你好,可以的,操作沒問題。
老師,我們印花稅是按次繳納的,我們繳納了購銷合同的印花稅,那我繳納的時候做賬就借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費-印花稅 然后借:印花稅,貸:銀行 ,就行了是嗎?
老師,關(guān)于六稅兩費退稅,我們單位只繳納了印花稅,收到退款后賬務(wù)處理是不是直接就是借:銀行存款 貸:稅金及附加
4月份支付印花稅80萬:賬務(wù)處理,計提印花稅:借:稅金及附加 80萬,貸:應(yīng)交稅費80萬 繳納 借:應(yīng)交稅費 80萬,貸:銀行存款80萬 8月份收到稅務(wù)退回的印花稅60萬怎么做賬務(wù)處理。
老師你好, 有個問題我比較混亂想要梳理一下: 印花稅繳納,做賬是: 借:應(yīng)交稅費—印花稅 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn) 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費—印花稅 還是: 借:管理費用—印花稅繳納 貸:銀行存款
老師24年的印花稅忘記計提了,我已經(jīng)結(jié)賬了把企業(yè)季度所得稅還有財務(wù)報表都申報完了,我在25年計提并繳納可以嗎寫借稅金及附加印花稅 貸應(yīng)交稅費印花稅 借應(yīng)交稅費印花稅 貸銀行存款 這樣寫可以嗎?
固定資產(chǎn)是總公司購買的,是在總公司的固定資產(chǎn)賬上,并且已經(jīng)提取部分折舊了,由于該固定資產(chǎn)的實際使用者是下屬子公司,總公司決定把該資產(chǎn)賣給下屬子公司,出售價格按原值還是凈值計算?
老師,每次申報完稅出現(xiàn)這個有影響嗎
租北京辦公室,每月租金9000,養(yǎng)護(hù)費2000,清潔費2000 可以嗎,這樣養(yǎng)護(hù)費跟清潔費不并入租金可以不,在租賃合同中寫明白不屬于房屋附屬費用,養(yǎng)護(hù)費清潔費這個比例可以不,租金會太低嗎稅局會核定嗎
老師,請問汽車銷售公司和維修公司在建賬的時候行業(yè)應(yīng)該選擇什么行業(yè)
老師,請問,我 6 月份申報了未開票收入,抵扣了一張廠家的進(jìn)項發(fā)票,然后再把這個發(fā)票以銷售折讓方式以紅字發(fā)票開具出來給廠家,請問我 6 月份做賬要做未開票收入嗎?
老師,殘疾人即征即退如果這個增值稅要交5萬,公司有10個殘疾人可以退99600。但是也只能退5萬
A投資B,B做電商的,線上銷售商品,但是剛注冊,沒有資質(zhì),用A注冊的,訂單都在A下面,首款也是A的支付寶,但是A是一般納稅人,B是小規(guī)模納稅人,實際業(yè)務(wù)是B在操作,這種的賬要怎么做呢?過6個月,這幾個店鋪都會轉(zhuǎn)到B下面
老實你好,我們注冊了一個小規(guī)模的企業(yè),現(xiàn)在沒有產(chǎn)生業(yè)務(wù),能換成一般納稅人不
外貿(mào)出口企業(yè),電子稅務(wù)局上免退稅申報時,申報年月怎樣填寫?
2.(2)應(yīng)該是不恰當(dāng)?shù)陌??即便是視頻直播監(jiān)盤你也不能確定監(jiān)盤的倉庫就是甲公司的呀,不是還應(yīng)當(dāng)實施進(jìn)一步的審計程序核實嘛