同學您好,需要計提。分錄為,借:管理費用-殘保金,貸:其他應(yīng)付款,支付時,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款
#提問#2020年繳納2019年的殘疾人就業(yè)保障金,2019年賬上沒有計提,2020年我應(yīng)該要怎樣入賬?補計提:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費-殘疾人就業(yè)保障金 繳納時:借:應(yīng)交稅費-殘疾人就業(yè)保障金 貸:銀行存款 期末,借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 以上做法對吧
問下,20年繳納的19年度殘疾人就業(yè)保障金,分錄是借應(yīng)交稅費-殘疾人就業(yè)保障金,貸銀行存款么?用寫計提分錄不,借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費—殘疾人保障金么?
企業(yè)繳納殘保金,比如企業(yè)只需要一個殘疾人就可減免繳納殘保金,但是殘疾人本年度只在職了5個月,那殘疾人人數(shù)是按1個人算,還是怎么計算
請問繳納殘疾人就業(yè)保障金需要計提的嗎?具體分錄是?
老師,想請問一下,繳納殘疾人保障金的會計分錄應(yīng)該怎么寫?借:管理費用-殘疾人保障金 貸:銀行存款 的話,是否要過 應(yīng)交稅費-應(yīng)交殘疾人保障金 科目,謝謝。
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實行的小企業(yè)會計準則,有個長期股權(quán)投資2500萬元,后來對方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做
23年有一筆賬務(wù)做錯,金額錄入錯誤,收到發(fā)票把發(fā)票做成報銷,導致賬務(wù)不對,怎么處理
老師,提供專利權(quán)使用收入屬于銷售收入嗎是其他業(yè)務(wù)收入嗎
定期定額戶一個季度開票35萬,個稅怎么交?如何計算?
庫存商品減少,主營業(yè)務(wù)成本的數(shù)量是一樣多還是咋計算了?
注會課程審計考試難度怎么樣?
庫存商品有125萬,實際從生產(chǎn)到現(xiàn)在,沒有賣出去,庫存置放了兩年,公司不干了,怎么處理這些生產(chǎn)的空心磚,可以做報廢處理嗎,或者賬面還有些進項,怎么處理掉
老師,有題不定項是甲公司由乙和丙共同創(chuàng)立,實收資本是1000萬,乙投資金500萬,丙投入原材料500萬,增值稅65,這65算資本公積嗎?
有稅務(wù)師講義課件嗎?
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不計提直接在下一年度借:管理費用-殘保金 貸:銀行存款可以么
金額不大,這樣做也是可以的