是的,是利潤(rùn)表本年的營(yíng)收金額
老師好,印花稅是按照什么繳納的??公司是小規(guī)模,有收入,但是沒(méi)有報(bào)過(guò)印花稅。印花稅是需要按照收入金額進(jìn)行繳納嗎??一直不申報(bào)會(huì)有影響嗎
老師好,實(shí)收資本印花稅按年繳納的,如果上年沒(méi)有新繳納的印花稅是不申報(bào)還是零申報(bào)?
老師,你好,現(xiàn)在稅務(wù)局提醒說(shuō)需要繳納2021年的營(yíng)業(yè)賬簿印花稅,但是企業(yè)沒(méi)有稅種認(rèn)定沒(méi)有印花稅,在申報(bào)系統(tǒng)只能按次申報(bào)的,這有影響嗎?
老師好!印花稅:1)銷售的未開(kāi)票收入需要繳納印花稅嗎? 2)如現(xiàn)在申報(bào),12月的數(shù)據(jù)還沒(méi)有出來(lái),時(shí)間節(jié)點(diǎn)是? 3)印花稅是按年申報(bào),還是按次的呀?
老師,印花稅沒(méi)有核定,按次申報(bào)的,可不可以不核定。如果核定了營(yíng)業(yè)賬簿后,按年申報(bào),申報(bào)的應(yīng)納稅所得額是整年按次申報(bào)額的總數(shù)嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個(gè)公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會(huì)這樣?
老師請(qǐng)問(wèn)貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個(gè)開(kāi)了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,6月收到對(duì)方8萬(wàn)元發(fā)票,9月份支付對(duì)方9萬(wàn) ,多支付的1萬(wàn)怎么做分錄? 以后對(duì)方還會(huì)開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)(可能11月份才開(kāi))
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對(duì)公賬戶突然進(jìn)賬增多,會(huì)不會(huì)容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報(bào)一個(gè)嗎
老師,交完社保后具體每個(gè)職工的明細(xì)在哪里查?沒(méi)看到醫(yī)療的
比如,A公司跟甲公司簽約了50萬(wàn)的合同,收錢(qián)是由我們的A公司收款,30萬(wàn)發(fā)票是A公司開(kāi)的,另20萬(wàn)是B公司開(kāi)的,A跟B公司簽一個(gè)代收款協(xié)議,A公司再把B公司開(kāi)票的20萬(wàn)轉(zhuǎn)過(guò)去,這樣操作對(duì)這兩家公司有什么風(fēng)險(xiǎn),這樣正規(guī)嗎?按道理來(lái)說(shuō),應(yīng)該是B公司給甲公司開(kāi)票,20萬(wàn)款應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到B公司才正規(guī)吧,代賬說(shuō)可以這樣操作,合規(guī)嗎?
老師:籌建期間,員工工資為什么不可以在開(kāi)辦費(fèi)核算?
這個(gè)就相當(dāng)于一年的買(mǎi)賣(mài)印花稅嗎? 是否可以不申報(bào)
是的,相當(dāng)于一年的買(mǎi)賣(mài)印花稅??砂创紊陥?bào)
如果選按次申報(bào),我選日期應(yīng)該是選2024年1-12月的所屬期,那樣跳出來(lái)說(shuō)會(huì)有滯納金。不能選按期嗎?
選次,日期選擇12.31即可
這個(gè)印花稅是必須要申報(bào)嗎? 以前會(huì)計(jì)都沒(méi)有申報(bào)過(guò)
是的,必須要申報(bào)的,不申報(bào),存在補(bǔ)繳,罰款風(fēng)險(xiǎn)