您好,這個會計科目不對哦 ,這是一般人的科目,小規(guī)模就是應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅,季末做分錄 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
請問,小規(guī)模納稅人季度銷售額未達45萬,免增值稅,當季度應(yīng)交增值稅22.91元,該筆分錄如何做?
小規(guī)模納稅人一個季度30萬以內(nèi)是免征增值稅的,那應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅貸方余額要怎么處理
小規(guī)模納稅人一季度的收入(貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額),增值稅未結(jié)轉(zhuǎn)。4月初繳納增值稅要怎么做分錄呢?借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅額嗎?
老師,請問下小規(guī)模的增值稅稅額我做到應(yīng)交稅費~小規(guī)模納稅人專用里了,23年3季度之前都有余額,但是3季度納稅超了規(guī)定的30萬,交了增值稅應(yīng)該怎么做分錄.?
小規(guī)模納稅人,季度沒有超30萬的金額沒有繳納稅費,確認收入是計的應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項的數(shù)要怎么轉(zhuǎn)出來,分錄怎么做?
老師,報工會經(jīng)費是不是按照個稅APP上面 本期收入申報
老師,現(xiàn)在小企業(yè)很多老板老直接就把公戶轉(zhuǎn)到私戶里去了,也沒問題呀,是不是實際工作與學(xué)習(xí)上有所不同
老師,問一下三方協(xié)議,甲銷售方,乙委托丙代為支付甲方貨款,那甲開票是開給誰?
老師,我們公司應(yīng)收賬款已經(jīng)很多年了,五六年了,因為甲方?jīng)]錢一直不付,但是一直掛賬,我們未分配利潤特別高,兩三百萬,馬上我們準備降低注冊資本,如果降低到一百萬,我怕是按賬上未分配利潤來話,兩百多萬未分配利潤,多出一百多萬喊你交個人所得稅。錢都沒分出去這樣交又不合理,應(yīng)該怎樣處理老師。
報工商年報是根據(jù)第四季度財務(wù)報表還是年度財務(wù)報表
食堂用液化氣可以直接做,借管理費用-福利費,貸現(xiàn)金嗎?還是需要過渡?
老師,社??蛻舳诵略鋈藛T后,在年度繳費工資調(diào)整中新增一次就好了,還是需要按每個險種分別申報
老師,如圖,這個工程發(fā)票,可以用嗎
老師你好,村集體組織收到漁圍租金,收到租金又馬上分到村民名下,那漁圍租金屬于村集體組織的經(jīng)營收入嗎?還是先收到租金掛應(yīng)付款,不通過經(jīng)營收入再分配?
公司幫員工承擔(dān)個稅 那這部分費用可以稅前扣除嗎
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營業(yè)外收入也要交稅嗎?
您好,是的,不交增值 稅,這是進入利潤表,一起計算在利潤總額里