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老師你好,之前暫估一筆成本費用,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,現(xiàn)在又沒有這筆票了,這個時間應(yīng)該怎么做分錄,是應(yīng)該要做沖紅分錄嗎

2025-01-10 15:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-10 15:37

沒有發(fā)生這個業(yè)務(wù)還是說沒有拿到發(fā)票?

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快賬用戶1868 追問 2025-01-10 15:38

之后直接沒有發(fā)生這個業(yè)務(wù)了

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齊紅老師 解答 2025-01-10 15:39

你好,你這個做紅字沖減

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快賬用戶1868 追問 2025-01-10 15:39

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-01-10 15:41

你好,不用客氣的了。

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沒有發(fā)生這個業(yè)務(wù)還是說沒有拿到發(fā)票?
2025-01-10
你好,發(fā)票來了,應(yīng)當先做之前暫估的相反分錄,然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)分錄 你提供的過程,不屬于?沖暫估
2024-04-09
這個差額多少,這個可以只需要按差額沖掉就可以,借應(yīng)付賬款供應(yīng)商,貸應(yīng)付賬款暫估款 負數(shù),就可以
2020-10-27
您好,把暫估沖銷就好
2022-08-09
同學你好! 借:主營業(yè)務(wù)成本(借方紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(借方紅字) 按發(fā)票做: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸應(yīng)付賬款
2020-12-18
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