你好,別人為什么要轉款給你們呢?
老師你好,我們掛靠的建材公司,甲方轉給他們款之后,他們再扣除我們提供給他們的成本發(fā)票的供應商款之后,再把剩下的款轉給我們,我們提供給他們的成本發(fā)票供應商再扣除了稅點之后再返給我們,這種我們怎么做賬呢
我們欠供應商貨款,但是供應商讓我們把承兌轉給他的上游公司,然后我們的供應商給開發(fā)票,他們給出一個委托收款的協(xié)議可以嗎
老師您好,我們現(xiàn)在有一家供應商的發(fā)票開不了,現(xiàn)在供應商說把貨款退回,然后我們轉給另外一家供應商開發(fā)票可以嗎?
供應商已開發(fā)票給我們,我們開了支票給了供應商,但供應商把支票背書給了別人,這樣我們怎么平賬呀?
我們公司從供應商買材料,供應商給我們開進項發(fā)票,我們公司把材料生產(chǎn)成產(chǎn)成品再賣給這個供應商,給供應商開銷售發(fā)票,這個可以的吧,都有合同
老師,請問有加工收入,要結轉成本嗎,結轉產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應商給的補貼款,應該是要沖減成本,又進行了賬務修改, 借主營業(yè)務成本 -20萬 預付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預繳外省稅務局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調增45項其他有沖突??謝謝老師。
他給我們供貨,產(chǎn)品上面一個小的配件,他自己采購,他沒有對公戶,在我們這過賬,發(fā)票抵減他的發(fā)票
那你們需要給對方開發(fā)票嗎?
發(fā)票開進來以后,抵減他要給我們開的進項發(fā)票
哦,等于是說他沒有開票,就讓別人給你們開了一張發(fā)票,是嗎?
是的,收到他轉款進來,借:銀行存款 貸方計哪個科目
他不是給你們供貨嗎?為啥還給你錢呢?
收到發(fā)票,,付款時又要咋做,我做不平
這個配件,是他自己付錢買的
我們買他的事成品
付錢付給你們,你們再把錢轉出去?
是的,發(fā)票開給我們了
那這個不對呀,這個應該看著對方才對呀這也不是和你的交易
這帳沒法做
沒法做,本身你們只是代收代付,這個發(fā)票不應該開給你們,得開給給你們轉錢的那個公司是他采購的零件
可以操作嗎,不讓他轉款到公戶上
你這種私下轉賬可以,你轉到對公賬戶上就不好操作了,你拿到這張發(fā)票也沒法入賬啊
是的,謝謝老師
沒事兒,幫忙給個五星好評,多謝