你好,不是差額交稅的,不用填寫(xiě),只填寫(xiě)主表就行。
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)新公司在8月開(kāi)始稅務(wù)登記為小規(guī)模納稅人,是在9月申報(bào)8月的個(gè)稅,以后每月申報(bào)個(gè)稅,到了10月申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅,是嗎?
你好,老師。我是小規(guī)模納稅人,8月份成立的,9月開(kāi)出了107萬(wàn)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)月申報(bào)我需要交增值稅么?
你好老師,想問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人,8月份開(kāi)了兩張專(zhuān)票,這個(gè)稅金我是怎么時(shí)候交,還是等10月份申請(qǐng)7.8.9月份的增值稅的時(shí)候,申報(bào)了再交
老師,公司9月份產(chǎn)生增值稅,10月份申報(bào)時(shí)沒(méi)錢(qián)交,欠稅。在11月8號(hào)申報(bào)了10月份的申報(bào)表沒(méi)有產(chǎn)生增值稅,9月份的欠稅在11月10號(hào)補(bǔ)繳了,是不是要在10月份的申報(bào)表里的“本期應(yīng)補(bǔ)稅額”34欄那里把這個(gè)補(bǔ)繳稅款填上?我忘記填了,現(xiàn)在11月的申報(bào)表里出現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題,我要怎么解決?
老師好。我們23年8月取得了一張專(zhuān)票,當(dāng)時(shí)屬于小規(guī)模公司,10月份變成了一般納稅人,11月份把8月取得的專(zhuān)票抵扣了,現(xiàn)在專(zhuān)管員讓我補(bǔ)增值稅,改11月份的增值稅報(bào)表。這個(gè)還需要改匯算清繳報(bào)表嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤(rùn)分配5千多萬(wàn),有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒(méi)有關(guān)系?
老師,我想問(wèn)一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專(zhuān)學(xué)歷采集,非全日制大專(zhuān)學(xué)歷沒(méi)采集,能參加中級(jí)職稱(chēng)考試嗎?
老師 客戶(hù)叫我開(kāi)一張全額發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來(lái)不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表啊?去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦
老師,社保說(shuō)沒(méi)登錄銀行啥意思???
這個(gè)為什么是預(yù)付賬款不是長(zhǎng)期代攤g
老師 客戶(hù)這個(gè)月有一單出口 我不知道怎么申報(bào)增值稅
老師,這題A不是也不對(duì)嗎
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。