同學(xué),你好 88000*5%=4400,已經(jīng)繳納6000,不需要繳納了
老師。第四季度要變成一般納稅人了。之前是核定征收的企業(yè)所得稅的小規(guī)模納稅人,前面三個(gè)季度的企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納了。從第四季度開始的企業(yè)所得稅是不是只從第四季度開始算。還是要從年初
請問老師,小規(guī)模納稅人,第四季度盈利10萬,以前年度可彌補(bǔ)虧損20萬,那第四季度繳企業(yè)所得稅時(shí)需要繳納2.5的所得稅嗎?
請問老師,小規(guī)模納稅人,第四季度利潤額10萬,年度可彌補(bǔ)的利潤11萬,第四季度需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師,小規(guī)模企業(yè)全年虧損,但是第四季度有利潤,第四季度需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
前三季度有利潤,已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅,但是這個(gè)季度之前的成本票進(jìn)來了,顯示沒有前三個(gè)季度的那么多利潤了,利潤前季度利潤100萬,第四季度成本票來了,顯示年利潤只有70萬了,但是前三季度100萬利潤的企業(yè)所得稅已經(jīng)繳納了,那多繳納的30萬的企業(yè)所得稅,是什么時(shí)間退還嗎
公司食堂的灶,冰箱,消毒柜,桌椅板凳,鍋,碗是計(jì)么費(fèi)用?
我公司作為生產(chǎn)銷售方,銷售的產(chǎn)品有質(zhì)量問題,已向客戶重新發(fā)貨替代,現(xiàn)在收到來自生產(chǎn)產(chǎn)品原材料供應(yīng)商發(fā)來的原材料賠償,如何做憑證?
老師,更換管道7萬多,已完工,需要什么附件?
3月份的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票尚未做賬,但進(jìn)項(xiàng)稅額3月份已抵扣,7月對方申請紅字發(fā)票,發(fā)票要補(bǔ)做賬嗎?不補(bǔ)做賬,進(jìn)項(xiàng)稅額如何做轉(zhuǎn)出?
個(gè)體工商戶,所得稅怎么計(jì)算,也可以有成本嗎
一般納稅人開普票和專票都是一樣的稅點(diǎn)?繳稅也是一樣吧?
您好 我們是生產(chǎn)型企業(yè),出口了一批貨物,不能視同自產(chǎn)的,不申請退稅,開0%稅率普票嗎?怎么做賬?
老師 研發(fā)費(fèi)用的工資要計(jì)提嗎
老師,請問我是一般納稅人賣玉米的,農(nóng)業(yè),我收到農(nóng)戶自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品玉米的發(fā)票我能抵扣幾個(gè)點(diǎn)
老師,比如說每個(gè)月的10號發(fā)前一個(gè)月的工資,但是這個(gè)員工就做到前一個(gè)月底離職了,那那個(gè)報(bào)個(gè)稅的時(shí)候要10號才發(fā)工資報(bào)個(gè)稅,那這個(gè)人是在報(bào)完上個(gè)月的工資個(gè)稅時(shí)才在個(gè)稅系統(tǒng)改成非正常狀態(tài),還是在這個(gè)月初就把這個(gè)人改成非正常狀態(tài)了
會(huì)涉及到退稅嗎
還是說匯算清繳的時(shí)候才會(huì)涉及
同學(xué),你好 要看匯算清繳的金額
我看了一下我匯算清繳涉及退稅,但是我不想退想多少繳納點(diǎn)怎么辦呢
同學(xué),你好 那就少做點(diǎn)費(fèi)用成本,或者多做點(diǎn)收入
少做費(fèi)用就是發(fā)票拿出來后期入賬好,還是說我少計(jì)提一下工資
還是有其他更好的辦法呢
同學(xué),你好 少計(jì)提一下工資,這個(gè)可以的
好滴謝謝老師
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!