款20000元。當(dāng)月領(lǐng)用從C企業(yè)購進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,銷售甲類卷煙5箱,取得不含稅銷售收入150000元;領(lǐng)用從C企業(yè)購進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,銷售雪茄煙取得不含稅銷售收入80000元。A企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅(?。┰? A.109950 B.109200 C.113550 D.85950 ??『正確答案』A ??『答案解析』①領(lǐng)用購進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類卷煙,可以按生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量抵扣已納消費(fèi)稅。 ②領(lǐng)用購進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙,不能抵扣已納消費(fèi)稅。此題坑點(diǎn)! ?、劬頍熓菑?fù)合計征消費(fèi)稅的,不要丟掉從量消費(fèi)稅的計算。 應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=150000×56%+5×150-20000×30%×60%+80000×36%=109950(元)。
有個保證金計入了廠房原值,計提了折舊 現(xiàn)在需要發(fā)現(xiàn)調(diào)出來,之前計提的折舊需要調(diào)嗎
老師您好!短期投資取得的收益,短期投資有投資成本,有賣出總額,增值稅是按取得投資收益申報是需要按賣出的總額申報
已申報社保費(fèi),但未繳款,請問如何做會計分錄?
那要是5~12月沒有開票,等年底一起開票要怎么做?
您好,每月計提這個收入,因為權(quán)責(zé)發(fā)生制,年底一起開票時,把各月計提收入分錄紅沖,再按發(fā)票做分錄,這是最簡單的方法
那增值稅要計提嗎?
您好,要的,收入和增值稅是孿生的
那去年的收入調(diào)未分配利潤。還要補(bǔ)交印花稅和其他附加費(fèi)吧
您好,是的,都是配套要交的稅