同學(xué),你好 印花稅,按照合同金額來申報(bào)

老師,印花稅我們是每月都申報(bào),現(xiàn)在申報(bào)12月的多了個(gè)1-12月的年度印花稅申報(bào),這怎么填寫?還需要再交一次印花稅嗎
我想問一下印花稅之前7到9月都是按次申報(bào)了然后現(xiàn)在未申報(bào)里彈出來說我季度印花稅沒報(bào),有影響嗎,要再報(bào)一次嗎。
老師,以前我們印花稅沒按照開票申報(bào)也沒來查,現(xiàn)在怎么突然查了,還讓補(bǔ),要按照開票申報(bào)
老師好,有一個(gè)印花稅顯示沒報(bào),2022年7月1號(hào)到12月31號(hào)的,其他的印花稅都報(bào)完了, 這個(gè)怎么操作呢?從哪個(gè)界面進(jìn)入呢?顯示截止到1月16號(hào), 答過的老師請不要再接了?。。?!,想聽聽其他老師說的建議! 謝謝
老師,我想問一下,這個(gè)印花稅年報(bào)是什么?之前印花稅實(shí)收資本按次申報(bào)過一次,現(xiàn)在年報(bào)又要重復(fù)申報(bào)一次嗎
增值稅發(fā)票多開了,稅交了,之后沖紅,稅可以退嗎?
建筑勞務(wù)公司農(nóng)民工申報(bào)個(gè)稅,產(chǎn)生的個(gè)稅一般是咋處理的
農(nóng)機(jī)銷售正常是免稅的,那二手農(nóng)機(jī)免稅嗎?
甲公司廣告牌及食堂用品移交給乙公司,甲公司會(huì)計(jì)列了一個(gè)清單跟食堂負(fù)責(zé)人講的,以實(shí)際盤點(diǎn)為準(zhǔn),一般固定資產(chǎn)不得少對吧,如低值易耗品,鍋,盤子,鏟子,還有計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本的拉級袋等,以實(shí)際盤點(diǎn)為準(zhǔn),對吧老師,但經(jīng)辦人沒有盤點(diǎn),全不以列表的數(shù)為準(zhǔn)的,這個(gè)可以嗎?
分公司那邊有人員工資及社保,那么是合并在總公司做賬還是需要分開做賬,個(gè)人所得稅申報(bào)是由分公司申報(bào)還是可以合并在總公司申報(bào)?
貨物銷售出去了,專票也開了,款沒到賬,怎么做賬
貨物銷售出去了,專票也開了,款沒到賬,怎么做賬
老師,原材料買時(shí)候買價(jià)?運(yùn)費(fèi),入原材料成本里,商品有票,運(yùn)費(fèi)需要有票嗎老師
增值稅的附加稅就是三個(gè)吧
老師,購訂貨款已付,貨也收到,但未收到發(fā)票,貨是收到就銷售出去的,我這樣做可以嗎,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,借營業(yè)成本,帶應(yīng)付賬款


我看發(fā)的是營業(yè)賬薄印花稅,按年繳的那種
同學(xué),你好 這個(gè)是申報(bào)實(shí)收資本%2B資本公積的金額,沒有的話,0申報(bào)就行
就是24年如果沒有實(shí)繳資本,就0申報(bào)對吧
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
謝謝老師
不客氣,回答滿意麻煩5星好評,十分感謝!