你好,在24年做無票收入
老師,我想問下,我們公司比較小,代理記賬,因為沒有成本發(fā)票,后來老板以公司名義開了許多加油的票,這個可以做成本票吧,怎么入賬呢,借管理費用貸庫存現(xiàn)金?可以這樣嗎,因為我們是會計公司,就是靠銷售打電話出業(yè)績的,用這個加油票作為管理費用合適嗎?
老師你好!有個合作社的問題,這個合作社已經(jīng)成立了3年,在公戶銀行賬戶走賬已經(jīng)三年了,但是一直沒有在稅務(wù)局辦理開票信息,最近才領(lǐng)了稅盤,可是財務(wù)公司在電子稅務(wù)局申報去年的企業(yè)所得稅的時候,收入成本費用都有數(shù)字,可是他們沒有做任何賬,申報數(shù)字是亂填的,那么這樣的話我應(yīng)該如何建賬。
老師你好,我想請教下,我2021年的賬已經(jīng)結(jié)了,報表啥的都出了,不想再反結(jié)賬調(diào)整了,但是2021年還有一些費用和成本是沒有支付過的,有些發(fā)票已經(jīng)開了準備在22年1月份支付,還有些發(fā)票還沒開,那請問我這個第四季度的企業(yè)所得稅季報可以把這些費用和成本都加進去么?那我22年的憑證要如何做呢,做以年度損益調(diào)整么?那發(fā)票沒開的稅不知道的,要怎么計算呢?
請問老師,審計這邊說我們跨年暫估的成本費用一定要提供依據(jù),這依據(jù)該怎么做合適?本來就是錢沒付,人家不給開發(fā)票,年后錢付了,發(fā)票也到了。這個費用不是按百分比算的,是按未收到發(fā)票的金額計提的,而且對方開的就是技術(shù)服務(wù)費。單獨寫技術(shù)服務(wù)費,審計認為這不能作為依據(jù)。您這邊有什么建議?謝謝
我們公司以有一個業(yè)務(wù),在2021年,先支付了4800月出去,當(dāng)時的賬務(wù)處理是: 借:其他應(yīng)收 4800 貸:銀行 4800 在21年的時候并沒有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才發(fā)現(xiàn)對方是2021年就開出來了,只是沒及時給我們,按照正常來說,這4800我們是要入成本/費用的,但是現(xiàn)在2023年才取得2021的發(fā)票,請問要怎么處理?
你好,往來款可以用現(xiàn)金還嗎
老師,公司老板、領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)保還款給員工有模板嗎?請發(fā)我一下。員工借款給公司,公司給員工寫借條和擔(dān)保
老師,滴滴打車普票可以抵扣嗎?需要提供些什么證明呀
老師 你好 全日制在校生 實習(xí)工資在個稅系統(tǒng)中怎么操作呢
25年考了證,現(xiàn)在想先看錄播課,先從哪看起?
老師,我司現(xiàn)做電商行業(yè),子公司跟母公司采購了9萬,在淘寶上開了母公司為主體的店,子公司負責(zé)經(jīng)營,假設(shè)8月賬單貨款10萬(其中客戶已開票3萬,未開票7萬),平臺賬扣服務(wù)費2萬,實際應(yīng)收8萬。 解釋:1.因是母公司主體,所以已開票3萬由母公司確認收入 2.從10萬貨款里賬扣給平臺的2萬因主體是母公司所以費用由母公司確認,但由子公司確認收入。 3.客戶未開票的7萬由子公司確認收入 4.子公司只結(jié)轉(zhuǎn)未開票那部分的成本 問題: 1.銷售的10萬子公司分錄應(yīng)該怎么寫呢? 2.賬扣的2萬子公司分錄應(yīng)該怎么寫呢? 3.客戶已開票3萬和未開票7萬分錄應(yīng)該怎么寫呢? 4.子公司分錄應(yīng)該怎么寫應(yīng)付賬款才能跟母公司的應(yīng)收賬款期末余額一致呢?
老師,我登錄公司電子稅務(wù)局系統(tǒng)里面沒有顯示發(fā)票業(yè)務(wù)怎么辦?我需要開發(fā)票
老師,9月申報8月所得即7月工資,員工社保是9月開始交的,申報工資對應(yīng)扣除的社保是幾月的?
專用發(fā)票是什么意思
不抵扣勾選到底在干什么
增值稅怎么報呢。
報增值稅的時候也專門有一欄次是無票收入